Отчет по практике в ТОО «Кокшетау Энерго»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Октября 2013 в 18:12, отчет по практике

Краткое описание

Цель данного исследования – рассмотрение основных аспектов финансового менеджмента промышленного предприятия и разработке мероприятий по совершенствованию финансового менеджмента.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
 рассмотрена и изучена общая характеристика ТОО «Кокшетау Энерго»;
 проведён финансово-экономический анализ деятельности ТОО «Кокшетау Энерго».

Содержание

ВВЕДЕНИЕ 4
1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТОО «КОКШЕТАУ ЭНЕРГО» 6
1.1 История предприятия ТОО «Кокшетау Энерго» 6
2 ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 11
2.1 Общий экономический анализ деятельности ТОО «Кокшетау Энерго» 11
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 25
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 27

Прикрепленные файлы: 1 файл

. отчет по практике - копия.docx

— 90.11 Кб (Скачать документ)

За счет средств ТОО «Кокшетау Энерго» ежегодно обучаются 25-30 человек в ВУЗах и колледжах.

Все специалисты  заключают «Договор о подготовке специалиста»  с обязательством  после окончания учебы работать на предприятии не менее 5 лет.

Закончили обучение и получили дипломы о  высшем образовании:

  • в 2010 году 12 человек, в том числе – очное - 2 чел. -   заочное – 10 чел.
  • в 2011 году 15 человек, в том числе – очное - 5 чел. -   заочное – 10 чел.
  • в 2012 году 4 человека, в том числе – очное - 0 чел. -   заочное – 4 чел.

 

Таблица 1 - Развитие ТОО «Кокшетау Энерго» в  цифрах.

 

 

 

1975 г.

2011 г.

Объем реализации  электроэнергии

18,6млн. квт/час

86,7 млн.кВт/час

Доходы 

528 тыс. тг.

65,5млн. тг.

Объем  электромонтажных работ  

нет

5,1 млн. тг.

Численность работающих

42 чел.

155 чел.

из  них  рабочих

30 чел  

115 чел.

Количество трансформаторных

подстанций, находящихся на балансе

39 ед.

102 ед.

Обслуживание  светоточек  сетей 

уличного  освещения

1100 ед.

Более 4000 ед.

Стоимость  основных  фондов

634,3 тыс. тг.

99,2 млн. тг.


 

Производственный  опыт  и  мастерство  инженерно-технических  работников  и  рабочих  позволяют  и  сегодня  в  любое  время  суток,  при  любых  ситуациях решать  сложные  задачи,  обеспечивать  бесперебойное  и  безаварийное  электроснабжение  населению,  а  также  предприятиям,  учреждениям  и   организациям города  всех  форм  собственности.

Приоритетные  направления  деятельности:

  • рост объемов предоставляемых услуг по передаче электрической энергии, по ремонту, оперативному и техническому обслуживанию электрических сетей и энергетического оборудования;
  • устойчивое развитие, повышение экономической эффективности;
  • поддержание устойчивого функционирования распределительно-сетевого комплекса, безопасная эксплуатация основного и вспомогательного оборудования и сооружений.
  • снижение объема потерь электроэнергии в электрических сетях;
  • повышение надежности и качества обслуживания потребителей электроэнергии в г.Кокшетау;
  • выполнение инвестиционной и ремонтной программ в 2012 г. и создание новых инвестиционно-привлекательных проектов.

Деятельность  предприятия направлена на обеспечение  эффективного, бесперебойного и надежного  электроснабжения потребителей, устранения дефицита мощности в г. Кокшетау, увеличение пропускной способности сетей, модернизацию и обновление основных фондов.

Предприятие строит свои отношения с государственными органами, юридическими и физическими  лицами во всех сферах деятельности на основе хозяйственных договоров, соглашений, контрактов.

Предприятие самостоятельно распоряжается результатами производственной деятельности, выпускаемой  продукцией (кроме случаев, установленных  законами и иными нормативными актами РК и г.Кокшетау), полученной прибылью, оставшейся в распоряжении организации после уплаты налогов и других обязательных платежей, а также части прибыли за использование собственного имущества.

2 ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ


2.1 Общий экономический анализ деятельности ТОО «Кокшетау Энерго»

 

Согласно  данным оборотно-сальдовых ведомостей бухгалтерского учета по расчетам с покупателями и заказчиками, учтенная  выручка (за период с 01.01.2011 по 31.12.2012 г.)  имеет следующую структуру:

 Таблица 2 - Выручка (за период с 01.01.2011 по 31.12.2012 г.)                                                                                                                                                                      (тыс.тг.)

№ п/п

Виды продукции (работ, услуг)

2011 г.

2012 г.

Абс. откл-ия

Темп

роста%

1

2

3

4

5

6

1

Услуги по передаче электроэнергии

273112

355734

82622

30,25

2

Услуги по  технологическим присоединениям и подключениям

29208

19897

-9311

-31,88

3

Прочие услуги

38045

14824

-23221

-61,04

 

Итого:

340365

390455

50090

14,72


 

За 2011 год получено  340365 тыс.тг. В 2012 голу произошло увеличение выручки на 14,7%, по сравнению с предшествующим  годом. В 2012 году Организация по основному виду деятельности - передача электрической энергии получила результат по выручке больше на 30,25%, что связанно с увеличением полезного отпуска электроэнергии на 29650 тыс. кВтч.  По прочим работам и услугам наблюдается уменьшение выручки на 61%, что в основном связано с сокращением строительных работ и работ и услуг по ремонту и обслуживанию электрических сетей и оборудования.

