Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Октября 2013 в 20:33, контрольная работа
В финансовой теории и практике существуют различные подходы к трактовке понятия «бюджет», что обусловлено многогранностью бюджета как социально-экономического явления.
Применительно к публичным финансам (государственным и муниципальным финансам) под бюджетом традиционно понимают централизованный денежный фонд, формируемый для обеспечения функций и задач соответствующих органов власти (государственной, местной).
Теоретическое задание 3
Вариант 2 «Бюджетная система РФ, её состав и принципы организации». 3
1.1 Сущность бюджета. Бюджетная система Российской Федерации. 3
1.2 Состав и принципы организации бюджетной системы РФ. 6
Практическое задание 10
Вариант 3 10
2.1. Доходы бюджета 10
2.2. Расходы бюджета 13
Список литературы 34
Дневная нагрузка в поликлинике (п.7) и на дому (п.8) определяется как произведение нормы обслуживания в час в поликлинике (п.3) и на дому (п. 4), числа часов работы в поликлинике (п. 5) и на дому (п. 6) и числа должностных ставок (п. 2).
Годовая нагрузка (п.11) рассчитывается как произведение дневной нагрузки, всего (п.9) на число рабочих дней (п.10).
Число врачебных посещений (п. 12) рассчитывается как произведение дневной нагрузки на дому (п.8) и числа рабочих дней в году (п. 10).
Сумма расходов на медикаменты (п. 14) рассчитывается как произведение числа врачебных посещений (п. 12) и среднего расхода медикаментов на 1 посещение (п.13).
3. Расчет расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
Показатель |
Больницы и диспансеры в городах |
Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
| принято в текущем году |
проект на следующий год |
принято в текущем году |
проект на следующий год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. Среднегодовое количество коек |
Х |
599 |
Х |
300 |
2. Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб. |
850 |
950 |
800 |
900 |
3. Годовой ФЗП в год, тыс. руб. |
500 000 |
569 050 |
300 000 |
270 000 |
4. Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
Показатель |
Больницы и диспансеры в городах |
Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
принято в текущем году |
проект на следующ. год |
принято в текущем году |
проект на следующ. год | |
I. Канцелярские и хозяйственные расходы | ||||
1. Среднегодовое количество коек |
Х |
599 |
Х |
300 |
2. Расходы на 1 койку в год, руб. |
450 |
450 |
450 |
450 |
Итого канцелярских и хозяйственных расходов,руб |
Х |
269 550 |
Х |
135 000 |
II. Мягкий инвентарь | ||||
1. Количество коек на начало года |
Х |
550 |
Х |
277 |
2. Расходы на дооборудование 1 койки в год, руб. |
500 |
500 |
500 |
500 |
3.Итого расходов на |
Х |
275 000 |
Х |
138 500 |
4. Прирост коек за год |
Х |
85 |
Х |
42 |
5. Расходы на оборудование 1 новой койки, руб. |
700 |
700 |
700 |
700 |
6.Итого расходов на |
Х |
59 500 |
Х |
29 400 |
7.Всего расходов на мягкий |
Х |
334 500 |
Х |
167 900 |
5. Свод расходов по больницам и диспансерам в городах и сельской местности, руб.
На следующий год в сфере здравоохранения планируется увеличение расходов:
- на приобретение оборудования на 18%;
- на капитальный ремонт – на 15%.
Показатель |
Больницы и диспансеры в городах |
Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
принято в текущем году |
проект на следующий год |
принято в текущем году |
проект на следующий год | |
1. Заработная плата мед. |
500 000 |
569 050 |
300 000 |
270 000 |
2. Начисления на заработную |
130 000 |
147 953 |
78 000 |
70 200 |
3. Питание |
3 000 000 |
4 405 760 |
2 000 000 |
2 247 920 |
4. Медикаменты |
3 500 000 |
5 195 960 |
2 500 000 |
2 397 960 |
5. Мягкий инвентарь |
Х |
334 500 |
Х |
167 900 |
6. Канцелярские и хозяйственные расходы |
Х |
269 550 |
Х |
135 000 |
7. Приобретение оборудования |
250 000 |
295 000 |
150 000 |
177 000 |
8. Капитальный ремонт |
1 200 000 |
1380 000 |
700 000 |
805 000 |
9. Прочие расходы |
400 000 |
450 000 |
300 000 |
350 000 |
Итого расходов |
8 980 000 |
1 3047 773 |
6 028 000 |
6 620 980 |
6. Свод расходов по амбулаторно–поликлиническим учреждениям, руб.
