Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Ноября 2013 в 15:16, курсовая работа
В настоящее время связь - одна из приоритетных отраслей экономики во многих странах мира. Сегодня Беларусь располагает современной цифровой инфраструктурой электросвязи верхнего уровня (международная и междугородная сети). Это позволяет, во-первых, расширять спектр и повышать качество предоставляемых услуг, во-вторых, сформировать ядро Республиканской цифровой сети связи, отвечающей международным стандартам, и, в-третьих, заложить основу для последующей модернизации зоновых и местных телефонных сетей республики.
Как следует из данных таблицы 2.1.1 на предприятии наблюдается тенденция роста выручки от реализации за 2011 г. выручка увеличилась на 158956 млн. р. или темп роста составил 114,2% и на 263318 млн. р. (125,9%) по сравнению с выручкой от реализации за 2010 и 2009 гг. Такой рост был обеспечен как за счет увеличения показателей развития и роста объема местного и международного обмена, так и за счет повышения тарифов на услуги связи.
Валовая прибыль в 2011 г. составила 569840 млн. р., что на 132146 млн. р., или на 130,2% больше, чем в 2010 г. и на 270759 млн. р. больше показателя 2009 г. Исходя из этого, можно сказать, что на предприятии есть динамика роста прибыли, что отражает стабильное развитие данной организации.
В 2011 г. показатель рентабельности продаж был самым высоким – 17,1%, в 2010 г. – 16,66%, в 2009 г. – 16,2%, на предприятии наблюдается тенденция роста рентабельности.
Среднесписочная численность работников в 2011 г. составила 26662 чел., что на 48 чел., или на 0,2% больше показателя 2010 г., и выше на 192 чел., чем в 2009 г. Это говорит о том, что предприятие расширяется.
Производительность труда за анализируемый период значительно возросла с 38,436 млн. р. в 2009 г. до 48,036 млн. р. в 2011 г. (на 9,6 млн. р. больше). Это связано с высоким уровнем подготовки специалистов и более эффективным использованием резервов роста производительности труда.
Для обобщающей характеристики
эффективности использования
Фондоотдача за 2011 г. составила 0,443 р. и снизилась по сравнению с аналогичным показателем за 2010 г. на 0,018 р. и по сравнению с 2009г. снизилось на 0,056 р. Изменение фондоотдачи происходит за счет факторов первого и второго порядка, факторы первого порядка это объем выручки от реализации и среднегодовой стоимости основных производственных фондов, если объем выручки увеличивается в большей степени, чем величина основных фондов, то фондоотдача будет расти и наоборот.
Как следствие при снижении фондоотдачи происходит увеличение фондоемкости, так за отчетный период фондоемкость увеличилась на 0,08 р. по сравнению с 2010 г. и увеличилась на 0,037 р. по сравнению с 2009 г.
На предприятии наблюдается рост фондовооружености, что говорит о том, что на предприятии происходит улучшение условий труда, в частности замена оборудования, улучшение рабочих мест фондоворуженность увеличилась с 77,01 млн. р. за 2009 г. до 108,37 млн.р. в 2011 г.
На предприятии наблюдается увеличение рентабельности основных средств так данный показатель увеличился по сравнению с 2010г. на 0,08% и по сравнению с 2009 г. на 0,37% составил в отчетном периоде 7,53%.
Таким образом, в целом динамика основных экономических показателей имеет положительную тенденцию.
Далее более подробно проанализируем
выручку от реализации предприятия,
себестоимость реализованной
Анализ выручки предприятия РУП «Белтелеком»
Выручка от реализации продукции
(работ, услуг) характеризует завершение
производственного цикла
Выручка является одним из основных показателей деятельности предприятий связи. За анализируемый период объем выручки по объединению увеличился на 263318 млн. р. что объясняется расширением номенклатуры оказываемых услуг и рынков сбыта.
Выручку РУП «Белтелеком» получает от оказания следующих услуг связи: междугородней телефонной связи (МТС), городской телефонной связи, передачи данных, сельской телефонной связи, прочих услуг. Данные представим в таблице 2.1.2.
