Принятие управленческих решений по оптимизации кадровой политики на малых предприятиях

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Февраля 2014 в 18:23, дипломная работа

Краткое описание

Цель исследования в рамках дипломной работы обозначена в обобщении теоретического и практического опыта в формировании кадровой политики на малых предприятиях.
Руководствуясь поставленной целью, задачами исследования являются:
- изучить теоретические аспекты кадровой политики предприятия;
- исследовать теоретические основы производительности труда;
- дать организационно-экономичекую и маркетинговую характеристику ООО "АйДиСофт";
- провести анализ кадровой политики ООО "АйДиСофт";
- предложить пути повышения эффективности кадровой политики исследуемого предприятия.

Содержание

Введение.......................................................................................................5
1. Теоретические и методические аспекты кадровой политики на малых предприятиях...............................................................................................6
1.1. Сущность кадровой политики. Этапы ее разработки.......................6
1.2. Кадровая политика в системе управления персоналом и критерии ее эффективности..................................................................................................13
1.3. Методические подходы к определению эффективности кадровой политики.................................................................................................................21
2. Анализ кадровой политики ООО «АйДиСофт».................................26
2.1. Организационно-экономическая и маркетинговая характеристика организации............................................................................................................26
2.2. Анализ использования трудовых ресурсов организации...............35
2.3. Анализ эффективности кадровой политики организации..............44
3. Оптимизация кадровой политики ООО «АйДиСофт»......................54
3.1. Применение информационных технологий для оптимизации затрат на управление персоналом организации.................................................54
3.2. Совершенствование системы мотивации труда в организации.....66
Заключение................................................................................................70
Список литературы...................................................................................

Прикрепленные файлы: 12 файлов

Введение.doc

— 27.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.doc

— 31.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)

Приложения.doc

— 661.50 Кб (Скачать документ)

Приложение  А

Нормативные значения коэффициентов платежеспособности, дифференцированные по отраслям (подотраслям) народного хозяйства

№ п/п

Наименование отрасли, подотрасли

Код отрасли, подотрасли по ОКОНХ

К1

К2

К3

25

1

Промышленность

10000

1,70

0,30

0,85

 

в том числе: 

       
 

топливная

11200

1,40

0,30

0,85

 

химическая и нефтехимическая (без химико-фармацевтической)

13000

1,40

0,20

0,85

 

машиностроение и металлобработка

14000

1,30

0,20

0,85

 

станкостроительная и  инструментальная

14200

1,30

0,20

0,85

 

тракторное и сельскохозяйственное машиностроение

14400

1,60

0,10

0,85

 

средств связи

14760

1,00

0,05

0,85

 

строительных материалов

16100

1,20

0,15

0,85

 

легкая

17000

1,30

0,20

0,85

 

государственная приемка  продукции в промышленности, государственный надзор и контроль за стандартами и средствами измерений

19800

1,15

0,20

0,85

2

Сельское хозяйство

20000

1,50

0,20

0,85

3

Транспорт

51000

1,15

0,15

0,85

4

Связь

52000

1,10

0,15

0,85

 

в том числе: 

       
 

почтовая связь

52100

1,00

0,05

0,85

 

электро- и радиосвязь

52300

1,10

0,15

0,85

5

Строительство

60000

1,20

0,15

0,85

6

Торговля и общественное питание

70000

1,00

0,10

0,85

7

Материально-техническое  снабжение и сбыт

80000

1,10

0,15

0,85

8

Жилищно-коммунальное хозяйство

90000

1,10

0,10

0,85

 

в том числе 

       
 

газоснабжение

90214

1,01

0,30

0,85

 

непроизводственные виды бытового обслуживания населения

90300

1,10

0,10

0,85

9

Наука и научное  обслуживание

95000

1,15

0,20

0,85

10

Прочие отрасли народного  хозяйства

 

1,50

0,20

0,85


 

 

Приложение  Б

                     

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

                           
                 

на 1 Января 2011 г.

                       
                                                                   
                                                         
 

Организация

 ООО "АйДиСофт".  РБ.

