Планируемый объем производства
по цехам основного производства получим
исходя из основного уравнения техпромфинплана,
путем суммирования по строке материальных
затрат и объема реализованной продукции
в прошлом месяце.
Производственная программа
на сентябрь месяц 2013г. составляет 233100руб.
(получена путем суммирования планируемого
объема производства по каждому цеху в
сентябре месяце). Разделив 233100 на учетную
цену 450 руб., получим план производства
равный 518 шт. Потребность в сырье, материалах,
комплектующих изделиях, машинном времени
и плановая трудоемкость в сентябре 2013
года приведены в таблице 2.
Таблица 2-Основные плановые
показатели производства
Плановые показатели |
Потребность
на единицу |
Потребность
на выпуск |
1. Сырье, материалы, комплектующие
изделия, руб. |
190 |
98420 |
2. Расход машинного времени,
маш/час |
8,4 |
43512,2 |
3.Трудоемкость производственной
программы н/ч |
2,6 |
1346,8 |
4.Трудоемкость производственной
программы, руб. |
30,7 |
15902,6 |
При построении матричной модели
техпромфинплана основного производства
литых дисков была обеспечена полная взаимоувязка
деятельности всех цехов основного производства.
Матричная модель техпромфинплана
позволила разработать качественные и
количественные показатели работы
цехов предприятия на сентябрь месяц 2013г,
а также разработать план межцеховых поставок.
По этому плану были определены выпуск
необходимой конечной продукции, потребность
в трудовых ресурсах, плановый фонд заработной
платы, потребность в сырье, материалах
и комплектующих.
3.2. Построение
и расчет плановых параметров
сетевой модели
На основании производственного
процесса и трудоемкостей выполнения
работ построим сетевой график производства.
Составим перечень выполняемых работ
в цехах предприятия при производстве
деталей литых дисков с указанием продолжительности
выполнения той или иной работы (в н/ч),
а также ее кодом (табл.1 прилож.А).
На основании данных таблицы
построим сетевой график оперативного
планирования основного производства
литых дисков (рис.3).
Рис. 3. Сетевой график оперативного
планирования основного производства
литых дисков
Рассчитаем плановые параметры
получившегося сетевого графика.
1. Расчет ранних сроков
свершения событий проводиться
в прямой последовательности
от исходного до конечного.
Tni=to-i( max to-i), (8)
где max to-i максимальное время
выполнения всех работ, ведущих к данному
событию.
Тро=0
Тр1=t0-1=28,2
Тр2=t0-1-2=43,2
Тр3=t0-1-2-3=85,2
Аналогично ранний срок свершения
событий для всего перечня выполняемых
работ.
Ранний срок свершения события
8 соответствует критическому пути сетевого
графика: Lкр=153,2 н/ч.
Расчет поздних сроков свершения
событий проводится в обратном порядке
от конечного к исходному:
Tni=Lкр-ti-c(max ti-c), (9)
где Lкр — продолжительность
критического пути;
max ti-c — максимальная длительность
пути от данного события до завершающего.
Tn7=187,2
Tn6=136,2
Tn5=124,2
Аналогично для всех остальных
событий.
Резервы времени свершения
отдельных событий представляют собой
разность между поздними и ранними сроками
свершения событий.
В табл. 2 прилож. Б приведены
основные параметры сетевого графика,
характеризующие продолжительность выполняемых
работ, ранние и поздние сроки свершения
событий, а также имеющиеся в сетевой модели
резервы времени.
Расчет резервов времени подтверждает,
что критический путь в сетевом графике
проходит через события 1-2-3-5-8 с нулевыми
значениями резервов времени. Выполненные
расчеты будут использованы при анализе
сетевого плана.
3.3 Анализ
и оптимизация оперативного плана
Оптимизация сетевого графика
представляет процесс улучшения организации
выполнения комплекса работ с учетом срока
его выполнения. Оптимизация проводится
с целью сокращения критического пути,
выравнивания коэффициентов напряженности
работ, рационального использования ресурсов.
Это достигается:
перераспределением всех видов
ресурсов как временных, так и трудовых,
материальных, при этом перераспределение
ресурсов должно идти как правило из зон
менее напряженных, в зоны, объединяющие
наиболее напряженные работы;
сокращением трудоемкости критических
работ за счет передачи части работ на
другие пути, имеющие резервы времени;
параллельным выполнением работ
критического пути.
