Стратегическое управление в городском хозяйстве

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Декабря 2014 в 22:44, курсовая работа

Краткое описание

Целью данной курсовой работы является формирование комплексной программы развития городского хозяйства, исходя из существующих потребностей в данной области и повышения уровня жилищно-коммунального обеспечения населения города в условиях ограниченных бюджетных ресурсов. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: повышение уровня жилищной обеспеченности населения и степени сохранности жилищного фонда, улучшение работы городского пассажирского транспорта и коммунального обслуживания населения, разработка мер по реализации программы.

Прикрепленные файлы: 1 файл

курсовая работа.docx

— 308.63 Кб (Скачать документ)

 

Таблица 35

Исходные данные для расчета капитальных вложений в дорожное хозяйство города

Виды работ

Удельная стоимость работ, руб. на ед. измер.

Новая часть города

Устройство цементобетонного покрытия на проезжей части магистр. улиц общегородского значения, кв. м.

5000

Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части магистралей районного значения, кв. м.

4450

Устройство асфальтобетонного покрытия на щебёночном основании по проезжей части улиц местного значения и проездов, кв. м.

3350

Устройство тротуаров, кв. м.

1450

Установка гранитного борта, м.

10350

Установка бетонного борта, м.

4450

Прочие дорожные работы в городе

10% стоимости основных работ

Старая часть города

Укладка слоя асфальтобетона толщиной 5 см. по черному щебню и булыжной мостовой

1450

Устройство тротуаров из железобетонных плит на песчаном основании

2250

Ремонт асфальтобетонного покрытия

1850

Капитальный ремонт существующих улиц: наращивание асфальтобетонного слоя толщиной 3 см.

1050

Прочие работы по реконструкции и капитальному ремонту

10% стоимости основных работ


 

Приведённые данные позволяют определить необходимые объёмы работ и требуемые инвестиции в развитие дорожного хозяйства города.

Расчет требуемых инвестиций в развитии дорожного хозяйства в старой и новой частях города проводиться по формам, представленным в таблицах 33 и 34 соответственно.

 

Таблица 36

Расчет требуемых инвестиций в развитие дорожного хозяйства в старой части города

 

Категория дорог

Потребность в ремонте в старой части города, кв.м

Удельная стоимость работ в старой части города, руб./ед.изм.

Потребность в инвестициях для работ в старой части города, тыс.руб.

Реконс. пл. проезж. части

Капремонт проезжей части

Реконс. площади тротуаров

Капремонт тротуаров

Реконс. пл. проезж. части

Капремонт проезж. части

Рек. площ. троту-аров

Капремонт тротуаров

Реконс.  пл. проезж. части

Капремонт проезж. части

Реконс. пл. тротуаров

Капремонт тротуаров

ИТОГО

Прочие работы по рекон.и кап.рем.

ВСЕГО

На конец периода:

1. Магистрали общегородского значения

36

72

7

14

1450

1050

2250

1050

52,2

75,6

15,75

14,7

158,25

15,825

174,075

2. Магистрали районного значения

30

60

7,5

15

1450

1050

2250

1050

43,5

63,0

16,875

15,75

139,125

13,913

153,0375

3. Улицы местного значения

12

24

3

6

1450

1050

2250

1050

17,4

25,2

6,750

6,3

55,65

5,565

61,215

4. Проезды

6

12

1,5

3

1450

1050

2250

1050

8,7

12,6

3,375

3,15

27,825

2,783

30,6075

Итого

84

168

19

38

                     

 

Таблица 34

Расчет требуемых инвестиций в развитии дорожного хозяйства в новой части города

 

Категория дорог

Удельная стоимость работ в новой части города, руб./ед.изм.

Потребность в инвестициях для работ в новой части города, тыс.руб.