   

Дата (год, месяц, число)

   
       

по ОКЮЛП

   
 

Учетный номер  плательщика

     

УНП

   
 

Вид деятельности

Разработка ПО

   

по ОКЭД

   
 

Организационно-правовая форма

       

по ОКОПФ

   
 

Орган управления

     

по СООУ

   
 

Единицы измерения 

тыс. руб

   

по ОКЕИ

-             

 
 

Адрес

   
                                                                   
                                                                   
                             

Контрольная сумма

     
                             

Дата утверждения

     
                             

Дата отправки

     
                             

Дата принятия

     
                                                                   

Актив

Код  
строки

На  начало  года

На  конец отчетного периода

 
 

1

2

3

4

 

I.Внеоборотные  активы

       

Основные средства

 

         первонаначальная стоимость

101

7671

8050

 

         амортизация

102

5027

6885

 

         остаточная стоимость 

110

2644

1165

 

Нематериальные активы

       

          первоначальная стоимость 

111

5758

11125

 

         амортизация

112

2025

4415

 

         остаточная стоимость 

120

3733

6710

 

Доходные вложения в материальные ценности

       

          первоначальная стоимость 

121

-             

-             

 

         амортизация

122

-             

-             

 

         остаточная стоимость 

130

-             

-             

 

Вложения во внеоборотные активы

140

394

3204

 

В том числе: 
незавершенное строительство

141

-             

-             

 

Прочие внеоборотные активы

150

-             

-             

 

ИТОГО по разделу I

190

6771

11079

 

II. Оборотные  активы 

210

2298

3309

 

Запасы и затраты

 

         В том числе: 
         сырье, материалы и другие ценности

211

1979

3098

 

         животные на выращивании и  откорме

212

-             

-             

 

         затраты в незавершенном производстве  и          полуфабрикаты

213

-             

-             

 

         расходы на реализацию

214

-             

-             

 

         готовая продукция и товары  для реализации

215

-             

-             

 

         товары отгруженные

216

-             

-             

 

         выполненные этапы по незавершенным  работам

217

-             

-             

 

         расходы будущих периодов

218

319

211

 

         прочие запасы и затраты

219

-             

-             

 

Налоги по приобретенным  товарам, работам, услугам

220

18

-             

 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

-             

-             

 

        В том числе:  
         покупателей и заказчиов

231

-             

-             

 

        прочая дебиторская задолженность 

232

-             

-             

 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  в течении 12 месяцев после отчетной даты)

240

4481

6249

 

        В том числе:  
         покупателей и заказчиков

241

3475

5958

 

        поставщиков и подрядчиков

242

-             

-             

 

        по налогам и сборам

243

780

-             

 

        по расчетам с персоналом

244

-             

-             

 

        разных дебиторов

245

226

291

 

        прочая дебиторская задолженность 

249

-             

-             

 

Расчеты с учредителями

250

-             

-             

 

        В том числе:  
        по вкладам в уставный фонд

251

-             

-             

 

        прочие

252

-             

-             

 
                                                                   

Актив

Код  
строки

На  начало  года

На  конец отчетного периода

 

Денежные средства

260

27887

8451

 

        В том числе:  
        денежные средства на депозитных счетах

261

-             

-             

 

Финансовые вложения

270

-             

-             

 

Прочие оборотные активы

280

-             

-             

 

ИТОГО по разделу II

290

34684

18009

 

БАЛАНС (190+290)

300

41455

29088

 
                                                                   

Пассив

Код  
строки

На  начало  года

На  конец отчетного периода

 
 

1

2

3

4

 

III. Капитал и резервы

410

5200

5200

 

Уставный фонд

 

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров  
(учредителей)

411

-             

-             

 

Резервный фонд

420

-             

-             

 

В том числе: 
резервы, созданные в соответствии с законодательством

421

-             

-             

 

резервы, созданные  в соответствии с учредительными документами

422

-             

-             

 

Добавочный фонд

430

5850

5905

 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

440

-             

-             

 