При попытках эффективного
улучшения составленного плана необходимо
дополнительно ввести к оценкам сроков
фактора стоимости работ [5, c. 316].
Важнейшей комплексной проблемой
оптимизации сетевых графиков является
минимизация стоимости, которая характеризует
наименьшие суммарные издержки на осуществление
всего комплекса запланированных работ.
Рассмотрим частную оптимизацию сетевого
плана основного производства путем минимизации
стоимости комплекса работ при заданной
продолжительности выполнения плана.
При использовании метода "время-стоимость"
предполагаем, что уменьшение продолжительности
работы пропорционально возрастанию ее
стоимости. Каждая работа характеризуется
продолжительностью t, которая находиться
в пределах:
a(ij)<=t(ij)<=b(ij), (10)
где a(ij)- минимально возможная
продолжительность работы (ij), которую
только можно осуществить в условиях разработки;
b(ij)- нормальная продолжительность
выполнения работы (ij).
При это стоимость c(ij) работы
(ij) заключена в границах от c min(ij) (при нормальной
продолжительности работы) до c max(ij) (при
экстренной продолжительности работы).
Тогда изменение стоимости работы c(ij)
при сокращении ее продолжительности
будет равно:
С(ij)= [b(ij)-t(ij)]*h(ij) (11)
Величина h(ij) показывает затраты
на ускорение работы (ij) на единицу времени:
h(ij)=
(12)
Оптимизация сетевого плана
с учетом стоимости предполагает использование
резервов времени работ. Продолжительность
каждой работы, имеющей резерв времени,
увеличивают до тех пор, пока не будет
исчерпан этот резерв или пока не будет
достигнуто верхнее значение продолжительности
b(ij). При этом стоимость выполнения проекта,
равная до оптимизация
С=
(13)
уменьшиться на величину:
C=
=
(14)
Стоимость выполнения сетевого
плана производства литых дисков будет
равна сумме продолжительностей работ,
выраженных в денежной форме (трудоемкость
работ в стоимостном выражении представлена
в третьем квадранте техпромфинплана):
С= 9522,2+14311,3+3723,1+3154,4=26991,62
При оптимизации и расчете экономической
эффективности сетевого графика основного
производства литых дисков попытаемся
для работ имеющих резервы времени выполнения,
аналитически описать зависимость между
продолжительностью работ и затратами
на их выполнение. Будем исходить из такого
экономического предположения, что величина
затрат на выполнение той или иной работы
находится в обратной зависимости от затрат
рабочего времени на ее выполнение. С ускорением
работ затраты возрастают и наоборот.
Причем при минимальной продолжительности
работ их стоимость становится максимальной
и наоборот.
Кривая является гиперболой
и задается аналитическим выражением
y=k/x.
В нашем случае работам, имеющим
резервы времени выполнения соответствуют
коды: (2-5),(5-6),(4-6).
Для выполнения работы по штамповке
литых дисков
(2-5)требуется затратить 38 нормочасов.
Стоимость этой работы 3723,1 руб. получена
исходя из действующей трудоемкости в
руб. в механо-заготовительном цехе, которая
находиться в третьем квадранте техпромфинплана
(рис. 1).
Зависимость стоимости работ
от ее продолжительности опишем функцией:
y(2-5)=3723,1* 38/x
Для определения минимально-возможной
продолжительности работы (2-5) сократим
действующую трудоемкость 28,2 нормочасов
на 20% . Получим 22,56 нормочасов и в соответствии
с функцией стоимость работы составит
4653,87 руб. Нормальную продолжительность
выполнения работы (2-5) найдем путем увеличения
действующей трудоемкости на 40%, что будет
равно 39,48 нормочасам, стоимость – 2659,35.
Для последующих работ (5-6),(4-6)
зависимости стоимости работ от продолжительности
выполнения зададим соответственно формулами:
y(5-6)= 3154,4*13/х
у(4-6)=3154,4*12/х
где х - минимально-возможная
или нормальная продолжительность выполнения
работ.
Аналогично установим минимально
возможные и нормальные продолжительности,
а также их стоимости для каждой работы.
