Отчет по практике на ТЭЦ

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Марта 2013 в 17:41, отчет по практике

Краткое описание

Задачи практики:
1) собрать необходимую информацию о предприятии;
2) провести анализ основных экономических показателей деятельности ТЭЦ;
3) провести маркетинговые исследования данного предприятия;
4) провести анализ объемов производства и реализации своей продукции предприятием;
5) дать оценку выполнения планов по структуре и ассортименту продукции;
6) выявить слабые и сильные стороны деятельности ТЭЦ; 7) провести анализ деятельности управления ТЭЦ.

Прикрепленные файлы: 1 файл

Отчет по практике.doc

— 811.50 Кб (Скачать документ)



 

Анализ приведенных  в таблице технико-экономических  показателей работы станции в  предшествующих 2009-2012 годах позволяет сделать ряд следующих выводов, имеющих определенное значение при анализе экономических показателей работы ТОО «Степногорская ТЭЦ» в 2013 году.

1. Выработка  электроэнергии в 2009 -2012 годах стабилизировалась и составляет 1089107-1028700 тыс. кВтч.

2. Отпуск тепла  имеет тенденцию к снижению. Положительным  фактором является то, что 98,7-99,0 % всего отпущенного тепла осуществляется из теплофикационных и производственных отборов турбин.

3. Отпуск тепла  из теплофикационных отборов  по годам практически остается постоянным, снижение общего отпуска тепла происходит за счет уменьшения отпуска тепла из производственных отборов.

 

Таблица 2

Динамика основных технико-экономических показателей

по ТОО «Степногорская ТЭЦ»

 

 

Показатель

 

Факт

 

Прогноз на

2013 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Выработка электроэнергии:

 всего, млн.кВт.ч

 по теплофикационному  циклу    млн.кВт.ч

     %

 

1074,996

 

646,374

60,1

 

1073,023

 

649,686

60,5

 

1053,233

 

617,268

58,6

 

1035,580

 

619,510

59,8

 

1045,301

 

611,512

58,5

Отпуск тепла:

  всего, в том  числе, тыс.Гкал

  с горячей водой

    тыс.Гкал

    %

  с отработавшим  паром 

    тыс.Гкал

    %

П-отборами

Т-отборами

 

1738,220

 

1617,375

93,0

 

1735,790

98,7

 

459,185

1276,605

 

1779,900

 

1629,610

91,6

 

1779,900

98,9

 

532,850

1247,050

 

1722,602

 

1552,285

90,1

 

1680,302

97,5

 

508,107

1172,195

 

1763,400

 

1628,300

92,3

 

1791,400

100,0

 

500,860

1290,540

 

1771,392

 

1635,992

92,3

 

1736,0

98,0

 

542,72

1193,280

Число часов использования  установленной мощности, час

 электрической 

 тепловой

 

 

4388

2727

 

 

4380

2898

 

 

4301

2722

 

 

4227

2803

 

 

4267

2816

Удельный расход топлива:

 на электроэнергию, г/кВт.ч

 на тепло, кг/Гкал

 

313,3

141,0

 

319,7

138,5

 

330,2

143,1

 

321,8

142,1

 

324,5

143,1

 Резерв тепловой  экономичности, %

 по выработке электроэнергии

 по отпуску тепла

 

 

 

2,43

1,04

 

 

 

2,35

1,46

 

 

 

2,68

1,88

 

 

 

2,35

2,19

 

 

 

4,37

2,94

Расход электроэнергии на собственные нужды, относимый  на выработку электроэнергии, %

 

 

6,10

 

 

6,17

 

 

6,24

 

 

6,73

 

 

6,46

Расход электроэнергии на собственные нужды, относимый на тепло, кВт.ч/Гкал

 

 

32,77

 

 

31,71

 

 

32,67

 

 

35,16

 

 

33,84


 

 

2.2 Анализ маркетинговой деятельности предприятия

 

Анализ рынков сбыта продукции. Содержание этого этапа исследования включает анализ структуры рынков сбыта, определение емкости товарного рынка и доли рынка исследуемого предприятия. Для анализа структуры рынков сбыта необходимо определить количество продукции реализованной предприятием на рынке. Результаты анализа отражаем в табл.3.

 

Таблица 3

Рынки сбыта  основных видов продукции (оказываемых услуг)

Наименование

Объем продукции (услуг), тыс. тенге.

на местном рынке

в области

на территории Казахстана

за рубежом

Всего

Электроэнергия

168633,6

-

-

-

168633,6

Теплоэнергия 

101174,4

-

-

-

101174,4


 

Показатель  емкости товарного рынка является одним из основных объектов исследования, поскольку отражает принципиально возможный объем сбыта продукции предприятия. Емкость рынка исчисляется объемом (в физических единицах или стоимостном выражении) товаров (услуг) которые реализуются в течение отчетного года.

Для расчета  можно использовать такую формулу:

 

,                                 (1)

 

где  V – емкость рынка;

P – производство товаров (оказание услуг);

О – остатки товарных запасов;

I – импорт товаров;

Е – экспорт товаров.

Доля рынка определяется как отношение объема реализации конкретного товара произведенного исследуемым предприятием к суммарному объему реализации данного товара всеми предприятиями присутствующими на этом рынке.

При осуществлении деятельности по сбыту тепловой энергии компания имеет дело с большим количеством потребителей – юридических и физических лиц.

ТОО «Степногорская ТЭЦ» реализует продукцию на местном рынке. Основными покупателями продукции являются:

  1. Промышленные предприятия (ЗАО СПЗ, ТОО «Биокорм», ТОО «Теплотранзит»);
  2. Жилые дома г. Степногорска и близлежащих поселков;
  3. Теплично-парниковые хозяйства и др.