Нераспределенная  прибыль (непокрытый убыток)

450

3892

6402

 

Целевое финансирование

460

-             

-             

 

Доходы будущих  периодов

470

-             

-             

 

ИТОГО по разделу III

490

14942

17507

 

IV. Долгосрочные  обязательства

510

-             

-             

 

Долгосрочные  кредиты и займы

 

Прочие долгосрочные обязательства

520

-             

-             

 

ИТОГО по разделу IV

590

-             

-             

 

V. Краткосрочные  обязательства 

610

-             

-             

 

Краткосрочные кредиты и займы 

 

Кредиторская  задолженность 

620

26513

11581

 

        В том числе:  
        перед поставщиками и подрядчиками

621

-             

-             

 

        перед покупателями и заказчиками

622

14844

-             

 

        по расчетам с персоналом по  оплате труда

623

3627

3472

 

        по прочим расчетам с персоналом

624

-             

-             

 

        по налогам и сборам

625

2244

2203

 

        по социальному страхованию и  обеспечению

626

1406

1379

 

        по лизинговым платежам

627

-             

-             

 

        перед прочими кредиторами

628

4392

4527

 

Задолженность перед участниками (учредителями)

630

-             

-             

 

        В том числе:  
        по выплате доходов, дивидендов

631

-             

-             

 

        прочая задолженность

632

-             

-             

 

Резервы предстоящих  расходов

640

-             

-             

 

Прочие краткосрочные  обязательства

650

-             

-             

 

ИТОГО по разделу V

690

26513

11581

 

БАЛАНС (490+590+690)

700

41455

29088

 

Справочно (из строки 620):

701

на начало отчетного  года

на конец отчетного  периода

 

долгострочная кредиторская задолженность

-             

-             

 

краткострочная кредиторская задолженность

702

26513

11581

 
                                                                   
                                                                   
 

Руководитель ____________________ / ____________/

                     
                                                                   
 

Главный бухгалтер ____________________ / __________/

                     
                                                                   

 

 

Приложение В

                                                                   
                     

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

                           
                 

на 1 Января 2012 г.

                       
                                                                   
                                                         
 

Организация

 ООО "АйДиСофт".  РБ.

   

Дата (год, месяц, число)

   
       

по ОКЮЛП

   
 

Учетный номер  плательщика

     

УНП

   
 

Вид деятельности

Разработка ПО

   

по ОКЭД

   
 

Организационно-правовая форма

       

по ОКОПФ

   
 

Орган управления

     

по СООУ

   
 

Единицы измерения 

тыс. руб

   

по ОКЕИ

-             

 
 

Адрес

   
                                                                   
                                                                   
                             

Контрольная сумма

     
                             

Дата утверждения

     
                             

Дата отправки

     
                             

Дата принятия

     
                                                                   

Актив

Код  
строки

На  начало  года

На  конец отчетного периода

 
 

1

2

3

4

 

I.Внеоборотные  активы

       

Основные средства

 

         первонаначальная стоимость

101

8050

10081

 

         амортизация

102

6885

9198

 

         остаточная стоимость 

110

1165

883

 

Нематериальные  активы

       

          первоначальная стоимость 

111

11125

16171

 

         амортизация

112

4415

6464

 

         остаточная стоимость 

120

6710

9707

 

Доходные вложения в материальные ценности

       

          первоначальная стоимость 

121

-             

-             

 

         амортизация

122

-             

-             

 

         остаточная стоимость 

130

-             

-             

 

Вложения во внеоборотные активы

140

3204

4910

 

В том числе: 
незавершенное строительство

141

-             

-             

 

Прочие внеоборотные активы

150

-             

-             

 

ИТОГО по разделу I

190

11079

15500

 

II. Оборотные  активы 

210

3309

5195

 

Запасы и затраты

 

         В том числе: 
         сырье, материалы и другие ценности

211

3098

3310

 

         животные на выращивании и  откорме

212

-             

-             

 

         затраты в незавершенном производстве  и          полуфабрикаты

213

-             

-             

 

