Предварительное технико-экономическое обоснование салона – красоты

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Октября 2013 в 21:04, курсовая работа

Краткое описание

Целью проекта является создание салона - парикмахерской в центральной части города Кронштадта, для обслуживания жителей города «морской славы». Целью маркетинга является обеспечение наличия нужного количества услуг для нужной аудитории, в нужном количестве, в нужное время, по подходящей цене, при осуществлении необходимой коммуникации и мер по осуществлению услуг.
Основной целью предоставления услуг салоном «Волна» является утверждение на рынке и получение достаточно стабильной прибыли.

Содержание

Введение ----------------------------------------------------------------- 3
1. Оценка рынка сбыта -------------------------------------------------- 5
1.1 Конкуренция ----------------------------------------------------- 7
1.2 Реклама ------------------------------------------------------------ 8
2. Описание процесса обслуживания -------------------------------- 8
2.1 Организационная структура фирмы ---------------------- 13
2.2 оплата труда ------------------------------------------------------ 15
3. Определение величины начального капитала ------------------- 16
3.1. Расчет стоимости ОФ ------------------------------------------ 17
3.2 Расчёт стоимости нематериальных активов -------------- 21
3.3 Определение потребности в запасах и величины оборотного капитала ---------------------------------------------------------------- 22
3.4 Расчет потребности в оборотных средствах --------------- 23
4. Выбор метода финансирования проекта -------------------------- 24
4.1. Источники инвестиций ---------------------------------------- 24
4.2. Аргументы в пользу ООО ------------------------------------ 25
5. Планирование фонда оплаты труда -------------------------------- 27
5.1. Формирование штатного расписания ---------------------- 28
6. Планирование текущих расходов ----------------------------------- 29
6.1 Расчёт амортизации --------------------------------------------- 29
6.2 Планируемые текущие расходы и на последующие годы из расчета увеличения на 9% ------------------------------------------ 32
6.3 Смета текущих расходов на предприятии ---------------- 32
6.4 Определение себестоимости услуги, цен, объема реализации и выручки ----------------------------------------------------------------- 35
7. Планирование текущих доходов ------------------------------------- 35 8. Планирование финансовых результатов --------------------------- 36
9. Оценка эффективности проекта -------------------------------------- 38
Вывод ---------------------------------------------------------------------- 40
Список используемой литературы ----------------------------------- 41