Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Апреля 2014 в 19:11, курсовая работа
В настоящее время в связи с необходимостью повышения эффективности работы предприятий и ведения бизнеса особую значимость приобрело внедрение новых информационных технологий, обеспечивающих лучшее качество управляемости за счет создания единого информационного пространства предприятия. Этого можно достичь, лишь обладая полной достоверной оперативной информацией от всех объектов производства. Реальным инструментом для достижения поставленной цели является комплексная интеграция отдельных подсистем управления всего предприятия.
ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………….………..3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ…………………………………………………………………………6
1.1. Понятие и виды инновационных стратегий………………………………………6
1.2. Этапы разработки инновационной стратегии предприятия……………………14
1.3. Стратегии проведения НИОКР на предприятии ………………………………22
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «КМЗ»……………………………………………………..30
2.1. Общая характеристика предприятия…………………………………………….30
2.2. Анализ инновационной стратегии ОАО «КМЗ»………………………………...35
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………………....44
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ…………………………………..
Динамика и структура производства товарной продукции в действующих ценах в 2010 – 2011 годах
млн. рублей
Наименование групп |
2010 |
Доля в общем объеме % |
2011 |
Доля в общем объеме % |
Динамика 2011/2010 % |
ТОВАРНЫЙ ВЫПУСК ВСЕГО |
4 837 |
100% |
4 048 |
100% |
-16% |
Спецпродукция, в т.ч. |
2 754 |
57% |
3 248 |
80% |
+18% |
Гособоронзаказ |
1 768 |
37% |
1 919 |
47% |
+9% |
Гражданская продукция, в т.ч.: |
2 083 |
43% |
800 |
20% |
-62% |
2010 201 2012
Доля спецпродукции в товаре 57 % 80 % 92 %
Доля гражданской продукции в товаре 43 % 20 % 8 %
Показатели финансово-хозяйственной деятельности
млн. рублей
Показатели |
210 |
201 |
Динамика 2011/2010,% |
Выручка от продаж |
6 603 |
4 855 |
-26% |
Себестоимость продаж |
5 584 |
3 880 |
-31% |
Прибыль от продаж |
417 |
224 |
-46% |
Чистая прибыль |
48 |
89 |
+85% |
Структура бухгалтерского баланса ОАО «Курганмашзавод»2010 г.
млн.рублей
Показатели |
01.01.201 |
31.12.2011 |
рост (+)/ снижение (-) млн.руб. |
Динамика % |
Активы, в т.ч.: |
9 450 |
11 666 |
+2 216 |
+23% |
внеоборотные активы |
2 608 |
4 338 |
+1 730 |
+66% |
оборотные активы |
6 842 |
7 328 |
+486 |
+7% |
Пассивы, в т.ч.: |
9 450 |
11 666 |
+2 216 |
+23% |
собственный капитал |
3 465 |
3 537 |
+72 |
+2% |
долгосрочные обязательства |
1 225 |
1 356 |
+131 |
+11% |
краткосрочные обязательства |
4 760 |
6 773 |
+2 013 |
+42% |
Внеоборотные активы ОАО «Курганмашзавод»2011г.
млн.рублей
Показатели |
01.01.2011 |
31.12.2011 |
рост (+)/ снижение (-) млн.руб. |
Динамика % |
Основные средства |
1 411 |
1 543 |
+132 |
+9% |
Незавершенное строительство |
191 |
72 |
-119 |
-62% |
Долгосрочные финансовые вложения |
882 |
2 586 |
+1 704 |
+193% |
Прочие внеоборотные активы |
125 |
137 |
+12 |
+10% |
Итого внеоборотные активы |
2 609 |
137 |
+1 730 |
+66% |
Оборотные активы ОАО «Курганмашзавод»2011г.
млн.рублей
Показатели |
01.01.2011 |
31.12.2011 |
рост (+)/ снижение (-) млн.руб. |
Динамика % |
Запасы |
2 333 |
1 919 |
-414 |
-18% |
Дебиторская задолженность |
2 703 |
3 636 |
+933 |
+35% |
Краткосрочные финансовые вложения |
1 551 |
1 402 |
-149 |
-10% |
Денежные средства |
174 |
299 |
+125 |
+72% |
Прочие оборотные активы |
80 |
70 |
-10 |
-13% |
Итого оборотные активы |
6 842 |
7 328 |
+486 |
+7% |
Источники образования имущества (пассивы) ОАО «Курганмашзавод» 201г.
млн.рублей
Показатели |
01.01.2011 |
31.12.2011 |
рост (+)/ снижение (-) млн.руб. |
Динамика % |
Капитал и резервы |
3 465 |
3 537 |
+72 |
+2% |
Долгосрочные обязательства, в т.ч. |
1 225 |
1 356 |
+131 |
+11% |
займы и кредиты |
1 172 |
898 |
-274 |
-23% |
Краткосрочные обязательства, в т.ч. |
4 760 |
6 773 |
+2 013 |
+42% |
займы и кредиты |
3 084 |
3 889 |
+805 |
+26% |
кредиторская задолженность, в т.ч. |
1 675 |
2 852 |
+1 177 |
+70% |
поставщики |
726 |
488 |
-238 |
-33% |
персонал |
49 |
57 |
+8 |
+16% |
налоги и внебюджетные фонды |
64 |
90 |
+26 |
+41% |
авансы полученные |
284 |
1289 |
+1 005 |
+354% |
прочие кредиторская задолж. |
552 |
928 |
+376 |
+68% |
прочие краткосроч. обязательства |
1 |
1 |
0 |
0 |
Итого пассивов |
9 450 |
11 666 |
+2 216 |
+23% |
Финансовые показатели ОАО «Курганмашзавод»2010-2011гг.
