Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Октября 2014 в 17:08, курсовая работа
Цель исследования - разработка общей модели оценки перспектив вступления предприятия в альянс и осуществление на её базе переноса опыта иностранного предприятия на российскую компанию.
Задачи исследования:
• проанализировать сущность стратегических альянсов как формы межфирменного сотрудничества;
• проанализировать существующее положение в мире и проследить отраслевые тенденции и перспективы стратегических альянсов;
• проанализировать классификацию стратегических альянсов по различным критериям и провести упорядочение основных критериев классификации;
Введение………………………………………………………………….…….....3
1. Сущность и виды международных стратегический альянсов…………..…..5
1.1. Общая характеристика стратегического альянса………..............................5
1.2. Классификация и цели альянсов …………………………...………...……11
1.3. Формы международных стратегических альянсов.……………..……......16
1.4. Отраслевые особенности альянсов…………………………....................19
2.Анализ и оценка технико-экономических показателей деятельности предприятия ……………………………..…………………………..................23
2.1 Краткая характеристика Акционерного Общества «СтройКа»…….……23
2.2 Анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия по основным ТЭП за 2008-2010 гг..........……………………………………...…...26
2.3 Анализ прибыли от реализации товарной продукции…………...……......32
2.4 Анализ балансовой прибыли…………............................................…...…...36
2.5 Анализ рентабельности производства продукции................................…...38
2.6 Анализ рентабельности продаж.........................……………………….…...39
2.7 Анализ общей рентабельности предприятия...……………………….…....41
3. Мероприятия по совершенствованию финансового состояния…………...44
3.1 Технологическое мероприятие………………………………………….......44
3.2 Расчет годового выпуска продукции………………………………….…....45
3.3 Расчет единовременных затрат на осуществление мероприятия…...…...48
3.4 Расчет показателей, характеризующих формирование финансовых ресурсов………………………………..…………………………………...….....52
3.5 Расчет показателей, характеризующих экономический эффект от предлагаемого мероприятия…………………………………………….……....54
Заключение……………………………………………………….……………....57
Список использованных источников……………………...……........................
Приложение 1
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС |
||||||||
на 30 Июня 2010 г. |
||||||||
Форма №1 по ОКУД |
0710001 | |||||||
Дата (год, месяц, число) |
2010|6|30 | |||||||
Организация |
|
по ОКПО |
13687352 | |||||
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
4345054639\434501001 | ||||||
Вид деятельности |
по ОКВЭД |
67.13.1 | ||||||
Организационно-правовая форма форма собственности |
| |||||||
|
|
по ОКОПФ / ОКФС | ||||||
Единица измерения |
по ОКЕИ |
384 | ||||||
Местонахождение (адрес) |
||||||||
Россия, г.Самара, ул.Старо-Загора,401 тел:8(846)9575595 | ||||||||
Дата утверждения |
. . | |||||||
Дата отправки / принятия |
. . | |||||||
АКТИВ |
Код |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода | |||||
1 |
2 |
3 |
4 | |||||
I. Внеоборотные активы |
||||||||
Основные средства |
120 |
15156 |
14844 | |||||
Отложенные налоговые активы |
145 |
73 |
73 | |||||
Итого по разделу I |
190 |
15229 |
14917 | |||||
II. Оборотные активы |
||||||||
Запасы |
210 |
167 |
1333 | |||||
в том числе: |
||||||||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
3 |
2 | |||||
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
- |
1134 | |||||
расходы будущих периодов |
216 |
164 |
197 | |||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
6358 |
6966 | |||||
6966 | ||||||||
в том числе: |
||||||||
покупатели и заказчики |
241 |
3578 |
3808 | |||||
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
67602 |
55686 | |||||
Денежные средства |
260 |
1243 |
13681 | |||||
Итого по разделу II |
290 |
75370 |
77666 | |||||
БАЛАНС |
300 |
90599 |
92583 | |||||
Форма 0710001 с.2 | ||||||||
ПАССИВ |
Код |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода | |||||
1 |
2 |
3 |
4 | |||||
III. Капитал и резервы |
||||||||
Уставный капитал |
410 |
68018 |
71540 | |||||
Добавочный капитал |
420 |
696 |
696 | |||||
Резервный капитал |
430 |
1140 |
1140 | |||||
в том числе: |
||||||||
резервные фонды, образованные
в соответствии |
431 |
1140 |
1140 | |||||
1140 | ||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
12136 |