         расходы на реализацию

214

-             

-             

 

         готовая продукция и товары  для реализации

215

-             

-             

 

         товары отгруженные

216

-             

-             

 

         выполненные этапы по незавершенным  работам

217

-             

-             

 

         расходы будущих периодов

218

211

1885

 

         прочие запасы и затраты

219

-             

-             

 

Налоги по приобретенным  товарам, работам, услугам

220

-             

6

 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  более, чем через 12 месяцев после  отчетной даты)

230

-             

-             

 

        В том числе:  
         покупателей и заказчиов

231

-             

-             

 

        прочая дебиторская задолженность 

232

-             

-             

 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  в течении 12 месяцев после отчетной даты)

240

6249

370

 

        В том числе:  
         покупателей и заказчиков

241

5958

-             

 

        поставщиков и подрядчиков

242

-             

-             

 

        по налогам и сборам

243

-             

-             

 

        по расчетам с персоналом

244

-             

-             

 

        разных дебиторов

245

291

370

 

        прочая дебиторская задолженность 

249

-             

-             

 

Расчеты с учредителями

250

-             

-             

 

        В том числе:  
        по вкладам в уставный фонд

251

-             

-             

 

        прочие

252

-             

-             

 
                                                                   

Актив

Код  
строки

На  начало  года

На  конец отчетного периода

 

Денежные средства

260

8451

50323

 

        В том числе:  
        денежные средства на депозитных счетах

261

-             

40000

 

Финансовые вложения

270

-             

-             

 

Прочие оборотные  активы

280

-             

-             

 

ИТОГО по разделу II

290

18009

55894

 

БАЛАНС (190+290)

300

29088

71394

 
                                                                   

Пассив

Код  
строки

На  начало  года

На  конец отчетного периода

 
 

1

2

3

4

 

III. Капитал  и резервы

410

5200

5200

 

Уставный фонд

 

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров  
(учредителей)

411

-             

-             

 

Резервный фонд

420

-             

-             

 

В том числе: 
резервы, созданные в соответствии с законодательством

421

-             

-             

 

резервы, созданные  в соответствии с учредительными документами

422

-             

-            

 

Добавочный фонд

430

5905

6010

 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

440

-             

-             

 

Нераспределенная  прибыль (непокрытый убыток)

450

6402

10307

 

Целевое финансирование

460

-             

-             

 

Доходы будущих  периодов

470

-             

-             

 

ИТОГО по разделу III

490

17507

21517

 

IV. Долгосрочные  обязательства 

510

-             

-             

 

Долгосрочные  кредиты и займы

 

Прочие долгосрочные обязательства

520

-             

-             

 

ИТОГО по разделу IV

590

-             

-             

 

V. Краткосрочные  обязательства 

610

-             

-             

 

Краткосрочные кредиты и займы 

 

Кредиторская  задолженность 

620

11581

49877

 

        В том числе:  
        перед поставщиками и подрядчиками

621

-             

4910

 

        перед покупателями и заказчиками

622

-             

35585

 

        по расчетам с персоналом по  оплате труда

623

3472

4724

 

        по прочим расчетам с персоналом

624

-             

-             

 

        по налогам и сборам

625

2203

2540

 

        по социальному страхованию и  обеспечению

626

1379

1437

 

        по лизинговым платежам

627

-             

-             

 

        перед прочими кредиторами

628

4527

681

 

Задолженность перед участниками (учредителями)

630

-             

-             

 

        В том числе:  
        по выплате доходов, дивидендов

631

-             

-             

 

        прочая задолженность

632

-             

-             

 

Резервы предстоящих расходов

640

-             

-             

 

Прочие краткосрочные  обязательства

650

-             

-             

 

ИТОГО по разделу V

690

11581

49877

 

БАЛАНС (490+590+690)

700

29088

71394

 

Справочно (из строки 620):

701

на начало отчетного  года

на конец отчетного  периода

 

долгострочная кредиторская задолженность

-             

-             

 

краткострочная  кредиторская задолженность

702

11581

49877

 
                                                                   
                                                                   
 

Руководитель ____________________ / _____________/

                     
                                                                   
 

Главный бухгалтер ____________________ / ____________/

                     
                                                                   
                                                                   

 

 

Приложение Г

 

                     

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

                           
                 

на 1 Января 2013 г.

