Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Апреля 2014 в 21:21, отчет по практике
Целью производственной преддипломной практики является закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения, а также сбор и анализ информации для написания выпускной квалификационной работы.
Для реализации поставленной цели были решены следующие задачи:
- изучена организационно-экономическая характеристика организации;
- выделены особенности финансовой деятельности;
- изучено новое направление в деятельности организации;
- дана характеристика инвестиционного проекта;
- проведены расчеты показателей экономической эффективности бизнес - проекта.
Введение
1. Организационно-экономическая характеристика ООО ХК «МебельДрев»
2. Порядок формирования и анализ основных показателей, характеризующих финансовое состояние организации
3. Определение приоритетных направлений инвестиционной деятельности ООО ХК «МебельДрев»
4. Разработка бизнес-плана по внедрению нового вида продукции
5. Применение информационных технологий при составлении бизнес-плана инвестиционного проекта
Заключение
Список литературы
Приложения
4) Источники Internet
Приложения
Приложение 1
на |
31 Декабря |
20 |
10 |
г. |
Коды | |||||||||||||
Форма № 1 по ОКУД |
0710001 | |||||||||||||||||
Дата (год, месяц, число) |
2010 |
12 |
31 | |||||||||||||||
Организация |
ООО «Мебельдрев» |
по ОКПО |
||||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщикаИНН |
5837022721/583701001 | |||||||||||||||||
Вид деятельности |
Производство межкомнатных дверей |
по ОКВЭД |
||||||||||||||||
Организационно-правовая форма/форма собственности |
||||||||||||||||||
по ОКОПФ/ОКФС |
||||||||||||||||||
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ |
384 | |||||||||||||||||
Местонахождение (адрес) |
г.Пенза, ул.Рябова,31 |
|||||||||||||||||
Дата утверждения |
20.02.2011 | |||||||||||||||||
Дата отправки (принятия) |
20.02.2011 |
Актив |
Код показателя |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы |
110 |
4629 |
5849 |
Основные средства |
120 |
670 |
|
Незавершенное строительство |
130 |
||
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
||
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
||
Отложенные налоговые активы |
145 |
||
Прочие внеоборотные активы |
150 |
||
Итого по разделу I |
190 |
5299 |
5849 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы |
210 |
9558 |
13411 |
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
6398 |
8981 |
животные на выращивании и откорме |
212 |
||
затраты в незавершенном производстве |
213 |
||
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
3023 |
4261 |
товары отгруженные |
215 |
||
расходы будущих периодов |
216 |
137 |
169 |
прочие запасы и затраты |
217 |
||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
||
в том числе покупатели и заказчики |
231 |
||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
11008 |
7283 |
в том числе покупатели и заказчики |
241 |
9977 |
6034 |
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
||
Денежные средства |
260 |
81 |
527 |
Прочие оборотные активы |
270 |
42 |
53 |
Итого по разделу II |
290 |
20689 |
21274 |
БАЛАНС |
300 |
25988 |
27123 |
Форма 0710001 с. 2
Пассив |
Код показателя |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал |
410 |
20 |
20 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
411 |
||
Добавочный капитал |
420 |
||
Резервный капитал |
430 |
||
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 |
||
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
4838 |
5798 |
Итого по разделу III |
490 |
4858 |
5818 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
510 |
||
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
||
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
||
Итого по разделу IV |
590 |
||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
610 |
5500 |
7320 |
Кредиторская задолженность |
620 |
15630 |
13985 |
в том числе: поставщики и подрядчики |
621 |
7751 |
4594 |
задолженность перед персоналом организации |
622 |
760 |
1012 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
261 |
283 |
задолженность по налогам и сборам |
624 |
830 |
965 |
прочие кредиторы |
625 |
6028 |
7131 |
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
630 |
||
Доходы будущих периодов |
640 |
||
Резервы предстоящих расходов |
650 |
||
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
||
Итого по разделу V |
690 |
21130 |
21305 |
БАЛАНС |
700 |
25988 |
27123 |
Приложение 2
на |
31 Декабря |
20 |
09 |
г. |
Коды | ||||||||||||
Форма № 1 по ОКУД |
0710001 | ||||||||||||||||
Дата (год, месяц, число) |
2009 |
12 |
31 | ||||||||||||||
Организация |
ООО ХК «МебельДрев» |
по ОКПО |
|||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщикаИНН |
5837022721/583701001 | ||||||||||||||||
Вид деятельности |
Производство межкомнатных дверей |
по ОКВЭД |
|||||||||||||||
