Разработка инновационной стратегии

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Апреля 2014 в 19:11, курсовая работа

Краткое описание

В настоящее время в связи с необходимостью повышения эффективности работы предприятий и ведения бизнеса особую значимость приобрело внедрение новых информационных технологий, обеспечивающих лучшее качество управляемости за счет создания единого информационного пространства предприятия. Этого можно достичь, лишь обладая полной достоверной оперативной информацией от всех объектов производства. Реальным инструментом для достижения поставленной цели является комплексная интеграция отдельных подсистем управления всего предприятия.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………….………..3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ…………………………………………………………………………6
1.1. Понятие и виды инновационных стратегий………………………………………6
1.2. Этапы разработки инновационной стратегии предприятия……………………14
1.3. Стратегии проведения НИОКР на предприятии ………………………………22
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «КМЗ»……………………………………………………..30
2.1. Общая характеристика предприятия…………………………………………….30
2.2. Анализ инновационной стратегии ОАО «КМЗ»………………………………...35
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………………....44
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ…………………………………..

Прикрепленные файлы: 1 файл

Разработка инновационнй стратегии на КМЗ (2).doc

— 827.50 Кб (Скачать документ)

 

 

Динамика и структура производства товарной продукции в действующих ценах в 2010 – 2011 годах

     млн. рублей

Наименование групп

2010

Доля в общем объеме %

2011

Доля в общем объеме %

Динамика 2011/2010

%

ТОВАРНЫЙ ВЫПУСК ВСЕГО

4 837

100%

4 048

100%

-16%

Спецпродукция, в т.ч.

2 754

57%

3 248

80%

+18%

            Гособоронзаказ

1 768

37%

1 919

47%

+9%

Гражданская продукция, в т.ч.:

2 083

43%

800

20%

-62%


 

 

2010   201  2012

 

Доля спецпродукции в товаре   57 %  80 %  92 % 

Доля гражданской продукции в товаре  43 %  20 %  8 %

 

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

млн. рублей

Показатели

210

201

Динамика 2011/2010,%

Выручка от продаж

6 603

4 855

-26%

Себестоимость продаж

5 584

3 880

-31%

Прибыль от продаж

417

224

-46%

Чистая прибыль

48

89

+85%


 

Структура бухгалтерского баланса ОАО «Курганмашзавод»2010 г.

млн.рублей

Показатели

01.01.201

31.12.2011

рост (+)/

снижение (-)

млн.руб.

Динамика

%

Активы, в т.ч.:

9 450

11 666

+2 216

+23%

 внеоборотные активы

2 608

4 338

+1 730

+66%

 оборотные активы

6 842

7 328

+486

+7%

Пассивы, в т.ч.:

9 450

11 666

+2 216

+23%

собственный капитал

3 465

3 537

+72

+2%

долгосрочные обязательства

1 225

1 356

+131

+11%

краткосрочные обязательства

4 760

6 773

+2 013

+42%


 

 

 

Внеоборотные активы ОАО «Курганмашзавод»2011г.

 

млн.рублей

Показатели

01.01.2011

31.12.2011

рост (+)/

снижение (-)

млн.руб.

Динамика

%

Основные средства

1 411

1 543

+132

+9%

Незавершенное строительство

191

72

-119

-62%

Долгосрочные финансовые вложения

882

2 586

+1 704

+193%

Прочие внеоборотные активы

125

137

+12

+10%

Итого внеоборотные активы

2 609

137

+1 730

+66%


 

 

 

 

 

 

 

 

Оборотные активы ОАО «Курганмашзавод»2011г.

 

млн.рублей

Показатели

01.01.2011

31.12.2011

рост (+)/

снижение (-)

млн.руб.

Динамика

%

Запасы

2 333

1 919

-414

-18%

Дебиторская задолженность

2 703

3 636

+933

+35%

Краткосрочные финансовые вложения

1 551

1 402

-149

-10%

Денежные средства

174

299

+125

+72%

Прочие оборотные активы

80

70

-10

-13%

Итого оборотные активы

6 842

7 328

+486

+7% 


 

Источники образования имущества (пассивы) ОАО «Курганмашзавод» 201г.

 

млн.рублей

Показатели

01.01.2011

31.12.2011

рост (+)/

снижение (-)

млн.руб.

Динамика

%

Капитал и резервы

3 465

3 537

+72

+2%

Долгосрочные обязательства, в т.ч.

1 225

1 356

+131

+11%

займы и кредиты

1 172

898

-274

-23%

Краткосрочные обязательства, в т.ч.

