Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Февраля 2014 в 22:54, контрольная работа
В формировании и развитии экономической и социальной структуры общества большую роль играет государственное регулирование, осуществляемое в рамках принятой на каждом историческом этапе политики. Механизм, позволяющий государству проводить экономическую и социальную политику, является финансовая система общества и входящий в ее состав - государственный бюджет. Именно через государственный бюджет производится направленное воздействие на образование и использование централизованных и децентрализованных фондов денежных средств.
1. Экономическое содержание и функции бюджета государства ………...3
2. Практическая часть………………………………………………………...9
Пояснительная записка………………………………………………………24
Приложение 1…………………………………………………………….…..26
Список литературы…………………………………………………………..27
5. Свод расходов по общеобразовательным школам, руб.
Показатель |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
1. Заработная плата педагогического персонала |
349 571,75 |
341 229,28 |
2. Заработная плата
административно- |
66 200 |
78 542 |
3. Всего ФЗП |
498 926,10 |
503 725,66 |
4. Начисления на заработную плату |
П.3*26%=129 720,79 |
П.3*26%=130 968,67 |
5. Хозяйственные и командировочные расходы |
12 231 |
12 690 |
6. Учебные и прочие расходы |
10 740 |
10 900 |
7. Расходы на ГПД |
2 981 550 |
3 419 400 |
Итого расходов на текущее содержание школ |
П.3+п.4+п.5+п.6+п.7= 3 633 167,8 |
П.3+п.4+п.5+п.6+п.7= 4 077 684,33 |
6. Расчёт расходов на содержание ДОУ
Показатель, единица измерения |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
1. Число детей: На начало года На конец года Среднегодовое (прирост с 01.07) |
240 300 (240+300)/2= 270 |
310 340 (310+340)/2= 325 |
2. Расходы на заработную плату в год: На 1 ребёнка, руб. На всех детей, руб. |
240 240*270=64 800 |
240 240*325=78 000 |
3. Начисления на заработную плату, руб. |
П.2*26%=16 848 |
П.2*26%=20 280 |
4. Расходы на питание, руб. Норма расхода на 1 ребёнка в день, руб. Число дней функционирования Число дето – дней Расходы на питание всех детей в год, руб. |
40 230 270*230=62 100 62 100*40 = 2 484 000 |
40 230 325*230=74 750 74 750*40 = 2 990 000 |
5. Расходы на мягкий инвентарь: На оборудование 1 нового места, руб. На оборудование всех новых мест, руб. На дооборудование 1 ранее действовавшего места, руб. На дооборудование всех ранее действовавших мест, руб. |
520 (300-240)*520= 31 200
330 330*240=79 200 |
520 (340-310)*520= 15 600
330 330*310= 102 300 |
6. Хозяйственные и прочие расходы: На одного ребёнка, руб. На всех детей, руб. |
620 620*270=167 400 |
620 620*325=201 500 |
7. Родительская плата: На одного ребёнка, руб. На всех детей, руб. |
30 30*270=8 100 |
30 30*325=9 750 |
8. Всего расходов, руб. В том числе: Средства родителей Финансирование из бюджета |
2 851 548
П.7=8 100 П.2+п.3+п.4+п.5(1;2)+п.6 = 2 843 448 |
3 417 430
П.7=9 750 П.2+п.3+п.4+п.5(1;2)+п.6 = 3 407 680 |
7. Свод расходов на образование, руб.
