Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Октября 2013 в 18:12, отчет по практике
Цель данного исследования – рассмотрение основных аспектов финансового менеджмента промышленного предприятия и разработке мероприятий по совершенствованию финансового менеджмента.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
рассмотрена и изучена общая характеристика ТОО «Кокшетау Энерго»;
проведён финансово-экономический анализ деятельности ТОО «Кокшетау Энерго».
ВВЕДЕНИЕ 4
1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТОО «КОКШЕТАУ ЭНЕРГО» 6
1.1 История предприятия ТОО «Кокшетау Энерго» 6
2 ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 11
2.1 Общий экономический анализ деятельности ТОО «Кокшетау Энерго» 11
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 25
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 27
За счет средств ТОО «Кокшетау Энерго» ежегодно обучаются 25-30 человек в ВУЗах и колледжах.
Все специалисты заключают «Договор о подготовке специалиста» с обязательством после окончания учебы работать на предприятии не менее 5 лет.
Закончили обучение и получили дипломы о высшем образовании:
Таблица 1 - Развитие ТОО «Кокшетау Энерго» в цифрах.
1975 г. |
2011 г. | |
Объем реализации электроэнергии |
18,6млн. квт/час |
86,7 млн.кВт/час |
Доходы |
528 тыс. тг. |
65,5млн. тг. |
Объем электромонтажных работ |
нет |
5,1 млн. тг. |
Численность работающих |
42 чел. |
155 чел. |
из них рабочих |
30 чел |
115 чел. |
Количество трансформаторных подстанций, находящихся на балансе |
39 ед. |
102 ед. |
Обслуживание светоточек сетей уличного освещения |
1100 ед. |
Более 4000 ед. |
Стоимость основных фондов |
634,3 тыс. тг. |
99,2 млн. тг. |
Производственный опыт и мастерство инженерно-технических работников и рабочих позволяют и сегодня в любое время суток, при любых ситуациях решать сложные задачи, обеспечивать бесперебойное и безаварийное электроснабжение населению, а также предприятиям, учреждениям и организациям города всех форм собственности.
Приоритетные направления деятельности:
Деятельность предприятия направлена на обеспечение эффективного, бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей, устранения дефицита мощности в г. Кокшетау, увеличение пропускной способности сетей, модернизацию и обновление основных фондов.
Предприятие строит свои отношения с государственными органами, юридическими и физическими лицами во всех сферах деятельности на основе хозяйственных договоров, соглашений, контрактов.
Предприятие самостоятельно распоряжается результатами производственной деятельности, выпускаемой продукцией (кроме случаев, установленных законами и иными нормативными актами РК и г.Кокшетау), полученной прибылью, оставшейся в распоряжении организации после уплаты налогов и других обязательных платежей, а также части прибыли за использование собственного имущества.
2 ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ |
2.1 Общий экономический анализ деятельности ТОО «Кокшетау Энерго»
Согласно данным оборотно-сальдовых ведомостей бухгалтерского учета по расчетам с покупателями и заказчиками, учтенная выручка (за период с 01.01.2011 по 31.12.2012 г.) имеет следующую структуру:
Таблица 2 - Выручка
(за период с 01.01.2011 по 31.12.2012 г.)
№ п/п |
Виды продукции (работ, услуг) |
2011 г. |
2012 г. |
Абс. откл-ия |
Темп роста% |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Услуги по передаче электроэнергии |
273112 |
355734 |
82622 |
30,25 |
2 |
Услуги по технологическим присоединениям и подключениям |
29208 |
19897 |
-9311 |
-31,88 |
3 |
Прочие услуги |
38045 |
14824 |
-23221 |
-61,04 |
Итого: |
340365 |
390455 |
50090 |
14,72 |
За 2011 год получено 340365 тыс.тг. В 2012 голу произошло увеличение выручки на 14,7%, по сравнению с предшествующим годом. В 2012 году Организация по основному виду деятельности - передача электрической энергии получила результат по выручке больше на 30,25%, что связанно с увеличением полезного отпуска электроэнергии на 29650 тыс. кВтч. По прочим работам и услугам наблюдается уменьшение выручки на 61%, что в основном связано с сокращением строительных работ и работ и услуг по ремонту и обслуживанию электрических сетей и оборудования.
Таблица 3 - Структура себестоимости продукции, работ, услуг.
