Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Июля 2014 в 20:16, курсовая работа
В условиях рыночных отношений основа экономического развития - прибыль, важнейший показатель эффективности работы предприятия, источник его жизнедеятельности. Рост прибыли создает финансовую основу для осуществления расширенного воспроизводства предприятия и удовлетворения социальных и материальных потребностей учредителей и работников. За счет прибыли выполняются обязательства предприятия перед бюджетом, банками, другими организациями.
Оглавление
Для анализа производства и реализации предприятием продукции воспользуемся исходными данными: ассортимент продукции, плановые и фактические объемы производства и реализации продукции каждого наименования с разбивкой по кварталам отчетного года.
Таблица 1 - Исходные данные
Показатели |
Кварталы отчетного года | |||||||
I |
II |
III |
IV | |||||
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Объем производства отдельных видов продукции, т.руб.: А В С |
140 690 1800 |
140 690 900 |
145 600 1800 |
145 600 2300 |
150 600 1800 |
150 600 1200 |
150 570 1800 |
150 570 2500 |
Объем реализации отдельных видов продукции, руб.: А В С |
140 690 1800 |
140 680 1000 |
145 600 1800 |
145 610 2200 |
150 600 1800 |
150 620 1200 |
150 570 180 |
150 560 2600 |
Поступило работников за квартал, чел. |
- |
3 |
- |
8 |
- |
2 |
- |
6 |
Выбыло работников за квартал, чел. |
- |
4 |
- |
9 |
- |
3 |
- |
4 |
Отработано человеко-дней всеми работающими за квартал |
- |
2050 |
- |
1700 |
- |
1700 |
- |
1890 |
Отработано человеко-часов всеми рабо- тающими за квартал |
- |
16400 |
- |
11900 |
- |
15300 |
- |
13200 |
Балансовая стоимость поступивших за квартал основных фондов, т.руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
Балансовая стоимость выбывших за квартал основных фондов, т. руб. |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
Элементы себестоимости продукции: -материальные затраты, т. руб. -оплата труда, включая отчисления в социальные фонды, т. руб. -амортизация основных фондов, т. руб. -прочие затраты, т. руб. |
- |
1600 150 по 30 |
рас |
2500 300
70 |
сче |
1700 200
150 |
ту |
2600 350
200 |
Финансовые результаты, т. руб.: -от прочей реализации -от внереализационных доходов за вычетом внереализационных расходов |
- - |
- 40 |
- - |
1 30 |
- - |
- 50 |
- - |
2 70 |
Списочная численность работающих на начало отчетного года- 31 чел.
Балансовая стоимость основных фондов на начало отчетного года- 790 т.руб.
Амортизация основных фондов, начисленная к началу отчетного года- 50 %
Годовая норма амортизации- 8 %
Таблица 2 - Оценка выполнения плана и динамики объема производства продукции за отчетный год
N п/п |
Показатели |
Отчетный год |
Кварталы отчетного | |||
года | ||||||
I |
II |
III |
IY | |||
1 |
Объем производства, т. руб.: |
|||||
- плановый |
10245 |
2630 |
2545 |
2550 |
2520 | |
-фактический |
9945 |
1730 |
3045 |
1950 |
3220 | |
2 |
Абсолютные отклонения фактических значений показателей от плановых, т. руб. |
300 |
900 |
-500 |
600 |
-700 |
3 |
Степень выполнения плана, % |
97,07 |
65,78 |
119,65 |
76,47 |
127,78 |
4 |
Абсолютные отклонения значений фактического объема производства от соответствующих значений предшествующего периода, т. руб. |
- |
- |
-1 315,00 |
1 095,00 |
-1 270,00 |
5 |
Цепные темпы роста объема производства, % |
- |
- |
19,65 |
-23,53 |
27,78 |
Из анализа таблицы видно, что плановый объем производства составляет 10425 тыс. руб. в год, 2630 в первом квартале, 2545 тыс. руб., во втором квартале, 2250 тыс. руб. в третьем квартале, и 2520 тыс. руб. в четвертом квартале.
Фактический объем производства в год составил 9945 тыс. руб., из них в 1 квартале – 1730 тыс. руб., во втором – 3045 тыс. руб., в третьем – 1950 тыс. руб., в четвертом – 3220 тыс. руб.
Наблюдается выполнение плана на 97,07% из них в первом квартале 65,78%, во втором квартале - идет перевыполнение плана на 19,65%, в третьем – 76,47%, в четвертом - перевыполнение на 27,78%.
Графически объем производства всей продукции предприятия представлены на рисунке 1.
Рисунок 1 – объем производства
Следующим этапом анализа производства и реализации продукции является изучение структуры ассортимента продукции, то есть процентного соотношения планового и фактического объемов производства и реализации каждого наименования продукции в общем объеме, соответственно, производства и реализации по предприятию в целом. В курсовой работе необходимо сравнивать структуры ассортимента в четвертом квартале со структурой в первом квартале отчетного года, определяя абсолютные отклонения долей отдельных наименований продукции в последнем квартале от аналогичных долей в первом квартале.
Анализ структуры ассортимента продукции позволяет, во-первых, оценить значимость отдельных видов продукции с точки зрения их вклада в общий объем производства и реализации продукции, во-вторых, выявить произошедшие за ряд лет структурные сдвиги в ассортименте.
Таблица 3 - Оценка выполнения плана и динамики объема производства продукции за отчетный год изделия А
1 |
Объем производства изделия А, т. руб.: |
|||||
- плановый |
585 |
140 |
145 |
150 |
150 | |
-фактический |
585 |
140 |
145 |
150 |
150 | |
2 |
Абсолютные отклонения фактических значений показателей от плановых, т. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Степень выполнения плана, % |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
4 |
Абсолютные отклонения значений фактического объема производства от соответствующих значений предшествующего периода, т. руб. |
- |
- |
-5,00 |
-5,00 |
0,00 |
5 |
Цепные темпы роста объема производства, % |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
По изделию А план полностью выполняется за весь рассматриваемый период.
Таблица 4 - Оценка выполнения плана и динамики объема производства продукции за отчетный год изделия В
1 |
Объем производства изделия В, т. руб.: |
|||||
- плановый |
2460 |
690 |
600 |
600 |
570 | |
-фактический |
2460 |
690 |
600 |
600 |
570 | |
2 |
Абсолютные отклонения фактических значений показателей от плановых, т. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Степень выполнения плана, % |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
4 |
Абсолютные отклонения значений фактического объема производства от соответствующих значений предшествующего периода, т. руб. |
- |
- |
90,00 |
0,00 |
30,00 |
5 |
Цепные темпы роста объема производства, % |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
По изделию В план полностью выполняется за весь рассматриваемый период.
Таблица 5 - Оценка выполнения плана и динамики объема производства продукции за отчетный год изделия С
1 |
Объем производства Изделия С, т. руб.: |
|||||
- плановый |
7200 |
1800 |
1800 |
1800 |
1800 | |
-фактический |
7000 |
1000 |
2300 |
1200 |
2500 | |
2 |
Абсолютные отклонения фактических значений показателей от плановых, т. руб. |
200 |
800 |
-500 |
600 |
-700 |
3 |
Степень выполнения плана, % |
97,22 |
55,56 |
127,78 |
66,67 |
138,89 |
4 |
Абсолютные отклонения значений фактического объема производства от соответствующих значений предшествующего периода, т. руб. |
- |
- |
-1 300,00 |
1 100,00 |
-1 300,00 |
5 |
Цепные темпы роста объема производства, % |
- |
- |
27,78 |
-33,33 |
38,89 |
Информация о работе Экономический анализ деятельности предприятия