Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате труда

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Декабря 2014 в 12:31, курсовая работа

Краткое описание

При переходе к рыночной экономике произошли кардинальные изменения во многих сферах экономической деятельности, в том числе и в системе оплаты труда. Складываются новые отношения между государством, предприятием и работником по поводу организации труда. Переход на рыночные отношения внес изменения и в формы регулирования трудовых отношений. Теперь непосредственной юридической формой регулирования трудовых отношений являются тарифные соглашения и коллективный договор. Предприятия вправе выбирать системы и формы оплаты труда самостоятельно, исходя из специфики и задач, стоящих перед предприятием.

Прикрепленные файлы: 1 файл

Курсовик БУ (Оплата труда).doc

— 855.00 Кб (Скачать документ)

 

Д                     25                     К

Общепроизводственные расходы

Сн=0

 

19.1) 85 000

19.2) 8 500

20.3) 17 000

21.3) 4 590

26.1) 15 300

26.2) 1 700

29) 132 090

Од=132 090

Ок=132 090

Ск =0

 

Д                     26                     К

Общехозяйственные расходы

Сн=0

 

19.3) 17 000

20.4) 34 000

21.4) 9 180

26.3) 17 000

30) 77 180

Од=77 180

Ок=77 180

Ск=0

 


 

Д                     23                     К

Вспомогательные производства

Сн=0

 

20.2) 20 400

21.2) 5 508

28) 25 908

Од=25 908

Ок=25 908

Ск =0

 

Д                    40                     К

Выпуск продукции (работ, услуг)

Сн=0

 

32) 387 073

31) 395 000

35) 7 927

Од=387 073

Ок=387 073

Ск=0

 


 

Д                    90                      К

Продажи

34) 43 200

35) 200 000

 

36) 7 927

 

37) 47 927

33) 283 200

Од=283 200

Ок=283 200

0

0


Д                    99                      К

Прибыли и убытки

 

Сн=158 170

39) 11 502

37) 47 927

Од=11 502

Ок=47 927

 

Ск=194 595



 

Д                    41                     К

Товары

Сн=0

 

1) 4 050

 

Од=4 050

Ок=0

Ск=4 050

 


 

 

 

 

 

 

 

Оборотно – сальдовая ведомость по счетам синтетического учёта

за март 2007 года

 

Код  счета

Наименование счёта

Сальдо на начало отчётного периода

Обороты за месяц

Сальдо на конец отчётного периода

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

7

8

01

Основные средства

5 941 000

̶

59 100

̶

6 000 100

̶

02

Амортизация основных средств

̶

850 000

̶

34 000

̶

884 000

07

Оборудование к установке

̶

̶

52 550

52 550

̶

̶

08

Вложения во внеоборотные активы

̶

̶

59 100

59 100

̶

̶

10

Материалы

25 500

̶

1 500

17 000

10 000

̶

19

Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям

1 200

̶

31 527

2 178

30 549

̶

20

Основное производство

178 500

̶

361 573

387 073

153 000

̶

23

Вспомогательные производства

̶

̶

25 908

25 908

̶

̶

25

Общепроизводственные расходы

̶

̶

132 090

132 090

̶

̶

26

Общехозяйственные расходы

̶

̶

77 180

77 180

̶

̶

40

Выпуск продукции (работ, услуг)

̶

̶

387 073

387 073

̶

̶

41

Товары

̶

̶

4 050

̶

4 050

̶

43

Готовая продукция

139 048

̶

395 000

200 000

334 048

̶

50

Касса

9 300

̶

56 257

56 482

9 075

̶

51

Расчетные счета

359 962

̶

283 200

356 209

286 953

̶

60

Расчеты с поставщиками подрядчиками

̶

176 800

241 030

204 907

̶

140 677

62

Расчеты с покупателями и заказчиками

4 050

̶

283 200

287 250

̶

̶

68

Расчеты по налогам и сборам

̶

668

22 510

75 034

̶

53 192

69

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

̶

442

42 670

42 228

̶

̶

70

Расчеты с персоналом по оплате труда

̶

̶

74 759

156 400

̶

81 641

71

Расчёты с подотчётными лицами

1 190

̶

2 055

3 245

̶

̶

80

Уставный капитал

̶

5 017 370

̶

̶

̶

5 017 370

82

Резервный капитал

̶

257 900

̶

̶

̶

257 900

83

Добавочный капитал

̶

137 700

̶

̶

̶

137 700

84

Нераспределенная прибыль

̶

60 700

̶

̶

̶

60 700

90

Продажи

̶

̶

283 200

283 200

̶

̶

99

Прибыли и убытки

̶

158 170

11 502

47 927

̶

194 595

Итого

 

6 659 750

6 659 750

2 887 034

2 887 034

6 827 775

6 827 775


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ

за          март         2007 г.

