Контрольная работа по «Бюджетной системе Российской Федерации»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Февраля 2014 в 22:54, контрольная работа

Краткое описание

В формировании и развитии экономической и социальной структуры общества большую роль играет государственное регулирование, осуществляемое в рамках принятой на каждом историческом этапе политики. Механизм, позволяющий государству проводить экономическую и социальную политику, является финансовая система общества и входящий в ее состав - государственный бюджет. Именно через государственный бюджет производится направленное воздействие на образование и использование централизованных и децентрализованных фондов денежных средств.

Содержание

1. Экономическое содержание и функции бюджета государства ………...3
2. Практическая часть………………………………………………………...9
Пояснительная записка………………………………………………………24
Приложение 1…………………………………………………………….…..26
Список литературы…………………………………………………………..27

Прикрепленные файлы: 1 файл

35787.doc

— 362.00 Кб (Скачать документ)

 

 

 

5. Свод расходов  по общеобразовательным школам, руб.

Показатель

Принято в текущем  году

Проект на следующий  год

1. Заработная плата  педагогического персонала

349 571,75

341 229,28

2. Заработная плата  административно-обслуживающего и  учебно-вспомогательного персонала

66 200

78 542

3. Всего ФЗП

498 926,10

503 725,66

4. Начисления на заработную  плату

П.3*26%=129 720,79

П.3*26%=130 968,67

5. Хозяйственные и  командировочные расходы

12 231

12 690

6. Учебные и прочие  расходы

10 740

10 900

7. Расходы на ГПД

2 981 550

3 419 400

Итого расходов на текущее  содержание школ

П.3+п.4+п.5+п.6+п.7= 3 633 167,8

П.3+п.4+п.5+п.6+п.7= 4 077 684,33


 

 

6. Расчёт расходов  на содержание ДОУ

Показатель,

единица измерения

Принято в текущем  году

Проект на следующий  год

1. Число детей:

На начало года

На конец года

Среднегодовое (прирост  с 01.07)

 

240

300

(240+300)/2= 270

 

310

340

(310+340)/2= 325

2. Расходы на заработную  плату в год:

На 1 ребёнка, руб.

На всех детей, руб.

 

 

240

240*270=64 800

 

 

240

240*325=78 000

3. Начисления на заработную плату, руб.

П.2*26%=16 848

П.2*26%=20 280

4. Расходы на питание,  руб.

Норма расхода на 1 ребёнка  в день, руб.

Число дней функционирования

Число дето – дней

Расходы на питание всех детей в год, руб.

 

40

230

270*230=62 100

62 100*40 = 2 484 000

 

40

230

325*230=74 750

74 750*40 = 2 990 000

5. Расходы на мягкий  инвентарь:

На оборудование 1 нового места, руб.

На оборудование всех новых мест, руб.

На дооборудование 1 ранее  действовавшего места, руб.

На дооборудование всех ранее действовавших мест, руб.

 

520

(300-240)*520= 31 200

 

330

330*240=79 200

 

520

(340-310)*520= 15 600

 

330

330*310= 102 300

6. Хозяйственные и  прочие расходы:

На одного ребёнка, руб.

На всех детей, руб.

 

620

620*270=167 400

 

620

620*325=201 500

7. Родительская плата:

На одного ребёнка, руб.

На всех детей, руб.

 

30

30*270=8 100

 

30

30*325=9 750

8. Всего расходов, руб.

В том числе:

Средства родителей

Финансирование из бюджета

2 851 548

 

П.7=8 100

П.2+п.3+п.4+п.5(1;2)+п.6 =

2 843 448

3 417 430

 

П.7=9 750

П.2+п.3+п.4+п.5(1;2)+п.6 =

3 407 680


 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Свод расходов  на образование, руб.

