Разработка инновационной стратегии

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Апреля 2014 в 19:11, курсовая работа

Краткое описание

В настоящее время в связи с необходимостью повышения эффективности работы предприятий и ведения бизнеса особую значимость приобрело внедрение новых информационных технологий, обеспечивающих лучшее качество управляемости за счет создания единого информационного пространства предприятия. Этого можно достичь, лишь обладая полной достоверной оперативной информацией от всех объектов производства. Реальным инструментом для достижения поставленной цели является комплексная интеграция отдельных подсистем управления всего предприятия.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………….………..3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ…………………………………………………………………………6
1.1. Понятие и виды инновационных стратегий………………………………………6
1.2. Этапы разработки инновационной стратегии предприятия……………………14
1.3. Стратегии проведения НИОКР на предприятии ………………………………22
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «КМЗ»……………………………………………………..30
2.1. Общая характеристика предприятия…………………………………………….30
2.2. Анализ инновационной стратегии ОАО «КМЗ»………………………………...35
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………………....44
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ…………………………………..

Прикрепленные файлы: 1 файл

Разработка инновационнй стратегии на КМЗ (2).doc

— 827.50 Кб (Скачать документ)

 

Структура бухгалтерского баланса ОАО «Курганмашзавод»2012 г.

млн.рублей

Показатели

01.01.2012

31.12.202

рост (+)/

снижение (-)

млн.руб.

Динамика

%

Активы, в т.ч.:

11 666

27 685

+9 539

+82%

 внеоборотные активы

4 338

3 610

-728

-17%

 оборотные активы

7 328

17 594

+10 267

+140%

Пассивы, в т.ч.:

11 666

21 205

+9 539

+82%

собственный капитал

3 537

3 574

+37

+1%

долгосрочные обязательства

1 356

1 514

+158

+12%

краткосрочные обязательства

6 773

16 118

+9 344

+138%


 

 

 

 

 

 

 

Внеоборотные активы ОАО «КМЗ» 2012г.

 

млн.рублей

Показатели

01.01.2012

31.12.2012

рост (+)/

снижение (-)

млн.руб.

Динамика

%

Основные средства

1 543

1 365

-178

-12%

Незавершенное строительство

72

78

+6

+8%

Долгосрочные финансовые вложения

2 586

1 865

-721

-28%

Прочие внеоборотные активы

137

213

+76

+55%

Итого внеоборотные активы

4 338

3 610

-728

-17%


 

 

 

Оборотные активы ОАО «КМЗ» 2012 г.

млн. руб.

Показатели

01.01.2012

31.12.2012

рост (+)/

снижение (-)

млн.руб.

Динамика

%

Запасы

1 919

5 380

+3 461

+180%

Дебиторская задолженность

3 619

7 275

+3 656

+101%

Краткосрочные финансовые вложения

1 402

4 147

+2 745

+196%

Денежные средства

299

68

-231

-77%

Прочие оборотные активы

0,6

0,3

-0,3

-50%

Итого оборотные активы

7 328

17 595

+10 267

+140%


 

 

 

 

Источники образования имущества (пассивы) ОАО «КМЗ» 20121 г.

млн.рублей

Показатели

01.01.2012

31.12.2012

рост (+)/

снижение (-)

млн.руб.

Динамика

%

Капитал и резервы

3 537

3 574

+37

+1%

Долгосрочные обязательства, в т.ч.

1 356

1 514

+158

+12%

займы и кредиты

898

1 168

+270

+30%

Краткосрочные обязательства, в т.ч.

6 773

16 118

+9 345

+137%

займы и кредиты

3 889

7 069

+3 180

+82%

кредиторская задолженность, в т.ч.

2 852

9 011

+6 159

+216%

поставщики

552

1 312

+760

+138%

персонал

57

47

-10

-18%

налоги и внебюджетные фонды

90

238

+148

+164%

авансы полученные

1289

7 174

+5 885

+457%

прочие кредиторская задолж.

815

190

-625

-76%

прочие краткосроч. обязательства

0

0

0

0

Итого пассивов

11 666

21 205

9 539

+82%


 

 

 

Финансовые показатели ОАО «КМЗ» 2011-2012 г.

 

 

Финансовые показатели

Норматив

2011

2012

Коэффициент текущей ликвидности

1÷2

1,08  

1,04  

Коэффициент быстрой ликвидности

>0,7

0,79  

0,67  

Коэффициент абсолютной ликвидности

0,2-0,5

0,25  

0,26  

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами

>0,1

0,08  

0,08  

Коэффициент финансовой устойчивости

>0,6

0,42  

0,24  


 

 

 

Приложение  4

Динамика продаж ОАО «КМЗ» 2010-2012гг., млн.руб.

 

Направления продаж

2010

Доля в общем объеме %

2011

Доля в общем объеме %

Динамика 2011/2010

%

2012

Доля в общем объеме %

Динамика 2012/2011

%

ПРОДАЖИ ВСЕГО, в т.ч.

6 603

100%

4 855

100%

-26%

7 150

100%

+47%

ТОВАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ, в т.ч.:

5 059

77%

4 252

88%

-16%

6 497

91%

+52%

Спецпродукция, в т.ч.:

2 906

44%

3 493

72%

+20%

5 639

79%

+61%

Гособоронзаказ

1 768

26%

1 919

40%

+9%

4 917

69%

+156%

Экспорт

97

1%

728

15%

+651%

2 160

30%

-

Кооперация

1 041

15%

846

17%

-19%

2 757

39%

+44%

Гражданская продукция, в т.ч.:

2 153

33%

759

16%

-65%

858

0%

-95%

Самоходная техника

993

15%

391

8%

-61%

507

10%

-19%

Запасные части

242

4%

94

2%

-61%

120

12%

+13%

ТНП

111

2%

52

1%

-53%

70

7%

+30%

Кооперация

807

11%

222

5%

-73%

161

2%

+28%

ПРОЧИЕ ПРОДАЖИ (товар и т.д.)

1 543

23%

603

12%

-61%

653

1%

+35%


 

 

 

 

стр. из 72


Информация о работе Разработка инновационной стратегии