Организация ________________ООО «Заря»______________________________по ОКПО

ИНН ___________________________________________________________________

Вид деятельности ___               производственная_________________________ по ОКДП

Организационно-правовая форма /форма собственности__ООО__ по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: руб. ______________________________________по ОКЕИ 384 / 385

 

АКТИВ

Код стр.

На начало периода

На конец периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

-

-

Основные средства

120

5091000

5116100

Незавершенное строительство

130

-

-

Доходные вложения в материальные ценности

135

-

-

Долгосрочные финансовые вложения

140

-

-

Отложенные налоговые активы

145

-

-

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

Итого по разделу I

190

5091000

5116100

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

343048

501098

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

25500

10000

животные на выращивании и откорме

212

-

-

затраты в незавершенном производстве

213

178500

153000

готовая продукция и товары для перепродажи

214

139048

338098

товары отгруженные

215

-

-

расходы будущих периодов

216

-

-

прочие запасы и затраты

217

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

1200

30549

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после  
отчетной даты)

230

-

-

в том числе покупатели и заказчики

231

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной  
даты)

240

5240

-

в том числе покупатели и заказчики

241

4050

-

Краткосрочные финансовые вложения

250

-

-

Денежные средства

260

369262

296028

Прочие оборотные активы

270

-

 

ИТОГО по разделу II

290

718750

827675

БАЛАНС

300

5809750

5943775

ПАССИВ

Код стр.

На начало периода

На конец периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

5017370

5017370

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

(-)

(-)

Добавочный капитал

420

137700

137700

Резервный капитал

430

257900

257900

в том числе:

резервы, образованные в соответствии  
с законодательством

431

257900

257900

резервы, образованные в соответствии  
с учредительными документами

432

-

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

218870

257212

ИТОГО по разделу III

490

5631840

5670182

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

-

-

Отложенные налоговые обязательства

515

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

ИТОГО по разделу IV

590

-

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

-

-

Кредиторская задолженность

620

177910

273593

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

176800

140677

задолженность перед персоналом организации

622

-

81641

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

442

-

задолженность по налогам и сборам

624

668

51275

прочие кредиторы

625

-

-

Задолженность перед участниками (учредителями)  
по выплате доходов

630

-

-

Доходы будущих периодов

640

-

-

Резервы предстоящих расходов

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

ИТОГО по разделу V

690

177910

273593

БАЛАНС

700

5809750

5943775


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЧЕТ-ФАКТУРА

№ 120 от "05" марта 2007г.

 

Продавец: ОАО «С.АВТО»______________________________________________________

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Артинская 6А_________________________________________

ИНН/КПП продавца 528100215853/528901001______________________________________

Грузоотправитель и его адрес: ОАО «С.АВТО», г. Екатеринбург, ул. Артинская 6А______

Грузополучатель и его адрес: ООО "Заря", ул. Коминтерна, 3_________________________

К платежно-расчетному документу №   120  от    05.03.2007 _

Покупатель:  ООО "Заря"________________________________________________________

Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Варварская, 7______________________________________

ИНН/КПП покупателя 527200154785/527501001____________________________________

 

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права

Единица измерения

Количество

Цена (тариф) за единицу измерения

Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, всего без налога

В том числе акциз

Налоговая ставка

Сумма налога

Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, всего с учетом налога

Страна происхождения

Номер таможенной декларации

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Станок точильно-шлифовальный

штука

1

51000

51000

 

18%

9180

60180

Россия

 
                     

Всего к оплате

       

9180

60180


 

 

Руководитель организации

______   ___   Григорьев С.М.

  (подпись)          (ф.и.о.)

Главный бухгалтер

__________    Шиплов А.Е.

  (подпись)          (ф.и.о.)  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           

Код

                                                                                                                           

Форма по ОКУД0310002

                                                                                                                           

 

 

ООО "Заря"

                   

по ОКПО

                                                       

организация

                                                   

 

 

                                  организация________________

 
                                             

структурное подразделение

                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                   

Номер документа

Дата составления

                                       

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

 

23

15.03.2007

                                                                                                                             

Дебет

 

Сумма,               

руб.коп

Код целевого назначения 

 

код структур- ного подразде- ления

корреспон- дирующий счет,             субсчет

Код аналитиче- ского учета

Кредит

 
   

71

 

50

1800-00

 

 
                                                                                                                             

Выдать

         

Иванову С.Н.

 
                         

фамилия, имя, отчество

 

Основание:

   

на приобретение хозяйственного инвентаря

 
                                                                                                                             
 

Сумма

 

Тысяча восемьсот  ——————————————————————

руб. 00 коп.

                                                                   

прописью

                                           
                                                                                                                             

Приложение

   

без НДС

 
                                                                           </td

Информация о работе Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате труда