12516 | |||||
Итого по разделу III |
490 |
81990 |
85892 | |||||
IV. Долгосрочные обязательства |
||||||||
Итого по разделу IV |
590 |
- |
- | |||||
V. Краткосрочные обязательства |
||||||||
Займы и кредиты |
610 |
400 |
- | |||||
Кредиторская задолженность |
620 |
7746 |
4948 | |||||
в том числе: |
||||||||
поставщики и подрядчики |
621 |
3129 |
672 | |||||
задолженность перед персоналом организации |
622 |
1172 |
783 | |||||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
223 |
223 | |||||
223 | ||||||||
задолженность по налогам и сборам |
624 |
3009 |
3053 | |||||
прочие кредиторы |
625 |
213 |
217 | |||||
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов |
630 |
- |
1680 | |||||
Доходы будущих периодов |
640 |
463 |
63 | |||||
Итого по разделу V |
690 |
8609 |
6691 | |||||
БАЛАНС |
700 |
90599 |
92583 | |||||
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ |
||||||||
Арендованные основные средства |
910 |
30 |
10 | |||||
Обеспечения обязательств и платежей полученные |
950 |
75086 |
82308 | |||||
|
|
|
|
Зубарева Ольга Витальевна | ||||
| ||||||||
|
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС |
||||||
на 31 Декабря 2009 г. |
||||||
К О Д Ы | ||||||
Форма №1 по ОКУД |
0710001 | |||||
Дата (год, месяц, число) |
2009|12|31 | |||||
Организация |
|
по ОКПО |
13687352 | |||
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
4345054639\434501001 | ||||
Вид деятельности |
по ОКВЭД |
67.13.1 | ||||
Организационно-правовая форма форма собственности |
| |||||
|
по ОКОПФ / ОКФС | |||||
Единица измерения |
по ОКЕИ |
384 | ||||
Местонахождение (адрес) |
||||||
Россия, г.Самара, ул.Старо-Загора ,401, тел:8(846)9575595 | ||||||
Дата утверждения |
. . | |||||
Дата отправки / принятия |
. . | |||||
АКТИВ |
Код |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода | |||
1 |
2 |
3 |
4 | |||
I. Внеоборотные активы |
||||||
Основные средства |
120 |
2359 |
15156 | |||
Отложенные налоговые активы |
145 |
37 |
73 | |||
Итого по разделу I |
190 |
2396 |
15229 | |||
II. Оборотные активы |
||||||
Запасы |
210 |
586 |
167 | |||
в том числе: |
||||||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
240 |
3 | |||
расходы будущих периодов |
216 |
346 |
164 | |||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
4909 |
6358 | |||
6358 | ||||||
в том числе: |
||||||
покупатели и заказчики |
241 |
2774 |
3578 | |||
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
220996 |
67602 | |||
Денежные средства |
260 |
6667 |
1243 | |||
Итого по разделу II |
290 |
233158 |
75370 | |||
БАЛАНС |
300 |
235554 |
90599 | |||
Форма 0710001 с.2 | ||||||
ПАССИВ |
Код |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода | |||
1 |
2 |
3 |
4 | |||
III. Капитал и резервы |
||||||
Уставный капитал |
410 |
60730 |
68018 | |||
Добавочный капитал |
420 |
696 |
696 | |||
Резервный капитал |
430 |
720 |
1140 | |||
в том числе: |
||||||
резервные фонды, образованные
в соответствии |
431 |
720 |
1140 | |||
1140 | ||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
11986 |
12136 | |||
Итого по разделу III |
490 |
74132 |
81990 | |||
IV. Долгосрочные обязательства |
||||||
Итого по разделу IV |
590 |
- |
- | |||
V. Краткосрочные обязательства |
||||||
Займы и кредиты |
610 |
115411 |
400 | |||
Кредиторская задолженность |
620 |
30302 |
7746 | |||
в том числе: |
||||||
поставщики и подрядчики |
621 |
28149 |
3129 | |||
задолженность перед персоналом организации |
622 |
712 |
1172 | |||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
248 |
223 | |||
223 | ||||||
задолженность по налогам и сборам |
624 |
1174 |
3009 | |||
прочие кредиторы |
625 |
19 |
213 | |||
Доходы будущих периодов |
640 |
15709 |
463 | |||
Итого по разделу V |
690 |
161422 |
8609 | |||
БАЛАНС |
700 |
235554 |
90599 | |||
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ |
||||||
Арендованные основные средства |
910 |
30 |
30 | |||
Обеспечения обязательств и платежей полученные |
950 |
103111 |
75086 | |||
Зубарева Ольга Витальевна | ||||||
| ||||||
Приложение 2
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ |
||||||||||||||||||
за период с 1 Января по 30 Июня 2010 г. |
К О Д Ы | |||||||||||||||||
Форма №2 по ОКУД |
| |||||||||||||||||
Дата (год, месяц, число) |
2010 |
|||||||||||||||||
Организация |
|
по ОКПО |
13687352 | |||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
4345054639\434501001 | ||||||||||||||||
Вид деятельности |
по ОКВЭД |
67.13.1 | ||||||||||||||||
