Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Февраля 2015 в 13:04, курсовая работа
Актуальность данной темы бесспорна, поскольку бухгалтерская отчетность отражает имущественное положение организации, а также финансовые результаты ее деятельности, кроме того, по закону в конце отчетного периода бухгалтерскую отчетность организации обязаны предоставить в ИФНС
Цель написания курсовой работы проанализировать состав бухгалтерской отчетности.
Введение 3
1. Концепция бухгалтерской отчетности 4
2. Форма № 1 «Бухгалтерский баланс» 7
3. Форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках» 11
4. Форма № 3 «Отчет об изменении капитала» 15
5. Форма № 4 «Отчет о движении денежных средств» 15
6. Форма № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» 16
7. Форма № 6 «Отчет об целевом использовании полученных
средств» 17
8. Пояснительная записка 17
9. Практическая часть 19
Заключение 41
Список использованной литературы 42
Бухгалтерский баланс на конец отчетного периода
АКТИВ |
Код |
|
1 |
2 |
3 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
||
Нематериальные активы (04) |
110 |
5000 |
Основные средства (01-02) |
120 |
100022 |
Незавершенное строительство (08) |
130 |
35007 |
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
- |
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
- |
Отложенные налоговые активы |
145 |
- |
Прочие внеоборотные активы |
150 |
- |
ИТОГО по разделу I |
190 |
140029 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
||
Запасы |
210 |
84083 |
в том числе: |
211 |
59959 |
животные на выращивании и откорме |
212 |
- |
затраты в незавершенном производстве (20) |
213 |
12342 |
готовая продукция и товары для перепродажи (43) |
214 |
1205 |
товары отгруженные (45) |
215 |
7200 |
расходы будущих периодов (97) |
216 |
3333 |
прочие запасы и затраты |
217 |
- |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) |
220 |
800 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
- |
в том числе покупатели и заказчики |
231 |
- |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) (60) |
240 |
1903 |
в том числе покупатели и заказчики (62) |
241 |
202 |
Краткосрочные финансовые вложения (58) |
250 |
15712 |
Денежные средства (50,51,55) |
260 |
169968 |
Прочие оборотные активы |
270 |
- |
ИТОГО по разделу II |
290 |
272423 |
БАЛАНС |
300 |
412452 |
ПАССИВ |
Код |
|
1 |
2 |
3 |
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ |
||
Уставный капитал (80) |
410 |
320000 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
411 |
- |
Добавочный капитал (83) |
420 |
1500 |
Резервный капитал (82) |
430 |
3500 |
в том числе: |
431 |
- |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
- |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (84) |
470 |
5003 |
ИТОГО по разделу III |
490 |
330000 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
||
Займы и кредиты (67) |
510 |
22000 |
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
- |
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
- |
ИТОГО по разделу IV |
590 |
22000 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
||
Займы и кредиты (66) |
610 |
24043 |
Кредиторская задолженность |
620 |
22204 |
в том числе: |
621 |
1997 |
задолженность перед персоналом организации (70) |
622 |
6203 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) |
623 |
4015 |
задолженность по налогам и сборам (68) |
624 |
3246 |
прочие кредиторы (71,76,79) |
625 |
6744 |
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
630 |
- |
Доходы будущих периодов (98,86) |
640 |
10200 |
Резервы предстоящих расходов (96) |
650 |
4000 |
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
- |
ИТОГО по разделу V |
690 |
60447 |
БАЛАНС |
700 |
412452 |
СПРАВКА о наличии ценностей, |
||
Арендованные основные средства |
910 |
|
в том числе по лизингу |
911 |
|
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение |
920 |
|
Товары, принятые на комиссию |
930 |
|
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов |
940 |
|
Обеспечения обязательств и платежей полученные |
950 |
|
Обеспечения обязательств и платежей выданные |
960 |
|
Износ жилищного фонда |
970 |
|
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов |
980 |
|
Нематериальные активы, полученные в пользование |
990 |
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС |
КОДЫ | ||||||||||
Форма №1 по ОКУД |
0710001 | ||||||||||
на “31” декабря 2009 г. |
Дата (год, месяц, число) |
||||||||||
Организациия__________________ |
по ОКПО |
||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
||||||||||
Вид деятельности ______________________________ |
по ОКВЭД |
||||||||||
Организационно-правовая форма/форма собственности ______________________ |
|||||||||||
______________________________ |
по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) |
по ОКЕИ |
384/385 | |||||||||
Местонахождение (адрес)_______________________ | |||||||||||
______________________________ | |||||||||||
Дата утверждения |
|||||||||||
Дата отправки (принятия) |
АКТИВ |
Код |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|||
Нематериальные активы (04) |
110 |
5000 |
5000 |
Основные средства (01-02) |
120 |
100000 |
100022 |
Незавершенное строительство (08) |
130 |
35000 |
35007 |
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
- |
- |
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