4 760

6 773

+2 013

+42%

займы и кредиты

3 084

3 889

+805

+26%

кредиторская задолженность, в т.ч.

1 675

2 852

+1 177

+70%

поставщики

726

488

-238

-33%

персонал

49

57

+8

+16%

налоги и внебюджетные фонды

64

90

+26

+41%

авансы полученные

284

1289

+1 005

+354%

прочие кредиторская задолж.

552

928

+376

+68%

прочие краткосроч. обязательства

1

1

0

0

Итого пассивов

9 450

11 666

+2 216

+23%


 

 

 

Финансовые показатели ОАО «Курганмашзавод»2010-2011гг.

 

Финансовые показатели

Норматив

2010

2011

Коэффициент текущей ликвидности

1÷2

1,43  

1,08  

Коэффициент быстрой ликвидности

>0,7

0,93  

0,79  

Коэффициент абсолютной ликвидности

0,2-0,5

0,36  

0,25  

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами

>0,1

0,30  

0,08  

Коэффициент финансовой устойчивости

>0,6

0,50  

0,42  


 

 

Приложение 3

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО «Курганский машиностроительный завод» за 2012 год

 

Объем производства товарной продукции в действующих ценах в 2012 году составил  8,469 млрд. руб., в том числе:

- специального назначения 7,623 млрд. руб. или 90 %

- гражданского назначения 0,845 млрд. руб. или 10 %

 

Объем продаж товарной продукции в действующих ценах в 2010 году составил 6,497 млрд. руб., в том числе:

- специального назначения 5,639 млрд. руб. или 87 %

- гражданского назначения 0,858 млрд. руб. или 13 %

 

Динамика и структура продаж (товарной продукции и прочих продаж) ОАО «Курганмашзавод» в 2011-2012гг.

млн. рублей

Направления продаж

2011

Доля в общем объеме %

2012

Доля в общем объеме %

Динамика 2012/2011

%

ПРОДАЖИ ВСЕГО, в т.ч.

4 855

100%

7 150

100%

+47%

ТОВАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ, в т.ч.:

4 252

88%

6 497

91%

+52%

    Спецпродукция, в т.ч.:

3 493

72%

5 639

79%

+61%

            Гособоронзаказ

1 919

40%

4 917

69%

+156%

в т.ч. экспорт в счёт ГОЗ 

-

-

2 160

30%

-

ГОЗ в интересах МО РФ

1 919

40%

2 757

39%

+44%

            Экспорт

728

15%

39

0%

-95%

            Кооперация 

846

17%

683

10%

-19%

    Гражданская продукция, в т.ч.:

759

16%

858

12%

+13%

Самоходная техника

391

8%

507

7%

+30%

Запасные части

94

2%

120

2%

+28%

ТНП

52

1%

70

1%

+35%

Кооперация

222

5%

161

2%

-27%

ПРОЧИЕ ПРОДАЖИ (товар и т.д.)

603

12%

653

9%

+8%


 

 

Динамика и структура производства товарной продукции ОАО «КМЗ» в действующих ценах в 2011 – 2012 годах

     млн. рублей

Наименование групп

2011

Доля в общем объеме %

2012

Доля в общем объеме %

Динамика 2012/2011

%

ТОВАРНЫЙ ВЫПУСК ВСЕГО

4 048

100%

8 469

100%

+109%

Спецпродукция, в т.ч.

3 248

80%

7 623

90%

+135%

            Гособоронзаказ

1 919

47%

4 746

56%

+ 147

в т.ч. экспорт в счёт ГОЗ 

-

-

1 969

   

ГОЗ в интересах МО РФ

1 919

47%

2 777

33%

+45%

Гражданская продукция, в т.ч.:

800

20%

845

10%

+6%


 

 

 

2011   2012   2013(план)

 

Доля спецпродукции в товаре   80%  90 %  91 % 

Доля гражданской продукции в товаре  20 %  10 %  9 %

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КМЗ» 2011 -2012 г.

 

млн. рублей

Показатели

2011

2012

Динамика 2012/2011,%

Выручка от продаж

4 855

7 150

+47%

Себестоимость продаж

3 880

5 825

+50%

Прибыль от продаж

224

539

+140%

Чистая прибыль

89

38

-42%

 

на 1.01.2012

на 31.12.2012

Динамика

за год, %

Внеоборотные активы

4 338

3 610

-17%

Оборотные активы

7 328

17 595

+140%

Капитал и резервы

3 537

3 574

+1%

Долгосрочные обязательства

1 356

1 514

+12%

Краткосрочные обязательства

6 773

16 118

+138%

Информация о работе Разработка инновационной стратегии