Организационно-правовая форма/форма собственности |
|||||||||||||||||
по ОКОПФ/ОКФС | |||||||||||||||||
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ |
384 | ||||||||||||||||
Местонахождение (адрес) |
г.Пенза, ул.Рябова,31 |
||||||||||||||||
Дата утверждения |
20.02.2010 | ||||||||||||||||
Дата отправки (принятия) |
20.02.2010 |
Актив |
Код показателя |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы |
110 |
4873 |
4629 |
Основные средства |
120 |
670 | |
Незавершенное строительство |
130 |
||
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
||
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
||
Отложенные налоговые активы |
145 |
||
Прочие внеоборотные активы |
150 |
||
Итого по разделу I |
190 |
4873 |
5299 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы |
210 |
13655 |
9558 |
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
9319 |
6398 |
животные на выращивании и откорме |
212 |
||
затраты в незавершенном производстве |
213 |
||
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
4207 |
3023 |
товары отгруженные |
215 |
||
расходы будущих периодов |
216 |
129 |
137 |
прочие запасы и затраты |
217 |
||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
||
в том числе покупатели и заказчики |
231 |
||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
9324 |
11008 |
в том числе покупатели и заказчики |
241 |
8608 |
9977 |
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
||
Денежные средства |
260 |
393 |
81 |
Прочие оборотные активы |
270 |
97 |
42 |
Итого по разделу II |
290 |
23469 |
20689 |
БАЛАНС |
300 |
28342 |
25988 |
Форма 0710001 с. 2
Пассив |
Код показателя |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал |
410 |
20 |
20 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
411 |
||
Добавочный капитал |
420 |
||
Резервный капитал |
430 |
||
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 |
||
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
4635 |
4838 |
Итого по разделу III |
490 |
4655 |
4858 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
510 |
||
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
||
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
||
Итого по разделу IV |
590 |
||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
610 |
8360 |
5500 |
Кредиторская задолженность |
620 |
15327 |
15630 |
в том числе: поставщики и подрядчики |
621 |
7846 |
7751 |
задолженность перед персоналом организации |
622 |
898 |
760 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
255 |
261 |
задолженность по налогам и сборам |
624 |
1007 |
830 |
прочие кредиторы |
625 |
5321 |
6028 |
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
630 |
||
Доходы будущих периодов |
640 |
||
Резервы предстоящих расходов |
650 |
||
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
||
Итого по разделу V |
690 |
23687 |
21130 |
БАЛАНС |
700 |
28342 |
25988 |
Приложение 3
на |
31 Декабря |
20 |
08 |
г. |
Коды | ||||||||||||
Форма № 1 по ОКУД |
0710001 | ||||||||||||||||
Дата (год, месяц, число) |
2008 |
12 |
31 | ||||||||||||||
Организация |
ООО ХК «МебельДрев» |
по ОКПО |
|||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщикаИНН |
5837022721/583701001 | ||||||||||||||||
Вид деятельности |
Производство межкомнатных дверей |
по ОКВЭД |
|||||||||||||||
Организационно-правовая форма/форма собственности |
|||||||||||||||||
по ОКОПФ/ОКФС |
|||||||||||||||||
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ |
384 | ||||||||||||||||
Местонахождение (адрес) |
г.Пенза, ул.Рядова,31 |
||||||||||||||||
Дата утверждения |
20.02.2009 | ||||||||||||||||
Дата отправки (принятия) |
20.02.2009 |
Актив |
Код показателя |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы |
110 |
||
Основные средства |
120 |
4528 |
4873 |
Незавершенное строительство |
130 |
||
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
||
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
||
Отложенные налоговые активы |
145 |
||
Прочие внеоборотные активы |
150 |
||
Итого по разделу I |
190 |
4528 |
4873 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы |
210 |
11642 |
13655 |
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
7962 |
9319 |
животные на выращивании и откорме |
212 |
||
затраты в незавершенном производстве |
213 |
||
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
3526 |
4207 |
товары отгруженные |
215 |
||
расходы будущих периодов |
216 |
154 |
129 |
прочие запасы и затраты |
217 |
||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
||
в том числе покупатели и заказчики |
231 |
||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
8721 |
9324 |
в том числе покупатели и заказчики |
241 |
6921 |
8608 |
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
||
Денежные средства |
260 |
641 |
393 |
Прочие оборотные активы |
270 |
814 |
97 |
Итого по разделу II |
290 |
21818 |
23469 |
БАЛАНС |
300 |
26346 |
28342 |