Важными направлениями  в работе с клиентами являются:

- ежегодное согласование договорных объёмов потребления;

- утверждение объёмов предстоящих поставок;

- ежеквартальное уточнение объёмов потребления;

- ежемесячное проведение переговоров об объёмах и сроках предстоящих платежей и их согласование;

- перенос приоритетов от работы по факту на уведомительную работу.

Клиентская политика направлена на повышение удовлетворенности клиентов качеством обслуживания и качеством услуг теплоснабжения, на сокращение времени решения возникающих у клиентов вопросов и снижение их затрат, на доброжелательное отношение к клиенту. При этом основными принципами взаимодействия с клиентами являются надёжность и бесперебойность теплоснабжения и доступность обслуживания.

Через средства массовой информации и web-сайт компании, на котором широко представлены необходимые сведения, клиенты информируются о стоимости услуг, порядке формирования и размере тарифов, возможностях получения льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в органах социальной защиты населения. 

Задолженность покупателей электрической и  тепловой энергии учитывается по сумме выставленных покупателям счетов по обоснованным ценам и тарифам. Расчёты с прочими дебиторами и по претензиям отражаются в учёте и отчётности исходя из цен, предусмотренных договорами, и сложившихся остатков по расчётам.

Нереальная  к взысканию задолженность подлежит списанию с баланса по мере признания её таковой.

Для анализа  используются данные таблиц 4 – 6.

 

Таблица 4

     

Наименование

Объем реализации продукции, тыс. тнг.

2010

2011

2012

 

Итого

Электроэнергия

44140,8

70090,8

54402

 

168633,6

Теплоэнергия

29070

36033,4

36071

 

101174,4

 

73210,8

106124,2

90473

 

269808


 

Таблица 5

Динамика тарифов

         

Наименование продукта

Ед.изм.

Тариф, тенге.

2010

2011

2012

Электроэнергия

кВтч

10,55

11,30

12,35

Теплоэнергия

Гкал

56,99

54,26

54,97


 

Таблица 6

Структура потребителей основной продукции предприятия

 

Потребителя

Объем реализации, тыс.тенге.

 

Предыдущий год

Отчетный год

 

Промышленные предприятия

84388,7

59454,56

 

Жилые дома

21540,5

21107,34

 

Теплично-парниковые хозяйства

 

195

 

81

 

Итого

106124

80642,9

 

 

 

Рис.1. Структура реализации продукции

 

Наглядно на диаграмме рис. 1 видим, что основным потребителем тепловой и электрической энергии ТОО «Степногорская ТЭЦ» являются промышленные предприятия – 79% и жилые дома – 20,3%. Динамика распределения не изменилась и в отчетном году.

Ценовая политика предприятия полностью зависит  от цены приобретенного сырья, для производства электрической энергии и тепла. Динамика тарифов показывает период, когда изменялись цены на сырье (Рис. 2).

 

 

Рис. 2. Динамика тарифов на произведенную продукцию ТОО «Степногорская ТЭЦ»

 

 

 

 

2.3 Анализ объема производства и реализации продукции

 

Таблица 7

Оценка степени  выполнения плана по производству и  реализации продукции и сравнение  достигнутых результатов с предшествующим годом

 

Показатели

Предшествующий год

Отчетный год

 

в текущ. ценах, тыс. тнг.

в сопоставим. ценах, тыс. тнг.

План

Факт

 
 

1.Объем производства,

         

в т.ч.

 

Электроэнергия

70090,8

78501,70

76628,5

54402

 

Теплоэнергия

36033,4

40357,41

35142,9

36071

 

Всего:

106124

118859,1

111771,4

90473

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Объем реализации

 

в т.ч.

 

Электроэнергия

70090,8

78501,7

76628,5

54402

 

Теплоэнергия

36033,4

40357,41

35142,9

36071

 

 

Из анализа (Табл. 8) можно сделать следующие выводы :

Производственный  план по предприятию ТОО «Степногорская ТЭЦ» за отчетный год не выполнен. Единственное перевыполнение плана по производству и реализации тепловой энергии на 2,6% по отношению к плану. Невыполнение плана связано со многими причинами на предприятии:

  1. Увеличение стоимости на сырье для производства ;
  2. В связи с подорожанием тарифов сократилось потребление на электроэнергию и тепловую энергию.

 

Таблица 8

 Оценка степени выполнения плана по производству и реализации продукции и сравнение достигнутых результатов с предшествующим годом

Показатели

Предшествующий год

Отчетный год

Отклонение от предшеств. года

в текущ. ценах,

тыс. тнг

в сопос-тавим. ценах,

тыс. тнг

План

Факт

Отклонение от плана

в текущих ценах

в сопоставимых ценах

тыс.

тнг.

%

тыс.

тнг.

%

тыс.

тнг.

%

Объем производства:

в т.ч.

                   

Электроэнергия

70090,8

78501,7

76628,5

54402

-22226,5

-29

-15688,8

-22

-24099,7

-30,6

Теплоэнергия

36033,4

40357,41

35142,9

36071

928,1

2,6

37,6

0,1

-4286,41

-10,6

Всего

106124,2

118859,1

111771,4

90473

-21298,4

-19

-15651,2

-14,7

-28386,1

-23,9

Объем реализации:

в т.ч.

                   

Электроэнергия

70090,8

78501,7

76628,5

54402

-22226,5

-29

-15688,8

-22

-24099,7

-30,6

Теплоэнергия

36033,4

40357,41

35142,9

36071

928,1

2,6

37,6

0,1

-4286,41

-10,6

Всего

106124,2

118859,1

111771,4

90473

-21298,4

-19

-15651,2

-14,7

-28386,1

-28386,1

Информация о работе Отчет по практике на ТЭЦ