Наименование

Принято

Исполнение  за 6 месяцев

Ожидаемое исполнение

Проект на следующий  год

1. ДОУ в городах  (таб.6, п.8)

2 843 448

1 421 724

2 843 448

3 407 680

2. ДОУ в сельской  местности

800 000

400 000

800 000

900 000

3. Школы общеобразовательные  в городах (таб.5, итого)

3 633 167,8

1 816 583,95

3 633 167,8

4 077 684,33

4. Школы общеобразовательные  в сельской местности

850 000

475 000

850 000

900 000

5. Школы-интернаты в  городах и сельской местности

498 191

250 000

498 191

550 000

6. Приобретение учебников

460 000

230 000

460 000

400 000

7. Вечерние и заочные  общеобразовательные школы

46 923

23 460

46 923

48 220

8. Учреждения и мероприятия  по внешкольной работе с детьми

600 000

300 000

600 000

700 000

9. Детские дома

40 000

20 000

40 000

40 000

10. Фонд всеобуча

50 682,82

25 341,41

50 682,82

56159,04

11. Прочие учреждения  и мероприятия в области образования

500 000

270 000

500 000

600 000

12. Финансирование мероприятий  по организации оздоровительной кампании детей и подростков

50 000

25 000

50 000

70 000

13. Итого расходов

10 372 412,71

5 257 109,36

10 373 412,71

11 749 743,37

14. Приобретение инвентаря  и оборудования

1 500 000

750 000

1 500 000

1 875 000

15. Капитальные вложения на строительство

900 000

500 000

900 000

1 200 000

16. Капитальный ремонт

600 000

300 000

600 000

500 000

Всего расходов

13 372 412,71

6 807 109,36

13 372 412,71

15 324 743,37


 

1. Фонд всеобуча = (школы  общеобразовательные и школы-интернаты  в городах и сельской местности + вечерние и заочные общеобразовательные школы + детские дома) * 1%, по условию задачи.

2. Расходы на приобретение  инвентаря и оборудования по  общеобразовательным школам на  следующий год планируется с  ростом на 25%, т.е. 1 500 000*1,25.

 

 

3. Расчёт расходов  на заработную плату медицинского  персонала по больницам и диспансерам  в городах и сельской местности

Показатель

Больницы и  диспансеры в городах

Больницы и  диспансеры в сельской местности

Принято в текущем  году

Проект на следующий  год

Принято в текущем  году

Проект на следующий  год

1. Среднегодовое количество  коек

x

551

x

329

2. Средняя заработная  плата на 1 койку в год, руб.

800

800

750

750

3. Годовой ФЗП в  год, руб.

450 000

551*800=440 800

390 000

329*750 = 246 750


 

4. Расчёт расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности

 

 

Показатель

Больницы и  диспансеры в городах и рабочих  посёлках

Больницы и  диспансеры в сельской местности

Принято в текущем году

Проект на следующий  год

Принято в текущем  году

Проект на следующий  год

I. Канцелярские и хозяйственные расходы

1. Среднегодовое количество  коек

x

551

x

329

2. Расходы на 1 койку,  руб.

230

230

230

230

Итого канцелярских и  хозяйственных расходов, руб.

x

230*551=126 730

x

230*329=75 670

I I. Мягкий инвентарь

1. Количество коек  на начало года

x

515

x

305

2. Расходы на дооборудование 1 койки, руб.

600

600

600

600

3. Итого расходов на  дооборудование, руб.

x

600*515=309 000

x

600*305=183 000

4. Прирост коек за год

x

80

x

36

5. Расходы на оборудование 1 новой койки, руб.

800

800

800

800

6. Итого расходов на  оборудование новых коек, руб.

x

80*800=64 000

x

36*800=28 800

Всего расходов на мягкий инвентарь, тыс. руб.

x

309+64=373

x

183+28,8=211,8


 

 

5. Свод расходов по больницам и диспансерам в городах и сельской местности, руб.