На следующий год планируется снижение расходов на капитальный ремонт в амбулаторно - поликлинических учреждениях на 2 %.
Показатель |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
1. Заработная плата мед. |
750 000 |
800 000 |
2. Начисления на заработную |
195 000 |
208 000 |
3. Медикаменты |
1 116 624 |
1 200 000 |
4. Мягкий инвентарь |
Х |
350 000 |
5. Канцелярские и хозяйственные расходы |
Х |
160 000 |
6. Приобретение оборудования и инвентаря |
380 000 |
472 000 |
7. Капитальный ремонт |
1 000 000 |
980 000 |
8. Прочие расходы |
Х |
250 000 |
Итого расходов |
3 441 624 |
4 420 000 |
7. Свод расходов на здравоохранение, тыс. руб.
Учреждение |
Текущий год |
Проект на следующий год | ||
Принято |
Исполнено за 6 мес. |
Ожидаемое исполнение | ||
1.
Больницы и диспансеры в |
8 980 000 |
4 490 000 |
8 980 000 |
13 047 773 |
2.
Больницы и диспансеры в |
6 028 000 |
3 014 000 |
6 028 000 |
6 620 980 |
3.
Амбулаторно-поликлинические |
3 441 624 |
1 720 812 |
3 441 624 |
4 420 000 |
4.
Прочие учреждения |
2 000 000 |
1 000 000 |
2 000 000 |
2 400 000 |
Итого расходов, тыс. руб. |
20 449 624 |
10 224 812 |
20 449 624 |
26 488 753 |
Расходы бюджета на финансирование общегосударственных вопросов:
Текущий год и ожидаемое исполнение – 105 000 тыс.руб.
Исполнено за 6 мес. – 60 000 тыс. руб.
Ожидаемое исполнение – на уровне плана
На следующий год планируется увеличение расходов – на 6 %:
105 000+6%=111 300 тыс.руб.
Расходы бюджета на обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельности:
Текущий год и ожидаемое исполнение – 100 000 тыс.руб.
Исполнено за 6 мес. – 50% плана.
Ожидаемое исполнение – на уровне плана
На следующий год планируется увеличение расходов – на 10 %:
100 000+10%=110 000 тыс.руб.
Расходы бюджета на финансирование национальной экономики:
Текущий год и ожидаемое исполнение – 250 000 тыс.руб.
Исполнено за 6 мес. – 50% плана.
Ожидаемое исполнение – на уровне плана
На следующий год планируется увеличение расходов – на 7,5 %:
250 000+7,5%=268 750 тыс.руб.
Расходы бюджета на жилищно – коммунальное хозяйство:
Текущий год и ожидаемое исполнение – 800 000 тыс.руб.
Исполнено за 6 мес. – 300 000 тыс.руб.
Ожидаемое исполнение – на уровне плана
На следующий год планируется увеличение расходов – на 11 %:
800 000+11%=888 000 тыс.руб.
Расходы бюджета на охрану окружающей среды:
Текущий год и ожидаемое исполнение – 100 000 тыс.руб.
Ожидаемое исполнение – на уровне плана
На следующий год планируется увеличение расходов – на 5 %:
100 000+5%=105 000 тыс.руб.
Расходы бюджета на культуру, кинематографию и средства массовой информации:
Текущий год и ожидаемое исполнение – 250 000 тыс.руб.
Исполнено за 6 мес. – 125 000 тыс.руб.
Ожидаемое исполнение – на уровне плана
На следующий год планируются расходы – 300 000 тыс.руб.
Оборотная кассовая наличность исчисляется в размере 2% от расходов бюджета.
Форма №1-Б
ПРОЕКТ БЮДЖЕТА РАЙОНА,
год, тыс. руб.