Таблица 2.1.2 – Выручка РУП «Белтелеком» за 2009-2011 гг. по видам оказываемых услуг
Наименование статьи |
2009 |
2010 |
2011 |
Отклонение (+,-), 2008 к |
Темп роста 2008 к | ||
млн. р. |
млн. р. |
млн. р. | |||||
2010 |
2009 |
2010 |
2009 | ||||
Выручка от реализации товаров, услуг без НДС, млн. р. |
1017405 |
1121767 |
1280723 |
+158956 |
+263318 |
114,2 |
125,9 |
междугородней телефонной связи (МТС) |
357894 |
401254 |
485471 |
+84217 |
+127577 |
121,0 |
135,6 |
городской телефонной связи, |
270576 |
307513 |
358179 |
+50666 |
+87603 |
116,5 |
132,4 |
передачи данных, |
111450 |
115600 |
120145 |
+4545 |
+8695 |
103,9 |
107,8 |
сельской телефонной связи, |
174152 |
187200 |
201450 |
+14250 |
+27298 |
107,6 |
115,7 |
прочих услуг. |
103333 |
110200 |
115478 |
+5278 |
+12145 |
104,8 |
111,8 |
Анализируя данные таблицы 2.1.2 можно, сделать следующие выводы на предприятии наблюдается тенденция роста выручки от реализации. Выручка увеличилась с 1017405 млн. р. до 1280723 млн. р. отклонение составило 263318 млн. р. или тем роста 125,9%. Наибольший удельный вес в выручки составила выручка за международную телефонную связь так удельный вес в 2009г. составило 35,2% (357894/1017405 100%) в общей структуре выручки, и увеличился на 2,7% и составил 37,9% (485471/1280723 100%), второй вид услуг наиболее оплачиваемых является городскаятелефонная связь так за анализируемый период выручка увеличилась с 270576 млн. р. до 358 179 млн. р., увеличение в абсолютной сумме составило 87 603 млн. р. или темп роста 132,4%, а удельный вес за 2009 г. составил 26,59%, за 2010 г. удельный вес в общей структуре выручки составил 27,41% и в отчетном периоде 27,97%, на третьем месте по объему выручки является телефонная сельская связь в абсолютной сумме данный вид услуги составил 201450 млн. р., что выше на 27298 млн. р. показателя за 2009 г. или темп роста составил 115,7% и выше аналогичного показателя за предшествующий период на 14250 млн. р. или темп роста составил 107,6%.
Международная телефонная связь по праву является наиболее объемной из всех видов услуг так как за 2011 г 100,6 тыс. телефонных аппаратов подключил «Белтелеком». Таким образом, абонентская база компании достигла более 3,7 миллионов, из них более 788 тыс. абонентов подключены на сельских телефонных станциях. Стоит также отметить, что около 26 тыс. подключений организовано с помощью беспроводной технологии WLL, позволяющей сэкономить время и ресурсы для установки телефона.
На первое января 2012 г. плотность телефонизации достигла 69,3 телефона на каждые 100 чел. населения. Задачи «цифровой революции» во многом облегчаются благодаря своевременной замене аналоговых систем передачи данных на цифровые.
Опираясь на статистику можно
с уверенностью говорить о том, что
установка стационарного
Выручка от данного вида услуг увеличилась с 111450 млн. р. до 120145 млн. р., что в абсолютной сумме составило 8695 млн. р. или темп роста составил 107,8%.
Прочие услуги в отчетном периоде составили 115478 млн. р., что выше аналогичных показателей 12145 млн. р. по сравнению с 2009 г. и выше на 5278 млн. р. аналогичного показателя за 2010 г.
Далее проведем анализ выручки и структуры по филиалам объединения РУП «Белтелекома» данные представим в таблице 2.1.3.
Таблица 2.1.3 – Структура выручки РУП «Белтелеком» по филиалам
за 2009-2011 гг.