Наименование |
Принято |
Исполнение за 6 месяцев |
Ожидаемое исполнение |
Проект на следующий год |
1. ДОУ в городах (таб.6, п.8) |
2 843 448 |
1 421 724 |
2 843 448 |
3 407 680 |
2. ДОУ в сельской местности |
800 000 |
400 000 |
800 000 |
900 000 |
3. Школы общеобразовательные в городах (таб.5, итого) |
3 633 167,8 |
1 816 583,95 |
3 633 167,8 |
4 077 684,33 |
4. Школы общеобразовательные в сельской местности |
850 000 |
475 000 |
850 000 |
900 000 |
5. Школы-интернаты в городах и сельской местности |
498 191 |
250 000 |
498 191 |
550 000 |
6. Приобретение учебников |
460 000 |
230 000 |
460 000 |
400 000 |
7. Вечерние и заочные общеобразовательные школы |
46 923 |
23 460 |
46 923 |
48 220 |
8. Учреждения и мероприятия по внешкольной работе с детьми |
600 000 |
300 000 |
600 000 |
700 000 |
9. Детские дома |
40 000 |
20 000 |
40 000 |
40 000 |
10. Фонд всеобуча |
50 682,82 |
25 341,41 |
50 682,82 |
56159,04 |
11. Прочие учреждения
и мероприятия в области |
500 000 |
270 000 |
500 000 |
600 000 |
12. Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков |
50 000 |
25 000 |
50 000 |
70 000 |
13. Итого расходов |
10 372 412,71 |
5 257 109,36 |
10 373 412,71 |
11 749 743,37 |
14. Приобретение инвентаря и оборудования |
1 500 000 |
750 000 |
1 500 000 |
1 875 000 |
15. Капитальные вложения на строительство |
900 000 |
500 000 |
900 000 |
1 200 000 |
16. Капитальный ремонт |
600 000 |
300 000 |
600 000 |
500 000 |
Всего расходов |
13 372 412,71 |
6 807 109,36 |
13 372 412,71 |
15 324 743,37 |
1. Фонд всеобуча = (школы
общеобразовательные и школы-
2. Расходы на приобретение инвентаря и оборудования по общеобразовательным школам на следующий год планируется с ростом на 25%, т.е. 1 500 000*1,25.
3. Расчёт расходов
на заработную плату
Показатель |
Больницы и диспансеры в городах |
Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год | |
1. Среднегодовое количество коек |
x |
551 |
x |
329 |
2. Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб. |
800 |
800 |
750 |
750 |
3. Годовой ФЗП в год, руб. |
450 000 |
551*800=440 800 |
390 000 |
329*750 = 246 750 |
4. Расчёт расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
Показатель |
Больницы и диспансеры в городах и рабочих посёлках |
Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год | |
I. Канцелярские и хозяйственные расходы | ||||
1. Среднегодовое количество коек |
x |
551 |
x |
329 |
2. Расходы на 1 койку, руб. |
230 |
230 |
230 |
230 |
Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб. |
x |
230*551=126 730 |
x |
230*329=75 670 |
I I. Мягкий инвентарь | ||||
1. Количество коек на начало года |
x |
515 |
x |
305 |
2. Расходы на дооборудование 1 койки, руб. |
600 |
600 |
600 |
600 |
3. Итого расходов на дооборудование, руб. |
x |
600*515=309 000 |
x |
600*305=183 000 |
4. Прирост коек за год |
x |
80 |
x |
36 |
5. Расходы на оборудование 1 новой койки, руб. |
800 |
800 |
800 |
800 |
6. Итого расходов на оборудование новых коек, руб. |
x |
80*800=64 000 |
x |
36*800=28 800 |
Всего расходов на мягкий инвентарь, тыс. руб. |
x |
309+64=373 |
x |
183+28,8=211,8 |
5. Свод расходов по больницам и диспансерам в городах и сельской местности, руб.
