Контрольная работа по «Бюджетной системе Российской Федерации»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Февраля 2014 в 22:54, контрольная работа

Краткое описание

В формировании и развитии экономической и социальной структуры общества большую роль играет государственное регулирование, осуществляемое в рамках принятой на каждом историческом этапе политики. Механизм, позволяющий государству проводить экономическую и социальную политику, является финансовая система общества и входящий в ее состав - государственный бюджет. Именно через государственный бюджет производится направленное воздействие на образование и использование централизованных и децентрализованных фондов денежных средств.

Содержание

1. Экономическое содержание и функции бюджета государства ………...3
2. Практическая часть………………………………………………………...9
Пояснительная записка………………………………………………………24
Приложение 1…………………………………………………………….…..26
Список литературы…………………………………………………………..27

Прикрепленные файлы: 1 файл

35787.doc

— 362.00 Кб (Скачать документ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Транспортный  налог

Показатель

 

1. Количество транспортных  средств, зарегистрированных в  городе физическими лицами, шт.,

в том числе:

– с мощностью до 100 л.с.

– с мощностью от 100 до 150 л.с.

 

11 895

 

3 754

8 141

2. Общая мощность в  лошадиных силах

В том числе:

С мощностью до 100 л.с.

С мощность от 100 до 150 л.с.

1 339 880

 

281 550

1 058 330

3. Ставка налога по  транспортным средствам с мощностью  до 100 л.с., руб.

20

4. Ставка налога по  транспортным средствам с мощностью  от 100 до 150 л.с., руб.

28

5. Планируемая на соответствующий  финансовый год сумма транспортного  налога, руб.

в том числе: 1) с мощностью  до 100 л.с.

                      2) с мощностью от 100 до 150 л.с.

35264240

 

281 550*20 = 5 631 000

1 058 330*28 = 29 633 240

6. Норматив отчислений  в бюджет района, %

100

7. Проект поступления  транспортного налога в бюджет  города в следующем году, тыс.  руб.

5 631 000 + 29 633 240 =

= 35 264 240


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Налог на  доходы физических лиц

В текущем году налог  на доходы физических лиц в бюджет города зачислялся в плановом размере 786 658 тыс.руб.

Показатель

 

1. Совокупный доход  на следующий год (по данным  отдела экономики и прогнозирования)

 

16 740 575

2. Налоговые вычеты  – всего, руб.

В том числе:

– профессиональные

– имущественные

– социальные

– стандартные

2 762 210

 

1 815 640

142 970

7 800

795 800

3. Налогооблагаемый совокупный  доход физических лиц

16 740 575 - 2 762 210 =

= 13 978 365

4. Ставка налога, %

13

5. Планируемая на соответствующий  финансовый год сумма налога, руб.

13 978 365 * 13% =  1 817 187

6. Норматив отчислений  в бюджет региона, в %

40

7. Проект поступления  налога на доходы физических  лиц в бюджет района в следующем году, тыс. руб.

1 817 187*40% =  726 875


 

Расходы бюджета

Образование

План выпуска  и приема в следующем году по городским школам, чел.

Выпуск:

из 4-х классов  —140 человек;

из 9-х классов  — 130 человек ;

из 11-х классов  —95 человек.

Прием:

в 1-й класс  —65 человек;

в 5-е классы—135 человек;

в 10-е классы —75% выпуска 9-х классов.

1. Среднегодовые показатели рассчитываются по формуле:

Кс.р.= (К01.01. * 8 мес.+К01.09. * 4 мес.) / 12 мес.

Где Кс.р. — среднегодовое количество классов (учащихся);

К01.01. — количество классов (учащихся) на 1 января;

К01.09. — количество классов (учащихся) на 1 сентября.

 

В таблице №1 «Расчет среднегодового количества классов по городским общеобразовательным  школам» рассчитаем среднегодовое число классов (учащихся, наполняемость) в текущем году:

К(1-4 классы) = (17*8+21*4) / 12 = 18,3

К(5-9 классы) = (20*8+18*4) / 12 = 19,3

Среднегодовое в текущем  году заполняем по аналогии.