Таблица 3 - Структура себестоимости продукции, работ, услуг.

 

№ п/п

Статьи    затрат

2011

2012

откл (+/-) 2012 г к 2011г.

Темп роста

%

1

2

3

4

5

6

1

Услуги по передаче электроэнергии

281412

344630

63218

22,46

2

Прочие услуги

18869

6248

-12621

-66,89

 

Итого:

300281

350878

50597

16,85


 

Себестоимость услуг за 2012 год составила 350878 тыс. тг., по сравнению с 2011 г.  увеличилась на 16,85 %, что непосредственно связано с увеличением материальных расходов по виду деятельности передача электрической энергии.

В течение 2012 года произошло увеличение дебиторской задолженности на 26 494 тыс. тг. и на конец года ее размер составил 64 753 тыс.тг.  Основные качественные изменения структуре дебиторской задолженности произошли за счет Покупателей и заказчиков и прочих дебиторов. Оборачиваемость дебиторской задолженности свидетельствует о вынужденном или добровольном расширении или снижении коммерческого кредита, предоставляемого предприятием.

 

Таблица 4 - Структура и динамика изменения дебиторской задолженности.

                                                                                                                     (тыс. тг.)                           

Дебиторская задолженность

2010

2011

2012

Структура дебиторской задолженности

2010

2011

2012

по покупателям и заказчикам

61798

26341

25535

85%

69%

40%

по авансам выданным

-

2339

9215

 

6%

14%

по бюджету

   

8359

   

13%

Прочая дебиторская задолженность

10656

9579

21644

15%

25%

33%

Итого

72454

38259

64753

100%

100%

100%


 

В течение 2012 года произошло увеличение дебиторской задолженности на 26 494 тыс. тг. и на конец года ее размер составил 64 753 тыс.тг.  Основные качественные изменения структуре дебиторской задолженности произошли за счет Покупателей и заказчиков и прочих дебиторов.

 

Таблица 5 -Структура и динамика изменения кредиторской задолженности.                

                                                                                                                          (тыс. тг.)

Кредиторская задолженность

2010

2011

2012

Структура кредиторской задолженности

2010

2011

2012

по поставщикам и подрядчикам

29 252

17 532

45 467

31%

37%

32%

по авансам полученным

 

8623

11378

 

18%

8%

по бюджету, внебюджетными фондами

19678

9420

4275

21%

20%

3%

по расчетам с персоналом по заработной плате

8913

6706

5175

9%

14%

4%

прочая кредиторская задолженность

37156

5060

61 498

39%

11%

43%

Кредиты и займы

   

15 050

   

10%

Итого

94999

47341

142 843

100%

100%

100%


 

В течение 2012 года объем обязательств вырос на  95 502 тыс. тг. и на конец года составил 142 843 тыс.тг. Задолженность поставщикам и подрядчикам составила 45 467 тыс.тг., что на 38% больше по сравнению с предыдущим годом. Задолженность по налогам и сборам снизилась на 5 145 тыс.тг. или на 45%. Величина обязательств перед прочими кредиторами по сравнению с предыдущим годом увеличилась и составила 61498 тыс.тг. Увеличение задолженности перед прочими кредиторами, поставщиками и подрядчиками связанно с приобретением основных средств (подстанций, воздушных линий).

 

Таблица 6 - Сравнение дебиторской и кредиторской задолженностей, тыс.тг.

 

(тыс.  тг.)

Показатель

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2012

Дебиторская задолженность

72454

38259

64753

Кредиторская задолженность

94999

47341

142 843

Сравнение

- 22545

- 9082

- 78090


 

Для проведения наиболее комплексного финансового  анализа деятельности, целесообразно  параллельно рассмотреть динамику показателей «валовая прибыль» и  «чистая прибыль».  Валовой прибылью признается разность показателей «Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг» и «Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг». Валовая прибыль является еще одним показателем, характеризующим производственную эффективность ведения предприятием хозяйственной деятельности, и отражает стоимость прибавочных работ и услуг. В рассматриваемых периодах размер валовой прибыли почти одинаков,  что свидетельствует об  эффективности основной деятельности.

Значение  показателя «рентабельность собственного капитала» демонстрирует уровень  прибыльности собственного капитала, т.е. какова «процентная ставка»  для средств, вложенных собственниками предприятия. Этот показатель является ключевым, так как предприятие  принадлежит его владельцам и  должно приносить прибыль в первую очередь им самим. В рассматриваемом  периоде значение показателя выросло.

Показатель  «рентабельность активов» говорит  о прибыли на денежную единицу, вложенную  в активы, т.е. об эффективности использования  вложенных в активы средств и  характеризует устойчивость финансового  состояния организации. Он показывает прибыль, получаемую организацией на один тенге стоимости активов организации, т.е. в отличие от рентабельности собственного капитала, отражающей эффективность использования собственных средств, данный показатель свидетельствует об общей эффективности использования собственных и заемных средств. В рассматриваемом периоде значение показателя выросло.

Информация о работе Отчет по практике в ТОО «Кокшетау Энерго»