Показатель |
Больницы и диспансеры в городах |
Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год | |
1. Заработная плата
мед. Персонала больниц и |
450 000 |
440 800 |
390 000 |
246 750 |
2. Начисления на заработную плату (26%) |
117 000 |
114 608 |
101 400 |
64 155 |
3. Питание |
3 500 000 |
3 798 985 |
2 000 000 |
2 303 130 |
4. Медикаменты |
4 000 000 |
4 222 815 |
2 100 000 |
2 346 360 |
5. Мягкий инвентарь |
X |
373 000 |
X |
211 800 |
6. Канцелярские и хозяйственные расходы |
X |
126 730 |
X |
75 670 |
7. Приобретение оборудования и инвентаря |
250 000 |
250 000*125%=312 500 |
150 000 |
150 000*125%=187 500 |
8. Капитальный ремонт |
1 200 000 |
1 200 000*115%=1 380 000 |
700 000 |
700 000*115%=805 000 |
9. Прочие расходы |
400 000 |
450 000 |
300 000 |
350 000 |
Итого расходов (сумма п.1 – п.9) |
9 917 000 |
11 219 438 |
5 741 400 |
6 590 365 |
6. Свод расходов
по амбулаторно-
Показатель |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
1. Заработная плата мед. персонала |
750 000 |
800 000 |
2. Начисления на заработную плату (26%) |
195 000 |
208 000 |
3. Медикаменты |
1 377 146 |
900 000 |
4. Мягкий инвентарь |
X |
300 000 |
5. Канцелярские и хозяйственные р |
X |
250 000 |
6. Приобретение оборудования и инвентаря |
400 000 |
400 000*125%=500 000 |
7. Капитальный ремонт |
1 000 000 |
1 000 000 - 4%%=960 000 |
8. Прочие расходы |
x |
250 000 |
Итого расходов |
3 722 146 |
4 168 000 |
7. Свод расходов на здравоохранение, руб.
Показатель |
Текущий год |
Проект на следующий год | ||
принято |
Исполнено за 6 месяцев |
Ожидаемое исполнение | ||
1. Больницы и диспансеры в городах |
9 917 000 |
4 958 500 |
9 917 000 |
11 219 438 |
2. Больницы и диспансеры в сельской местности |
5 741 400 |
2 870 700 |
5 741 400 |
6 590 365 |
3. Амбулаторно-поликлинические учреждения |
3 722 146 |
1 861 073 |
3 722 146 |
4 168 000 |
4. Прочие учреждения здравоохранения |
2 400 000 |
1 200 000 |
2 400 000 |
2 600 000 |
Итого расходов |
21 780 546 |
10 890 273 |
21 780 546 |
24 577 803 |
Проект бюджета района год (тыс. руб.)
Показатели |
Текущий год |
|||
принято |
исполнено за 6 месяцев |
ожидаемое исполнение |
Проект на следующий год | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Наименование доходов | ||||
1. Налог на имущество физических лиц |
32 000 |
16 000 |
32 000 |
40 000 |
2. Земельный налог |
168 000 |
84 000 |
168 000 |
463 730,77 |
3. Единый налог на вмененный доход |
272 000 |
136 000 |
272 000 |
312 800 |
4. Транспортный налог |
35 264,24 |
17 632,12 |
35 264,24 |
35 264,24 |
5. Налог на доходы физических лиц |
786,66 |
393,33 |
786,66 |
726,88 |
6. Неналоговые доходы |
500 |
250 |
500 |
575 |
ИТОГО доходов |
508 550,9 |
254 275,45 |
508 550,9 |
853 096,89 |
Дотации и субвенции из бюджета области |
- |
- |
- |
- |
ВСЕГО доходов |
508 550,9 |
254 275,45 |
508 550,9 |
853 096,89 |
Наименование расходов | ||||
1. Общегосударственные вопросы |
110 |
50 |
110 |
113,85 |
2. Национальная безопасность
и правоохранительная |
100 |
50 |
100 |
110 |
3. Национальная экономика |
350 |
175 |
350 |
376,25 |
4. Желищно-коммунальное хозяйство |
950 |
450 |
950 |
1 068,75 |
5. Охрана окружающей среды |
100 |
50 |
100 |
105 |
6. Образование |
13 372,41 |
6 807,11 |
13 372,41 |
15 324,74 |
7. Культура, кинематография и средства массовой информации |
350 |
175 |
350 |
410 |
8. Здравоохранение и спорт |
21 780,55 |
10 890,27 |
21 780,55 |
24 577,8 |
ИТОГО расходов |
37 112,96 |
18 647,38 |
37 112,96 |
42 086,39 |
Субвенции в областной бюджет |
471 437,94 |
235 628,07 |
471 437,94 |
811 010,5 |
ВСЕГО расходов |
508 550,9 |
254 275,45 |
508 550,9 |
853 096,89 |
Оборотная кассовая наличность |
742,26 |
372,95 |
742,26 |
841,73 |
Информация о работе Контрольная работа по «Бюджетной системе Российской Федерации»