Далее по этой таблице переходим  к графе «проект на 01.01», данные переносим из графы «принято на 01.09.», так как по условию задачи у нас за четыре месяца до конца года число учащихся не поменяется и соответственно классов. Но в графе «проект на 01.09.» следующего года данные изменятся:

Число учащихся = из графы  на 01.09. текущего года – выпуск по условию + прием по условию

(1-4 классы) = 462 – 140 + 65 = 387 учащихся;

(5-9 классы) = 414 –  130 + 135 = 419 учащихся;

(10-11 классы) = 180 – 95 + (130 * 0,75) = 183 учащихся.

Для числа нахождения классов  по проекту на 01.09. необходимо составить пропорцию:

426  - 21

387 – х,

х = (387*21) / 462 = 18 классов;

414 – 18

419 – х,

х = (419*18) / 414 = 18 классов;

180 – 9

183 – х,

х = (183*9) / 180 = 9 классов.

Среднегодовое число классов и учащихся по проекту на следующий год рассчитывается по аналогии текущего года.

Наполняемость классов находим из отношения числа учащихся к числу классов.

(1-4 классы) = 387/18 = 22 и так далее.

 

2. Расчет фонда  заработной платы педагогического  персонала по общеобразовательным  школам.

Смотри приложение 1.

1. Количество педагогических ставок по группе классов = Число учебных часов по тарификации / Плановая норма организационной нагрузки учителя.

2. Плановая норма организационной  нагрузки учителя составляет:

1- 4 классы – 20 часов в неделю;

5- 9 классы – 18 часов в неделю;

10 – 11 классы – 18 часов в неделю.

3. Количество педагогических  ставок на 1 класс = Количество  педагогических ставок по группе классов / Количество классов в данной группе на 01.01.

4. Среднее количество  педагогических ставок = Количество  педагогических ставок на 1 класс * Среднегодовое количество классов в каждой группе.

5. Средняя ставка учителя  в месяц = Начисленная заработная плата в месяц по тарификации данной группы классов / Количество педагогических ставок по группе классов.

6. ФЗП в год = Средняя ставка учителя в месяц * Среднегодовое количество педагогических ставок * 12 месяцев.

7. Итого тарифный ФЗП  = ФЗП руководящего, административно-хозяйственного  и учебно-вспомогательного состава  + Итого фонд заработной платы  в год.

8. Дополнительный ФЗП  (надтарифный)= Итого тарифный ФЗП * 20%

9. Общий ФЗП по школе  = Итого тарифный  + Дополнительный  ФЗП

 

3. Расчёт хозяйственных,  командировочных, учебных и прочих  расходов по общеобразовательным  школам

Показатель

Принято в текущем  году

Проект на следующий  год

1. Хозяйственные и  командировочные расходы:

среднегодовое количество классов

расходы на один класс, руб.

 

45,3

270

 

46,7

270

Итого хозяйственных  и командировочных расходов на все  классы, руб.

45,3*270 = 12 231

46,7*270 = 12 609

2. Учебные и прочие  расходы:

среднегодовое количество 1–4 классов

норма расходов на 1 класс, руб.

сумма расходов на 1–4 классы, руб.

среднегодовое количество 5–9 классов,

норма расходов на 1 класс, руб.

сумма расходов на 5–9 классы, руб.

среднегодовое количество 10–11 классов

норма расходов на один класс, руб.

сумма расходов на 10–11 классы, руб.

 

18,3

140

18,3*140=2 562

19,3

320

19,3*320=6 176

7,7

260

7,7*260=2 002

 

20

140

20*140=2 800

18

320

18*320=5 760

9

260

9*260=2 340

Итого учебных и прочих расходов на все классы, руб.

2 562+6 176+2 002= = 10 740

2 800+5 760+2 340 =  =10 900


 

4. Расчёт расходов  на содержание групп продлённого  дня по городским общеобразовательным  школам

 

Показатель, единица измерения

Принято в текущем  году

Проект на следующий  год

1. Среднегодовое число  учащихся 1–4 классов

381

437

2. Среднегодовое число  учащихся в ГПД

381*0,75 = 286

437*0,75 = 328

3. Расходы по заработной  плате в год:

На одного учащегося, руб.

На всех учащихся, руб.

 

210

210*286=60 060

 

210

210*328=68 880

4. Начислено на заработную  плату 26%

На 1 учащегося, руб.

На всех учащихся, руб.

 

210*26%=55

55*286 = 15 730

 

210*26%=55

55*328 = 18 040

5. Расходы на мягкий  инвентарь в год:

На 1 учащегося, руб.