Устр. цем. покрытий на проезжей части магистр. улиц общегор. значения

Устр. асфальтобет. покр.. проезжей части магистр. районного значения

Устр. асфальтобет. покр. на щебеночной основ. по проезжей части улиц местного знач. и проездов

Устройство тротуаров

Установка гранитного борта

Установка бетонного борта

Устр. цем. покрытия на проезж. части магистр. ул. общегородского значения

Устр. асфальтобет. покр. проезж. части. магистр. районного значения

Устр. асфальтобет. покр. на щебеночной основ. по проезжей части улиц мест. значения и проездов

Устройство тротуаров

Установка гранитного борта

Установка бетонного борта

ИТОГО

Прочие дорожные работы

ВСЕГО

На конец периода:

1. Магистрали общегородского значения

5000

   

1450

10350

 

1016,4

   

133,98

344,2824

 

1494,77

149,477

1644,13

2. Магистрали районного значения

     

1450

 

4450

     

120,582

 

74,0124

770,2

77,02

847,27

3. Улицы местного значения

   

3550

1450

 

4450

   

164,01

33,495

 

61,677

259,2

25,92

285,1

4. Проезды

   

3550

1450

 

4450

   

57,4035

10,0485

 

20,559

88

8,8

96,8

Итого

5000

4450

6700

5400

10350

                 

2873,3


 

Итоговый расчет потребности в инвестициях для строительных и ремонтных работ в старой и новой частях города проводиться по форме в таблице 35.

Таблица 35

Расчет потребности в инвестициях для строительных и ремонтных работ в старой и новой частях города

 

Категория дорог

Инвестиции, тыс.руб.

1. Магистрали общегородского значения

174,075+1644,13=1818,205

2. Магистрали районного значения

153,0375+847,27=1000,308

3. Улицы местного значения

61,215+285,1=346,315

4. Проезды

30,6075+96,8=127,408

Итого

3292,236


 

Площадь и структура городских зелёных насаждений общего пользования в начале и конце расчётного периода рассчитывается на основе исходных данных и нормативных показателей, приведённых в табл. 36.

Необходимый прирост площади садово-паркового хозяйства города находится как разность между её величиной в начале и конце расчётного периода при условии, что структура зелёных насаждений в течение всего расчётного периода остаётся постоянной. Удельные затраты по закладке зелёных насаждений приведены в табл. 36.

Общегородские: 11*93000=102,3 га

Жилых районов: 8*108500=86,8 га

Микрорайонов: 5*108500=54,25 га

Итого: 243,35 га

На начало: 100 га

На конец: 24*331700/10000=748,08 га

Прирост:

Общегородские: 0.3(748,08-100)=194,424 га

Стоимость: 194,424*1730,3=336411,8 тыс. руб.

Жилых районов: 0,35(748,08-100)=226,828 га

Стоимость: 226,828*800=181462,4 тыс. руб.

Микрорайонов: 0,35(748,08-100)=1,428 га

Стоимость: 226,828*1000=226828,0 тыс. руб.

Потребность:

Общегородские: (102,3-30)*1730,3=125100,69 тыс. руб.

Жилых районов: (86,8-35)*800=41440 тыс. руб.

Микрорайонов: (54,25-35)*1000=19250 тыс. руб.

Общая стоимость на озеленение: 336411,8+181462,4+226828,0=744702,2 тыс. руб.

Таблица 38

Исходные данные для расчета объемов работ и капитальных вложений в озеленение города

Виды зеленых насаждений

Удельный вес, %

Стоимость закладки 1 га зеленых насаждений, тыс. руб.

Всего зеленых насаждений общего пользования, в том числе:

24

 

Общегородских

11

1730,3

Жилых районов

8

800,0

Жилых микрорайонов

5

1000,0


 

Инвестиции в дорожное и зеленое хозяйства определяют основные затраты в сферу благоустройства территории города. Чтобы учесть затраты на развитие остальных элементов благоустройства, необходимо величину инвестиций в дорожное и зеленое хозяйства увеличить на 15%.