Учреждение |
Текущий год |
Проект на следующий год | ||
принято |
исполнено за 6 месяцев |
Ожидаемое исполнение | ||
Наименование доходов | ||||
1. Налог на имущество физических лиц |
32 000 |
16 000 |
32 000 |
40 000 |
2. Земельный налог |
148 000 |
74 000 |
148 000 |
171 860 |
3. Единый налог на вмененный доход |
272 000 |
136 000 |
272 000 |
312 800 |
4. Транспортный налог |
1 030 551 |
515 275 |
1 030 551 |
1 030 551 |
5. Налог на доходы физических лиц |
786 658 |
393 329 |
786 658 |
478 285,6 |
6. Неналоговые доходы |
500 |
250 |
500 |
575 |
Итого доходов |
2 269 705 |
1 134 854 |
2 269 709 |
2 034 071,6 |
Дотации и субвенции из бюджета области |
– |
– |
– |
– |
ВСЕГО доходов |
2 269 705 |
1 134 854 |
2 269 709 |
2 034 071,6 |
Наименование расходов | ||||
1. Общегосударственные расходы |
105 000 |
60 000 |
105 000 |
111 300 |
2. Национальная безопасность и правоохранительная |
100 000 |
50 000 |
100 000 |
110 000 |
3. Национальная экономика |
250 000 |
125 000 |
250 000 |
268 750 |
4. Жилищно-коммунальное хозяйство |
800 000 |
300 000 |
800 000 |
888 000 |
5. Охрана окружающей среды |
100 000 |
– |
100 000 |
105 000 |
6. Образование |
17 922 355,7 |
9 278 080,9 |
18354 355,7 |
20 825 651,5 |
7.Культура, кинематография и средства массовой информации |
250 000 |
125 000 |
250 000 |
300 000 |
8. Здравоохранение и спорт |
20 449 624 |
10 224 812 |
20 449 624 |
26 488 753 |
ИТОГО расходов |
39 976 979,7 |
20 162 892,9 |
40408 979,7 |
49 097 454,5 |
Субвенции в областной бюджет |
– |
– |
– |
– |
ВСЕГО РАСХОДОВ |
39 976 979,7 |
20 162 892,9 |
40408 979,7 |
49 097 454,5 |
Оборотная кассовая наличность |
799 539,6 |
403 257,9 |
80 8179,6 |
981 949,1 |
Структурно-динамический анализ доходов и расходов бюджета.
Показатели |
Текущий год |
Проект |
Изменения | |||
тыс.руб. |
% |
тыс.руб. |
% |
тыс.руб. |
% | |
ИТОГО ДОХОДЫ |
2269705 |
100 |
2034071,6 |
100 |
-235633,4 |
|
1.Налог на имущество |
32000 |
1,41 |
40000 |
1,97 |
+8000 |
+0,56 |
2.Земельный налог |
148000 |
6,52 |
171860 |
8,45 |
+23860 |
+1,93 |
3.ЕНВД |
272000 |
11,98 |
312800 |
15,38 |
+40800 |
+3,4 |
4.Транспортный налог |
1030551 |
45,4 |
1030551 |
50,66 |
0 |
+5,26 |
5.НДФЛ |
786658 |
34,66 |
478285,6 |
23,51 |
-308372,4 |
-11,15 |
6.Неналоговые доходы |
500 |
0,02 |
575 |
0,03 |
+75 |
0,01 |
ИТОГО РАСХОДЫ |
39976979,7 |
100 |
49097454,5 |
100 |
-9120474,8 |
|
1.Общегосударственные вопросы |
105000 |
0,26 |
111300 |
0,23 |
-6300 |
-0,03 |
2.Национальная безопасность |
100000 |
0,25 |
110000 |
0,22 |
-10000 |
-0,03 |
3.Национальная экономика |
250000 |
0,63 |
268750 |
0,55 |
-18750 |
-0,08 |
4.Жилищно-комунальное |
800000 |
2,00 |
888000 |
1,81 |
-88000 |
-0,19 |
5.Охрана окружающей среды |
100000 |
0,25 |
105000 |
0,21 |
-5000 |
-0,04 |
6.Образование |
17922355,7 |
44,83 |
20825651,5 |
42,42 |
-2903295,8 |
-2,41 |
7.Культура и СМИ |
250000 |
0,63 |
300000 |
0,61 |
-50000 |
-0,02 |
8.Здравоохранение |
20449624 |
51,15 |
26488753 |
53,95 |
-6039129 |
2,8 |