Финансовые показатели |
Норматив |
2010 |
2011 |
Коэффициент текущей ликвидности |
1÷2 |
1,43 |
1,08 |
Коэффициент быстрой ликвидности |
>0,7 |
0,93 |
0,79 |
Коэффициент абсолютной ликвидности |
0,2-0,5 |
0,36 |
0,25 |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами |
>0,1 |
0,30 |
0,08 |
Коэффициент финансовой устойчивости |
>0,6 |
0,50 |
0,42 |
Приложение 3
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Объем производства товарной продукции в действующих ценах в 2012 году составил 8,469 млрд. руб., в том числе:
- специального назначения 7,623 млрд. руб. или 90 %
- гражданского назначения 0,845 млрд. руб. или 10 %
Объем продаж товарной продукции в действующих ценах в 2010 году составил 6,497 млрд. руб., в том числе:
- специального назначения 5,639 млрд. руб. или 87 %
- гражданского назначения 0,858 млрд. руб. или 13 %
Динамика и структура продаж (товарной продукции и прочих продаж) ОАО «Курганмашзавод» в 2011-2012гг.
млн. рублей
Направления продаж |
2011 |
Доля в общем объеме % |
2012 |
Доля в общем объеме % |
Динамика 2012/2011 % |
ПРОДАЖИ ВСЕГО, в т.ч. |
4 855 |
100% |
7 150 |
100% |
+47% |
ТОВАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ, в т.ч.: |
4 252 |
88% |
6 497 |
91% |
+52% |
Спецпродукция, в т.ч.: |
3 493 |
72% |
5 639 |
79% |
+61% |
Гособоронзаказ |
1 919 |
40% |
4 917 |
69% |
+156% |
в т.ч. экспорт в счёт ГОЗ |
- |
- |
2 160 |
30% |
- |
ГОЗ в интересах МО РФ |
1 919 |
40% |
2 757 |
39% |
+44% |
Экспорт |
728 |
15% |
39 |
0% |
-95% |
Кооперация |
846 |
17% |
683 |
10% |
-19% |
Гражданская продукция, в т.ч.: |
759 |
16% |
858 |
12% |
+13% |
Самоходная техника |
391 |
8% |
507 |
7% |
+30% |
Запасные части |
94 |
2% |
120 |
2% |
+28% |
ТНП |
52 |
1% |
70 |
1% |
+35% |
Кооперация |
222 |
5% |
161 |
2% |
-27% |
ПРОЧИЕ ПРОДАЖИ (товар и т.д.) |
603 |
12% |
653 |
9% |
+8% |
Динамика и структура производства товарной продукции ОАО «КМЗ» в действующих ценах в 2011 – 2012 годах
млн. рублей
Наименование групп |
2011 |
Доля в общем объеме % |
2012 |
Доля в общем объеме % |
Динамика 2012/2011 % |
ТОВАРНЫЙ ВЫПУСК ВСЕГО |
4 048 |
100% |
8 469 |
100% |
+109% |
Спецпродукция, в т.ч. |
3 248 |
80% |
7 623 |
90% |
+135% |
Гособоронзаказ |
1 919 |
47% |
4 746 |
56% |
+ 147 |
в т.ч. экспорт в счёт ГОЗ |
- |
- |
1 969 |
||
ГОЗ в интересах МО РФ |
1 919 |
47% |
2 777 |
33% |
+45% |
Гражданская продукция, в т.ч.: |
800 |
20% |
845 |
10% |
+6% |
2011 2012 2013(план)
Доля спецпродукции в товаре 80% 90 % 91 %
Доля гражданской продукции в товаре 20 % 10 % 9 %
Показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КМЗ» 2011 -2012 г.
млн. рублей
Показатели |
2011 |
2012 |
Динамика 2012/2011,% |
Выручка от продаж |
4 855 |
7 150 |
+47% |
Себестоимость продаж |
3 880 |
5 825 |
+50% |
Прибыль от продаж |
224 |
539 |
+140% |
Чистая прибыль |
89 |
38 |
-42% |
на 1.01.2012 |
на 31.12.2012 |
Динамика за год, % | |
Внеоборотные активы |
4 338 |
3 610 |
-17% |
Оборотные активы |
7 328 |
17 595 |
+140% |
Капитал и резервы |
3 537 |
3 574 |
+1% |
Долгосрочные обязательства |
1 356 |
1 514 |
+12% |
Краткосрочные обязательства |
6 773 |
16 118 |
+138% |