Суммарные капиталовложения:

(3292,236+744702,2)*1,15=860193,7 тыс. руб.

На конец:

331700*0,3*11=109,46 га

331700*0,35*8=92,88 га

331700*0,35*5=58,08 га

Итого: 260,39 га

Потребность: 160,39 га

(109,46-30)*1730,3=137489,64 тыс. руб.

(92,88-35)*800=46304 тыс. руб.

(58,08-35)*1000=23050 тыс. руб.

Итого: 206843,64 тыс. руб.

Суммарные капиталовложения:

(3292,236+206843,64)*1,15=241656,26 тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗРАБОТКА ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА С УЧЁТОМ ФИНАНСОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

Целевые ориентиры и  показатели программы

Важнейшей стратегической целью в сфере городского хозяйства является повышение качества услуг, предоставляемых жителям города путем динамичного развития отраслей городского хозяйства и улучшения жилищно-коммунального обслуживания и транспортного обслуживания населения в соответствии с действующими стандартами.

Исходя из этой базовой цели формируются целевые ориентиры развития: городского хозяйства:

  • повышение уровня жилищной обеспеченности населения;
  • повышение уровня технического содержания жилищного фонда города;
  • повышение уровня надежности инженерных систем города;
  • обеспечение потребностей населения в холодной воде, в теплоснабжении и горячем водоснабжении, в электроэнергии, в газоснабжении;
  • повышение уровня обеспеченности населения дорогами с усовершенствованными покрытиями;
  • повышение качества содержания улиц и внутриквартальных территорий;
  • повышение уровня обеспеченности населения зелеными насаждениями;
  • улучшение транспортного обслуживания населения и другие;
  • снижение производственных издержек в сфере городского хозяйства;
  • экономия бюджетных расходов города на содержание городского хозяйства и другие.

Примерный перечень целевых ориентиров и показателей приведен в таблице 39.

 

 

 

 

Таблица 39

Стратегические цели и целевые показатели развития городского хозяйства

Цель

Целевой показатель

Примечание

1

2

3

1. Повышение уровня жилищ- ной  обеспеченности населения

Уровень жилищной обеспеченности,

м2 общей площади на жителя

22

2. Повышение уровня техничес-кого  содержания жилищного фонда 

Уровень физического износа, %

Ниже 60

3. Обеспечение потребностей населения  в воде

Уровень обеспеченности  населения водой, л/чел в сутки

205,01

4. Обеспечение  потребностей населения в горячем  водоснабжении

Уровень обеспеченности населения горячим водоснабжением, л/чел в сутки

120

5. Обеспечение потребностей населения  в тепле

Уровень обеспечения потребностей населения теплом, Гкал./чел. в год

2613534,11/331700=7,88

6. Обеспечение потребностей населения  в электроэнергии

Уровень обеспечения потребностей населения в электроэнергии, кВт.-час/чел в год

397660,5*1000/331700=1198,88

7. Повышение уровня обеспе-ченности  населения дорогами с усовершенств. покрытиями

Уровень обеспечения населения дорогами с усовершенствованными покрытиями, км/100 чел

0,04

9. Повышение уровня обеспеченности  населения зелеными насаждениями

Уровень обеспеченности населения зелеными насаждений общего пользования, кв. м./чел.

24

10.Улучшение транспортного обслуживания  населения

Число пассажиров, приходящихся на 1 машино – километр, пас./маш-км

31273200/3025120=10,34


 

 

 

 

 

 

Финансовое обеспечение программы

Реализация комплексной программы развития городского хозяйства базируется на устойчивом финансовом обеспечении.

Финансирование мероприятий программы возможно путём привлечения централизованных и нецентрализованных средств. К централизованным финансам относятся, прежде всего, бюджетные средства, а к нецентрализованным - привлечённые инвестиции.

Расчёт величины бюджетных средств, выделяемых на реализацию программы, проводится по форме табл.40.

Информация о работе Стратегическое управление в городском хозяйстве