                       
                                                                   
                                                         
 

Организация

 ООО "АйДиСофт".  РБ.

   

Дата (год, месяц, число)

   
       

по ОКЮЛП

   
 

Учетный номер плательщика

     

УНП

   
 

Вид деятельности

Разработка ПО

   

по ОКЭД

   
 

Организационно-правовая форма

       

по ОКОПФ

   
 

Орган управления

     

по СООУ

   
 

Единицы измерения 

тыс. руб

   

по ОКЕИ

-             

 
 

Адрес

   
                                                                   
                                                                   
                             

Контрольная сумма

     
                             

Дата утверждения

     
                             

Дата отправки

     
                             

Дата принятия

     
                     

АКТИВ

Код строки

На  начало года

На  конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ

     

Основные средства

     

первоначальная  стоимость 

101

                   10 081

                    17 563

амортизация

102

                     9 198

                      9 482

остаточная стоимость 

110

                       883

                      8 081

Нематериальные  активы

     

первоначальная  стоимость 

111

                   16 171

                    35 137

амортизация

112

                     6 464

                    11 526

остаточная стоимость

120

                     9 707

                    23 611

Доходные вложения в материальные ценности

 

                         -  

                          -  

первоначальная  стоимость 

121

                         -  

                          -  

амортизация

122

                         -  

                          -  

остаточная стоимость 

130

                         -  

                          -  

Вложения во внеоборотные активы

140

                     4 910

                          -  

в том числе:

     

незавершенное строительство 

141

                         -  

                          -  

Прочие внеоборотные активы

150

                         -  

                          -  

ИТОГО по разделу I

190

                  15 500

                   31 692

II. ОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ 

     

Запасы и затраты

210

                     5 195

                      8 038

в том числе:

 

                     3 310

                      7 639

сырье, материалы  и другие аналогичные активы

211

   

животные на выращивании и откорме 

212

                         -  

                          -  

затраты в незавершенном  производстве и полуфабрикаты 

213

                         -  

                          -  

расходы на реализацию

214

                         -  

                          -  

готовая продукция  и товары для реализации

215

                         -  

                          -  

товары отгруженные 

216

                         -  

                          -  

выполненные этапы  по незавершенным работам 

217

                         -  

                          -  

расходы будущих  периодов

218

                     1 885

                        399

прочие запасы и затраты

219

                         -  

                          -  

Налоги по приобретенным  товарам, работам, услугам 

220

                           6

                          29

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  более, чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

                         -  

                          -  

в том числе:

 

                         -  

                          -  

покупателей и  заказчиков

231

                         -  

                          -  

прочая дебиторская  задолженность

232

                         -  

                          -  

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

                       370

                    63 508

в том числе:

 

                         -  

 

покупателей и  заказчиков

241

                         -  

                          -  

поставщиков и  подрядчиков 

242

                         -  

                          -  

по налогам  и сборам

243

                         -  

                        766

по расчетам с персоналом

244

                         -  

                    30 000

разных дебиторов 

245

                       370

                    32 742

прочая дебиторская  задолженность

249

                         -  

                          -  

Расчеты с учредителями

250

                         -  

                          -  

в том числе:

 

                         -  

                          -  

по вкладам  в уставный фонд

251

                         -  

                          -  

прочие

252

                         -  

                          -  

Денежные средства

260

                   50 323

                    10 653

в том числе:

     

денежные средства на депозитных счетах

261

                   40 000

                      7 000

Финансовые вложения

270

                         -  

                    30 000

Прочие оборотные  активы

280

                         -  

                          -  

ИТОГО по разделу II

290

                  55 894

                 112 228

БАЛАНС (190+290)

300

                  71 394

                 143 920

                     