По формулам рассчитаем затраты на ускорение
работы на единицу времени и изменение
стоимости работы при сокращении ее продолжительности.
Результаты расчетов приведены в таблице.
Стоимость нового плана равна
С- С=26991,62-3205,5=23786,12 то есть уменьшилась
на 11,9%.
Анализ планирования основного
производства ОАО "АвтоДиск" позволяет
выявить ряд существующих на предприятии
проблем:
низкое качество поступающего
сырья, материалов и комплектующих, что
сопровождается массовыми отступлениями
от установленных технологических процессов,
браком продукции, сдачей деталей и узлов
с отклонениями от технических условий,
а все это в свою очередь влияет на качество
выпускаемой продукции;
отсутствие в системе оперативного
планирования оптимальных расчетных календарно-плановых
нормативов: размеров партий деталей,
периодов запуска-выпуска, длительности
производственного цикла.
Для решения данных проблем
предприятию целесообразно совершенствовать
систему оперативного планирования. При
этом необходимо помнить, что важным этапом
в совершенствовании системы оперативного
планирования является проведение подробного
инструктажа руководителей производства,
работников оперативно-плановых органов
и других, связанных с реорганизацией
планирования служб, отработка с ними
методов и порядка разработки календарно-плановых
нормативов и эксплуатации системы в целом.
При этом календарно-плановые нормативы
должны опираться на технически обоснованные
нормы времени, передовую технологию и
научную организацию производительности
труда. На основе этих расчетов необходимо
устанавливать и осуществлять наиболее
экономичный и эффективный регламент
времени по выполнению производственной
программы, а также следует стремиться
к оптимизации календарно-плановых нормативов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Среди всех функций управления планирование
занимает центральное место, так оно включает
определение конечных показателей, которые
должны быть достигнуты, и соответствующих
средств, необходимых для достижения конечных
результатов. Необходимость в планировании
определяет целевая, ориентированная
на конечный результат, природа организаций.
Оперативное планирование производства
играет главную роль в обеспечении своевременного
выпуска и поставки продукции потребителям
на основе рационального использования
ограниченных экономических ресурсов
в текущем периоде времени. Оперативное
планирование производства продукции
в рыночных условиях является ведущей
задачей комплексного планирования социально-экономического
развития предприятия.
Существует несколько видов
и систем оперативного планирования. Выбор
той или иной системы оперативного планирования
определяется объемом спроса на продукцию,
затратами и результатами планирования,
масштабом и типом производства и организационной
структурой предприятия.
Оперативное планирование производства
заключается в разработке важнейших объемных
и календарных показателей деятельности
предприятия, которые отражаются в оперативных
планах. Разработке оптимального варианта
оперативного плана производства способствует
разработка и применение методы решения
многообразных проблем оперативного планирования.
Применение системы сетевого
планирования способствует разработке
оптимального варианта оперативного плана,
поскольку позволяет более эффективно
распределять и рационально использовать
имеющиеся на предприятии ограниченные
ресурсы.
Основной формой оперативного
планирования является составление годового
техпромфинплана – основного документа,
регламентирующего его производственно-техническую
и финансовую деятельность. На основе
этого плана легко установить потребность
в материально-технических, трудовых ресурсов,
необходимость оборудования, а также план
межцеховых поставок.
При внедрении того или иного
метода оперативного планирования необходимо
принимать во внимание характер выпускаемой
продукции, тип производства, особенности
технологии, парка оборудования, производственную
структуру. Особое внимание при применении
методов следует уделять человеческому
фактору, так как от него в конечном итоге
зависит жизнеспособность и эффективность
системы. В курсовой работе была предпринята
попытка применить метод сетевого планирования
основного производства и составить техпромфинплан
для предприятия ОАО "АвтоДиск".
В результате расчета плана
выпуск была получена производственная
программа на сентябрь месяц 2012г. 1083 шт.
или 700701 руб., при этом фактический выпуск
продукции равен 1081 шт. или 699407руб. На основании
этого плана был построен сетевой график,
оптимизировав который по стоимости получили
высвобождение денежных средств в размере
26671,15 руб., то есть стоимость оптимизированного
плана уменьшилась на 9,5%.