- |
- |
Отложенные налоговые активы |
145 |
- |
- |
Прочие внеоборотные активы |
150 |
- |
- |
ИТОГО по разделу I |
190 |
140000 |
140029 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|||
Запасы |
210 |
84083 |
84083 |
в том числе: |
211 |
60000 |
59959 |
животные на выращивании и откорме |
212 |
- |
- |
затраты в незавершенном производстве (20) |
213 |
12350 |
12342 |
готовая продукция и товары для перепродажи (43) |
214 |
1200 |
1205 |
товары отгруженные (45) |
215 |
7200 |
7200 |
расходы будущих периодов (97) |
216 |
3333 |
3333 |
прочие запасы и затраты |
217 |
- |
- |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) |
220 |
800 |
800 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
- |
- |
в том числе покупатели и заказчики |
231 |
- |
- |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) (60) |
240 |
1700 |
1903 |
в том числе покупатели и заказчики (62) |
241 |
- |
202 |
Краткосрочные финансовые вложения (58) |
250 |
15700 |
15712 |
Денежные средства (50,51,55) |
260 |
170000 |
169968 |
Прочие оборотные активы |
270 |
- |
- |
ИТОГО по разделу II |
290 |
272283 |
272423 |
БАЛАНС |
300 |
412283 |
412452 |
ПАССИВ |
Код |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ |
|||
Уставный капитал (80) |
410 |
320000 |
320000 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
411 |
- |
- |
Добавочный капитал (83) |
420 |
1500 |
1500 |
Резервный капитал (82) |
430 |
3500 |
3500 |
в том числе: |
431 |
- |
- |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
- |
- |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (84) |
470 |
5000 |
5003 |
ИТОГО по разделу III |
490 |
330000 |
330000 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|||
Займы и кредиты (67) |
510 |
22000 |
22000 |
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
- |
- |
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
- |
- |
ИТОГО по разделу IV |
590 |
22000 |
22000 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|||
Займы и кредиты (66) |
610 |
24000 |
24043 |
Кредиторская задолженность |
620 |
22083 |
22204 |
в том числе: |
621 |
2000 |
1997 |
задолженность перед персоналом организации (70) |
622 |
6150 |
6203 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) |
623 |
4000 |
4015 |
задолженность по налогам и сборам (68) |
624 |
3200 |
3246 |
прочие кредиторы (71,76,79) |
625 |
6733 |
6744 |
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
630 |
- |
- |
Доходы будущих периодов (98,86) |
640 |
10200 |
10200 |
Резервы предстоящих расходов (96) |
650 |
4000 |
4000 |
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
- |
- |
ИТОГО по разделу V |
690 |
60283 |
60447 |
БАЛАНС |
700 |
412283 |
412452 |
СПРАВКА о наличии ценностей, |
|||
Арендованные основные средства |
910 |
||
в том числе по лизингу |
911 |
||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение |
920 |
||
Товары, принятые на комиссию |
930 |
||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов |
940 |
||
Обеспечения обязательств и платежей полученные |
950 |
||
Обеспечения обязательств и платежей выданные |
960 |
||
Износ жилищного фонда |
970 |
||
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов |
980 |
||
Нематериальные активы, полученные в пользование |
990 |
Руководитель |
___________ |
______________ |
Главный бухгалтер |
__________ |
_____________ | |||||||||||
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) | |||||||||||||
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ |
КОДЫ | |||||||||||||||
Форма №2 по ОКУД |
0710002 | |||||||||||||||
за “31” декабря 2009 г. |
Дата (год, месяц, число) |
|||||||||||||||
Организация ______________________________ |
по ОКПО |
|||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
|||||||||||||||
Вид деятельности ______________________________ |
по ОКВЭД |
|||||||||||||||
Организационно-правовая форма/форма собственности ______________________ |
||||||||||||||||
______________________________ |
по ОКОПФ/ОКФС | |||||||||||||||
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) |
по ОКЕИ |
384/385 |
Показатель |
За отчетный |
За аналогичный период предыдущего года | |
наименование |
код | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
Доходы и расходы по обычным видам деятельности |
|||
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
010 |
162 |
|
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
020 |
(156) |
( ) |
Валовая прибыль |
029 |
6 |
|
Коммерческие расходы |
030 |
(4) |
( ) |
Управленческие расходы |
040 |
( - ) |
( ) |
Прибыль (убыток) от продаж |
050 |
2 |
|
Прочие доходы и расходы |
- |
||
Проценты к получению |
060 |
||
Проценты к уплате |
070 |
( - ) |
( ) |
Доходы от участия в других организациях |
080 |
- |
|
Прочие операционные доходы |
090 |
- |
|
Прочие операционные расходы |
100 |
( - ) |
( ) |
Внереализационные доходы |
120 |
14 |
|
Внереализационные расходы |
130 |
( 10 ) |
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
140 |
5 |
|
Отложенные налоговые активы |
141 |
- |
|
Отложенные налоговые обязательства |
142 |
- |
|
Текущий налог на прибыль |
150 |
(1) |
( ) |
- |
|||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода |
190 |
4 |
|
СПРАВОЧНО |
200 |
- |
|
Базовая прибыль (убыток) на акцию |
- |
||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию |
- |