На всех учащихся, руб.

 

240

240*286=68 640

 

240

240*328=78 720

6. Расходы на питание:

Норма расхода на питание 1 учащегося в день, руб.

Число дней функционирования групп

Расходы на питание в  год, руб.

 

40

248

286*40*248 =

= 2 837 120

 

40

248

328*40*248 =

= 3 253 760

Итого расходов на ГПД, руб.

60 060+15 730+ +68 640+2 837 120= = 2 981 550

68 880+18 040+ +78 720+3 253 760= =3 419 400


 

 

 

 

 

Здравоохранение

1. Расчёт расходов  на питание и медикаменты по  учреждениям здравоохранения

Учреждение

Показатель

Проект

На начало года

На конец  года

среднегодовое

Сроки развертывания  сети

Число дней функциониро-вания

Число койко-дней (п.5*п.7)

Норма расходов на 1 койко-день

Сумма расходов в год, руб.

питание

Меди-каменты

Питание (п.9*п.8)

Медика-менты (п.10*п.8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Больницы  и диспансеры

в сельской местности

1. Xирургиче-ские койки

70

86

81

c 01.05

310

25110

25

20

627750

502200

2. Детские койки

55

60

58

c 01.06

315

18270

24

28

438480

511560

3. Терапевти-ческие койки

60

75

70

c01.05

330

23100

20

19

462000

438900

4. Родильные койки

45

45

45

-

320

14400

21

23

302400

331200

5. Прочие койки

75

75

75

-

300

22500

21

25

427500

562500

Итого: Сумма 

п.1.1-п.1.5

305

341

329

Х

Х

X

X

X

2303130

2346360

2. Больницы  и диспансеры в городах

1. хирурги-ческие койки

85

95

89

c 01.08

310

27590

22

23

606980

634570

2. Детские койки

90

100

97

c 01.05

305

29585

23

25

680455

739625

3. Терапевти-ческие койки

130

150

145

c 01.04

300

43500

21

22

913500

957000

4. Родильные койки

120

140

127

c 01.09

310

39370

25

27

984250

1062990

5. Прочие койки

90

110

93

c 01.11

330

30690

20

27

613800

828630

Итого: Сумма 

п.1.1 – п.1.5

515

595

551

х

х

х

х

х

3798985

4222815


1. Среднегодовое количество  коек рассчитывается по следующей  формуле:  где,

Kср – среднегодовое количество коек;

K01.01 –количество коек на начало года;

KН –количество развернутых новых коек;

  m – количество месяцев функционирования новой койки в первый год.

2. Число койко–дней = Среднегодовое число коек * Число  дней функционирования 1 койки.

3. Суммы расходов в  год = число койко-дней * норма расходов на 1 койко-день.

2. План амбулаторно-поликлинических  посещений. Планирование медикаментов

Должность

Число ставок должностей

Расчет нормы  обслуживания в час

Число часов  работы в день

Дневная нагрузка

Число рабочих  дней в году

Годовая нагрузка (п.10*п.9)

Число врачебных посещений (п.11*п.2)

Средний расход на медикаменты на 1 посещение

Сумма расходов на медикаменты, тыс.руб. (п.12*п.13)

в поликлинике

на дому

в поликлинике

на дому

в поликлинике (п.3*п.5)

на дому (п.4*п.6)

всего (п.7+п.8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1. Тера-пия

3

6

2

3

4

18

8

26

281

7306

21918

10

219180

2. Хирур-гия

1,5

8

1,25

4,5

1

36

1,25

37,25

281

10467,3

15700,8

21

329718,5

3. Гинее-кология

1

6

1,25

5

0,5

30

0,63

30,63

281

8605,6

8605,6

20

172112,5

4. Педи-атрия

2

7

2

2,5

3

17,5

6

23,5

281

6603,5

13207

13

171691

5. Невро-логия

1

7

1,25

4

x

28

x

28

281

7868

7868

8

62944

6. Дерма-тология

1

9

1,25

5

x

45

x

45

281

12645

12645

18

227610

7. Стома-тология

1,5

4

x

5

x

20

x

20

281

5620

8430

23

193890

Всего: сумма  п.1 – п.7

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1377146

Информация о работе Контрольная работа по «Бюджетной системе Российской Федерации»