ПАССИВ

Код строки

На  начало года

На  конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

     

Уставный фонд

410

                     5 200

                      5 200

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (учредителей)

411

                         -  

                          -  

Резервный фонд

420

                         -  

                          -  

в том числе:

 

                         -  

                          -  

резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством 

421

                         -  

                          -  

резервные фонды , образованные в соответствии с  учредительными  документами 

422

                         -  

                          -  

Добавочный фонд

430

                     6 010

                      6 010

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

440

                         -  

                          -  

Нераспределенная (неиспользованная)  прибыль (непокрытый убыток)

450

                   10 307

                      5 260

Целевое финансирование

460

                         -  

                          -  

Доходы будущих  периодов

470

                         -  

                          -  

ИТОГО по разделу III

490

                  21 517

                   16 470

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

     

Долгосрочные кредиты  и займы

510

                         -  

                          -  

Прочие долгосрочные обязательства

520

   

ИТОГО по разделу IV

590

                         -  

                          -  

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

     

Краткосрочные кредиты и займы

610

                         -  

                          -  

Кредиторская  задолженность

620

                   49 877

                  127 450

в том числе:

     

перед поставщиками и подрядчиками

621

                     4 910

                          -  

перед покупателями и заказчиками 

622

                   35 585

                    93 819

по расчетам с персоналом по оплате труда 

623

                     4 724

                    10 217

по прочим расчетом с персоналом

624

                         -  

                          -  

по налогам  и сборам

625

                     2 540

                    18 466

по социальному  страхованию и обеспечению 

626

                     1 437

                      4 752

по лизинговым платежам

627

                         -  

                          -  

перед прочими  кредиторами 

628

                       681

                        196

Задолженность перед участниками (учредителями)

630

                         -  

                          -  

в том числе:

 

                         -  

                          -  

по выплате  доходов, дивидендов

631

                         -  

                          -  

прочая задолженность

632

                         -  

                          -  

Резервы предстоящих  расходов

640

                         -  

                          -  

Прочие краткосрочные  обязательства 

650

                         -  

                          -  

ИТОГО по разделу V

690

                  49 877

                 127 450

БАЛАНС (490+590+690)

700

                  71 394

                 143 920

Из строки 620:

     

долгосрочная  кредиторская задолженность 

701

                         -  

                          -  

краткосрочная кредиторская задолженность

702

                   49 877

                  127 450

       

Активы  и обязательства, учитываемые за балансом

Код строки

На  начало года

На  конец отчетного периода

1

2

3

4

Арендованные (в том числе полученные в пользование, лизинг) основные средства

001

                         -  

                          -  

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное  хранение

002

                         -  

                          -  

Материалы, принятые в переработку

003

                         -  

                          -  

Товары, принятые на комиссию

004

                         -  

                          -  

Оборудование, принятое для монтажа

005

                         -  

                          -  

Бланки строгой  отчетности

006

                         -  

                          -  

Списанная в  убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

007

                         -  

                          -  

Обеспечения обязательств и платежей полученные

008

                         -  

                          -  

Обеспечения обязательств и платежей выданные

009

                         -  

                          -  

Амортизационный фонд воспроизводства основных средств

010

                     7 767

                          -  

Основные средства, сданные в аренду (лизинг)

011

                         -  

                          -  

Нематериальные  активы, полученные в пользование

012

                         -  

                          -  

Амортизационный фонд воспроизводства нематериальных активов 

013

                     3 671

                          -  

Потеря стоимости  основных средств

014

                         -  

                          -  

                     
 

Руководитель ____________________ / _____________/

           
 

Главный бухгалтер ____________________ / ____________/

           

 

Приложение Д

Внешний вид анкеты для опроса сотрудников  ООО «АйДиСофт»

 


СОДЕРЖАНИЕ.doc

— 26.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)

Список литературы.doc

— 32.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)

Титульник.doc

— 25.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)

Информация о работе Принятие управленческих решений по оптимизации кадровой политики на малых предприятиях