Показатель

Больницы и  диспансеры в городах

Больницы и  диспансеры в сельской местности

Принято в текущем  году

Проект на следующий  год

Принято в текущем  году

Проект на следующий год

1. Заработная плата  мед. Персонала больниц и диспансеров

450 000

440 800

390 000

246 750

2. Начисления на заработную  плату (26%)

117 000

114 608

101 400

64 155

3. Питание

3 500 000

3 798 985

2 000 000

2 303 130

4. Медикаменты

4 000 000

4 222 815

2 100 000

2 346 360

5. Мягкий инвентарь

X

373 000

X

211 800

6. Канцелярские и хозяйственные  расходы

X

126 730

X

75 670

7. Приобретение оборудования  и инвентаря

250 000

250 000*125%=312 500

150 000

150 000*125%=187 500

8. Капитальный ремонт

1 200 000

1 200 000*115%=1 380 000

700 000

700 000*115%=805 000

9. Прочие расходы

400 000

450 000

300 000

350 000

Итого расходов (сумма  п.1 – п.9)

9 917 000

11 219 438

5 741 400

6 590 365


 

6. Свод расходов  по амбулаторно-поликлиническим  учреждениям, руб.

Показатель

Принято в текущем  году

Проект на следующий  год

1. Заработная плата  мед. персонала

750 000

800 000

2. Начисления на заработную  плату (26%)

195 000

208 000

3. Медикаменты

1 377 146

900 000

4. Мягкий инвентарь

X

300 000

5. Канцелярские и хозяйственные расходы

X

250 000

6. Приобретение оборудования  и инвентаря

400 000

400 000*125%=500 000

7. Капитальный ремонт

1 000 000

1 000 000 - 4%%=960 000

8. Прочие расходы

x

250 000

Итого расходов

3 722 146

4 168 000


 

 

 

7. Свод расходов  на здравоохранение, руб.

Показатель

Текущий год

Проект на следующий  год

принято

Исполнено за 6 месяцев

Ожидаемое исполнение

1. Больницы и диспансеры  в городах

9 917 000

4 958 500

9 917 000

11 219 438

2. Больницы и диспансеры  в сельской местности

5 741 400

2 870 700

5 741 400

6 590 365

3. Амбулаторно-поликлинические  учреждения

3 722 146

1 861 073

3 722 146

4 168 000

4. Прочие учреждения  здравоохранения

2 400 000

1 200 000

2 400 000

2 600 000

Итого расходов

21 780 546

10 890 273

21 780 546

24 577 803


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект бюджета  района год (тыс. руб.)

Показатели

Текущий год

 

принято

исполнено за 6 месяцев

ожидаемое исполнение

Проект на следующий  год

1

2

3

4

5

Наименование  доходов

1. Налог на имущество  физических лиц

32 000 

16 000 

32 000 

40 000 

2. Земельный налог

168 000 

84 000 

168 000 

463 730,77

3. Единый налог на  вмененный доход

272 000 

136 000 

272 000 

312 800 

4. Транспортный налог

35 264,24 

17 632,12 

35 264,24 

35 264,24 

5. Налог на доходы  физических лиц

786,66 

393,33 

786,66 

726,88 

6. Неналоговые доходы

500 

250 

500 

575 

ИТОГО доходов

508 550,9

254 275,45

508 550,9

853 096,89

Дотации и субвенции  из бюджета области

-

-

-

-

ВСЕГО доходов

508 550,9

254 275,45

508 550,9

853 096,89

Наименование  расходов

1. Общегосударственные вопросы

110

50

110

113,85

2. Национальная безопасность  и правоохранительная деятельность

100

50

100

110

3. Национальная экономика

350

175

350

376,25

4. Желищно-коммунальное  хозяйство

950

450

950

1 068,75

5. Охрана окружающей  среды

100

50

100

105

6. Образование

13 372,41

6 807,11

13 372,41

15 324,74

7. Культура, кинематография  и средства массовой информации

350

175

350

410

8. Здравоохранение и  спорт

21 780,55

10 890,27

21 780,55

24 577,8

ИТОГО расходов

37 112,96

18 647,38

37 112,96

42 086,39

Субвенции в областной  бюджет

471 437,94

235 628,07

471 437,94

811 010,5

ВСЕГО расходов

508 550,9

254 275,45

508 550,9

853 096,89

Оборотная кассовая наличность

742,26

372,95

742,26

841,73

Информация о работе Контрольная работа по «Бюджетной системе Российской Федерации»