Организационно-правовая форма |
| |||||||||||||||||
|
|
по ОКОПФ / ОКФС | ||||||||||||||||
Единица измерения: |
|
по ОКЕИ |
384 | |||||||||||||||
Показатель |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года | ||||||||||||||||
наименование |
код |
|||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 | |||||||||||||||
Доходы и расходы по обычным видам деятельности |
||||||||||||||||||
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
010 |
447415 |
574846 | |||||||||||||||
574846 | ||||||||||||||||||
574846 | ||||||||||||||||||
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
020 |
(422600) |
(553287) | |||||||||||||||
Валовая прибыль |
029 |
24815 |
21559 | |||||||||||||||
Управленческие расходы |
040 |
(16772) |
(21348) | |||||||||||||||
Прибыль (убыток) от продаж |
050 |
8043 |
211 | |||||||||||||||
Прочие доходы и расходы |
||||||||||||||||||
Проценты к уплате |
070 |
(376) |
(1118) | |||||||||||||||
Прочие доходы |
090 |
808 |
183290 | |||||||||||||||
Прочие расходы |
100 |
(1187) |
(174686) | |||||||||||||||
Прибыль (убыток) до налогообложения |
140 |
7288 |
7697 | |||||||||||||||
Текущий налог на прибыль |
150 |
(1566) |
(2638) | |||||||||||||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода |
190 |
5722 |
5059 | |||||||||||||||
Форма 0710002 с.2 | ||||||||||||||||||
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ | ||||||||||||||||||
Показатель |
За отчетный период |
За аналогичный период | ||||||||||||||||
наименование |
код |
прибыль |
убыток |
прибыль |
убыток | |||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||||||||||||
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании |
210 |
- |
56 |
32 |
- | |||||||||||||
|
Прибыль (убыток) прошлых лет |
220 |
- |
- |
19 |
377 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ |
||||||||||||||||||
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г. |
К О Д Ы | |||||||||||||||||
Форма №2 по ОКУД |
| |||||||||||||||||
Дата (год, месяц, число) |
2009 |
|||||||||||||||||
Организация |
|
по ОКПО |
13687352 | |||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
4345054639\434501001 | ||||||||||||||||
Вид деятельности |
по ОКВЭД |
67.13.1 | ||||||||||||||||
Организационно-правовая форма |
| |||||||||||||||||
|
|
по ОКОПФ / ОКФС | ||||||||||||||||
Единица измерения: |
|
по ОКЕИ |
384 | |||||||||||||||
Показатель |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года | ||||||||||||||||
наименование |
код |
|||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 | |||||||||||||||
Доходы и расходы по обычным видам деятельности |
||||||||||||||||||
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
010 |
1166812 |
1360990 | |||||||||||||||
1360990 | ||||||||||||||||||
1360990 | ||||||||||||||||||
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
020 |
(1111772) |
(1321529) | |||||||||||||||
Валовая прибыль |
029 |
55040 |
39461 | |||||||||||||||
Управленческие расходы |
040 |
(47335) |
(33387) | |||||||||||||||
Прибыль (убыток) от продаж |
050 |
7705 |
6074 | |||||||||||||||
Прочие доходы и расходы |
||||||||||||||||||
Проценты к уплате |
070 |
(3935) |
(723) | |||||||||||||||
Прочие доходы |
090 |
232546 |
79030 | |||||||||||||||
Прочие расходы |
100 |
(222936) |
(77189) | |||||||||||||||
Прибыль (убыток) до налогообложения |
140 |
13380 |
7192 | |||||||||||||||
Отложенные налоговые активы |
141 |
37 |
37 | |||||||||||||||
Текущий налог на прибыль |
150 |
(5017) |
(2907) | |||||||||||||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода |
190 |
8400 |
4322 | |||||||||||||||
СПРАВОЧНО: |
||||||||||||||||||
Постоянные налоговые обязательства (активы) |
200 |
809 |
555 | |||||||||||||||
Форма 0710002 с.2 | ||||||||||||||||||
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ | ||||||||||||||||||
Показатель |
За отчетный период |
За аналогичный период | ||||||||||||||||
наименование |
код |
прибыль |
убыток |
прибыль |
убыток | |||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||||||||||||
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании |
210 |
50 |
1129 |
126 |
- | |||||||||||||
50 |
||||||||||||||||||
50 |
||||||||||||||||||
50 |
||||||||||||||||||
50 |
||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) прошлых лет |
220 |
19 |
377 |
13 |
- | |||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Информация о работе Роль и формы современного развития международных стратегических альянсов