№ п/п |
Статьи затрат |
2011 |
2012 |
откл (+/-) 2012 г к 2011г. |
Темп роста % |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Услуги по передаче электроэнергии |
281412 |
344630 |
63218 |
22,46 |
2 |
Прочие услуги |
18869 |
6248 |
-12621 |
-66,89 |
Итого: |
300281 |
350878 |
50597 |
16,85 |
Себестоимость услуг за 2012 год составила 350878 тыс. тг., по сравнению с 2011 г. увеличилась на 16,85 %, что непосредственно связано с увеличением материальных расходов по виду деятельности передача электрической энергии.
В течение 2012 года произошло увеличение дебиторской задолженности на 26 494 тыс. тг. и на конец года ее размер составил 64 753 тыс.тг. Основные качественные изменения структуре дебиторской задолженности произошли за счет Покупателей и заказчиков и прочих дебиторов. Оборачиваемость дебиторской задолженности свидетельствует о вынужденном или добровольном расширении или снижении коммерческого кредита, предоставляемого предприятием.
Таблица 4 - Структура и динамика изменения дебиторской задолженности.
Дебиторская задолженность |
2010 |
2011 |
2012 |
Структура дебиторской задолженности | ||
2010 |
2011 |
2012 | ||||
по покупателям и заказчикам |
61798 |
26341 |
25535 |
85% |
69% |
40% |
по авансам выданным |
- |
2339 |
9215 |
6% |
14% | |
по бюджету |
8359 |
13% | ||||
Прочая дебиторская |
10656 |
9579 |
21644 |
15% |
25% |
33% |
Итого |
72454 |
38259 |
64753 |
100% |
100% |
100% |
В течение 2012 года произошло увеличение дебиторской задолженности на 26 494 тыс. тг. и на конец года ее размер составил 64 753 тыс.тг. Основные качественные изменения структуре дебиторской задолженности произошли за счет Покупателей и заказчиков и прочих дебиторов.
Таблица 5 -Структура и динамика изменения кредиторской задолженности.
Кредиторская задолженность |
2010 |
2011 |
2012 |
Структура кредиторской задолженности | ||
2010 |
2011 |
2012 | ||||
по поставщикам и подрядчикам |
29 252 |
17 532 |
45 467 |
31% |
37% |
32% |
по авансам полученным |
8623 |
11378 |
18% |
8% | ||
по бюджету, внебюджетными фондами |
19678 |
9420 |
4275 |
21% |
20% |
3% |
по расчетам с персоналом по заработной плате |
8913 |
6706 |
5175 |
9% |
14% |
4% |
прочая кредиторская задолженность |
37156 |
5060 |
61 498 |
39% |
11% |
43% |
Кредиты и займы |
15 050 |
10% | ||||
Итого |
94999 |
47341 |
142 843 |
100% |
100% |
100% |
В течение 2012 года объем обязательств вырос на 95 502 тыс. тг. и на конец года составил 142 843 тыс.тг. Задолженность поставщикам и подрядчикам составила 45 467 тыс.тг., что на 38% больше по сравнению с предыдущим годом. Задолженность по налогам и сборам снизилась на 5 145 тыс.тг. или на 45%. Величина обязательств перед прочими кредиторами по сравнению с предыдущим годом увеличилась и составила 61498 тыс.тг. Увеличение задолженности перед прочими кредиторами, поставщиками и подрядчиками связанно с приобретением основных средств (подстанций, воздушных линий).
Таблица
6 - Сравнение дебиторской и
(тыс. тг.)
Показатель |
31.12.2010 |
31.12.2011 |
31.12.2012 |
Дебиторская задолженность |
72454 |
38259 |
64753 |
Кредиторская задолженность |
94999 |
47341 |
142 843 |
Сравнение |
- 22545 |
- 9082 |
- 78090 |
Для проведения
наиболее комплексного финансового
анализа деятельности, целесообразно
параллельно рассмотреть
Значение
показателя «рентабельность собственного
капитала» демонстрирует
Показатель «рентабельность активов» говорит о прибыли на денежную единицу, вложенную в активы, т.е. об эффективности использования вложенных в активы средств и характеризует устойчивость финансового состояния организации. Он показывает прибыль, получаемую организацией на один тенге стоимости активов организации, т.е. в отличие от рентабельности собственного капитала, отражающей эффективность использования собственных средств, данный показатель свидетельствует об общей эффективности использования собственных и заемных средств. В рассматриваемом периоде значение показателя выросло.
Информация о работе Отчет по практике в ТОО «Кокшетау Энерго»