Наименование статьи |
2009 |
2010 |
2011 |
Отклонение (+,-), 2011 к | |
млн. р. |
млн. р. |
млн. р. | |||
2007 |
2006 | ||||
Белтелеком |
325569,6 |
358965,44 |
397024,13 |
+38058,69 |
+71454,53 |
Брестоблтелеком |
101740,5 |
112176,7 |
128072,3 |
+15895,6 |
+26331,8 |
Витебскоблтелеком |
91566,45 |
89741,36 |
102457,84 |
+12716,48 |
+10891,39 |
Гомельоблтелеком |
101740,5 |
100959,03 |
128072,3 |
+27113,27 |
+26331,8 |
Гроднооблтелеком |
71218,35 |
78523,69 |
102457,84 |
+23934,15 |
+31239,49 |
Минскоблтелеком |
91566,45 |
100959,03 |
115265,07 |
+14306,04 |
+23698,62 |
Могилевоблтелеком |
71218,35 |
78523,69 |
89650,61 |
+11126,92 |
+18432,26 |
МС |
40696,2 |
56088,35 |
64036,15 |
+7947,8 |
+23339,95 |
МГТС |
111914,55 |
123394,37 |
140879,53 |
+17485,16 |
+28964,98 |
МТТС |
10174,05 |
11217,67 |
12807,23 |
+1589,56 |
+2633,18 |
Итого по предприятию |
1017405 |
1121767 |
1280723 |
+158956 |
+263318 |
Удельный вес каждого из филиалов на 2009 – 2011 гг. сохраняет свои позиции, однако, учитывая темпы роста, можно отметить, что за три года филиал «Междугородная связь» заметно улучшил свой потенциал: темп роста выручки от реализации 2010 г. по сравнению с 2009г. возрос 289,51%, а 2008г. к 2010 г. – 133%, что значительно превосходит уровень других подразделений в целом по объединению. Такой скачок объясняется эксплуатацией системы передачи синхронной цифровой иерархии, позволяющие получать высококачественные каналы и тракты, отвечающие международным стандартам, в любом пункте сети без дополнительного преобразования, а также создавать высоконадежные сети связи с гибкой архитектурой.По итогам работы за 2010 г. к уровню 2009 г. выручка от реализации возросла в 2,5 раза, уровень выручки 2011 г. к уровню 2010 г. возрос в 1,2 раза. Такой рост был обеспечен как за счет увеличения показателей развития и роста объема местного и международного обмена, так и за счет повышения тарифов на услуги связи.
Анализ прибыли и рентабельности предприятия
В действующей на РУП «Белтелеком» системе хозяйствования основным показателем, характеризующим в денежной форме конечные результаты производственно - хозяйственную деятельность предприятия, является прибыль.
Прибыль является конечным положительным финансовым результатом хозяйственной деятельности предприятия.
Прибыль является основным источником средств предприятия. В условиях рыночной экономики величина прибыли зависит от множества факторов, основным из которых является соотношение доходов и расходов. Вместе с тем в действующих нормативных документах заложена возможность определенного регулирования прибыли руководством предприятия.
На каждом предприятии должен проводиться систематический анализ формирования, распределения и использования прибыли. Данный анализ имеет значение для самого предприятия.
Задачами анализа формирования прибыли являются:
– оценка плана (прогноза) прибыли и выбор наилучшего варианта;
– анализ выполнения плана по прибыли и её динамики;
– выявление и количественное измерение влияния факторов формирования показателей прибыли и оценка ее качества;
– изучение направлений, пропорций
и тенденций распределения
выявление резервов роста прибыли;
– разработка рекомендаций по наиболее эффективному использованию прибыли с учетом перспектив развития предприятия.
Оценку валовой прибыли, анализ ее состава, структуры и динамики в РУП «Белтелеком» за 2009-2011г. проведем в аналитической таблице 2.6. В связи с отсутствием плановых значений проведенный анализ упрощен. В качестве плановых значений берутся значения прошлого года.
В процессе анализа будем использовать следующие показатели прибыли: прибыль отчетного периода, прибыль от реализации продукции, прибыль от операционных доходов и расходов, прибыль от внереализационных доходов и расходов.
Таблица 2.1.4 – Анализ состава, структуры, факторы формирования прибыли за 2009-2011 г. РУП «Белтелеком»
Состав прибыли |
2009 |
2010 |
2011 |
Отклонение 2011 к | ||||||
сумма, млн. р. |
уд. вес, % |
сумма, млн. р. |
уд. вес, % |
сумма, млн. р. |
уд. вес, % |
2010 |
2009 | |||
абсолютное, (+/-) |
относительное, % |
абсолютное, (+/-) |
относительное, % | |||||||
Прибыль (убыток) до налогообложения |
18373 |
100 |
181487 |
100 |
21766 |
100 |
+3625 |
х |
+33904 |
х |
Прибыль от реализации продукции |
16486 |
89,7 |
186936 |
103 |
21904 |
100 |
+3219 |
2,38 |
+54178 |
+10,9 |
Прибыль от операционных доходов и расходов |
11430 |
6,2 |
-3028 |
-1,7 |
-648 |
-0,29 |
-2380 |
1,4 |
-12078 |
-6,49 |
Прибыль от внереализационных доходов и расходов |
7466 |
4,1 |
-2500 |
-1,3 |
-730 |
-0,33 |
-1770 |
0,9 |
-8196 |
-4,43 |
Информация о работе Направления повышения производительности труда