Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Июня 2013 в 20:46, дипломная работа
Недостатки систем технологической радиосвязи основанных на базе аналоговых систем является :
- отсутствие защищённости данных систем радиопомехам, так как они передаются напрямую без кодирования;
- невозможность работы при высоких скоростях (более 400км/ч);
- отсутствие дополнительных возможностей, таких как цифровая передача данных и др.
Целью дипломного проекта является проектирование системы поездной радиосвязи на выбранном участке с применением цифровых стандартов.[9]
Введение_________________________________________________________8
1. ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ЧАСТЬ_______________________11
1.1 Анализ оснащенности участка проектирования системами связи ______11
1.2 Требования к стандартам радиосвязи _____________________________16
1.3 Обзор современных стандартов радиосвязи ________________________19
1.4 Преимущества GSM-R__________________________________________21
2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ_________________________________________23
2.1 Принципы построения сети GSM-R_______________________________23
2.1.1 Сетевые требования к стандарту GSM-R _________________________23
2.1.2 Структурная схема стандарта GSM-R____________________________25
2.1.3 Интерфейсы стандарта GSM-R _________________________________30
2.1.4 Состав оборудования стандарта GSM-R__________________________33
2.2 Организация каналов доступа в стандарте GSM-R___________________35
2.2.1 Частотный план стандарта GSM-R ______________________________35
2.2.2 Организация повторного использования частот ___________________37
2.3 Основные особенности базовой структуры сети GSM-R______________41
2.3.1 Архитектура сети GSM-R______________________________________41
2.3.2 Услуги сети GSM-R___________________________________________45
2.3.3 Система нумерации в GSM-R___________________________________51
2.3.4 Система управления движением поездов посредством GSM-R_______52
2.4 Выбор и описание оборудования GSM-R __________________________55
2.4.1 Структура парка производителей оборудования GSM-R ____________55
2.4.2 Выбор базовой станции _______________________________________56
2.4.3 Выбор абонентских терминалов ________________________________59
2.4.4 Оборудование пакетной передачи данных ________________________60
2.5 Энергетический расчет проектируемой системы радиосвязи__________62
2.5.1 Расчет высоты подъема антенны базовой станции_________________62
2.5.2 Расчет абонентской нагрузки в сетях GSM-R_____________________69
2.6 Разработка схемы построения проектируемой системы радиосвязи ___74
3. ОХРАНА ТРУДА_______________________________________________76
3.1 Аттестация помещений связевых линейных станций по микроклиматическим условиям_____________________________________76
3.1.1 Характеристики микроклиматических условий____________________76
3.1.2 Влияние микроклиматических условий на организм человека _______78
3.1.3 Нормирование микроклиматических параметров __________________78
3.1.4 Контроль состояния микроклиматических условий ________________80
3.2 Методы и средства обеспечения нормальных микроклиматических условий _________________________________________________________83
3.3 Производительность систем кондиционирования ___________________85
4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ_____________________________________
4.1 Технико-экономическая оценка инноваций________________________
4.2 Расчет капитальных затрат______________________________________
4.3 Расчет эксплуатационных расходов_______________________________
4.3.1 Расчет заработной платы обслуживающего персонала ______________
4.3.2 Расчет расходов на социальное страхование______________________
4.3.3 Расчет расходов на материалы и запасные части___________________
4.3.4 Расчет расходов на электроэнергию _____________________________
4.3.5 Расчет амортизационных отчислений и прочих расходов___________
4.4 Определение экономической эффективности_______________________
4.4.1 Расчет доходов_______________________________________________
4.4.2 Расчёт прибыли______________________________________________
4.5 Расчет показателей эффективности проекта________________________
Заключение______________________________________________________
Список используемой литературы______________________________
4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
4.1 Технико-экономическая оценка инноваций
Основными показателями, характеризующими эффективность модернизации магистральной сети связи, являются чистый дисконтированный доход (или интегральный эффект) и срок окупаемости затрат по реконструкции.
Чистый дисконтированный доход (ЧДД), или интегральный эффект, определяется как сумма текущих эффектов за весь расчетный период, приведенный к начальному шагу, или как превышение, интегральных результатов над интегральными затратами.
Срок окупаемости (Ток) – минимальный временной интервал от начала осуществления проекта, за пределами которого интегральный эффект становится не отрицательным, то есть это период, начиная с которого все затраты, связанные с нововведением покрываются суммарными результатами. Чем короче срок окупаемости, тем выше достоинство проекта.
Эффективность проведения модернизации сети связи оценена показателями, отражающими: соотношение затрат и получаемых результатов при эксплуатации новой организации магистральной связи.
Для определения эффективности модернизации сети связи определен также срок окупаемости или период возврата единовременных затрат. При этом срок окупаемости представляет собой минимальный временной интервал, за пределами которого интегральный экономический эффект становится неотрицательным, те капитальные затраты целиком покрываются суммарными затратами от осуществления модернизации.
4.2 Расчет капитальных затрат.
Для определения величины капитальных затрат на организацию магистральной сети связи с мониторингом ОВ на железнодорожном участке Сосногорск-Лабытнанги составляются сметные документы.
Сметная стоимость определяется с учетом затрат на стоимость составляющих компонентов оборудования и инструментов, монтаж оборудования в стойки, программного обеспечения, транспортные и прочие расходы. Основные виды капитальных затрат сводятся в таблицу 4.1.
Таблица 4.1 - Основные виды капитальных затрат на внедрение ВОСС
Оборудование |
Коли-чество |
Ед. измерения |
Цена за ед., руб. |
Общая стои-мость, руб. |
мультиплексор FlexGain A2500 Extra |
7 |
шт |
771983 |
5403881 |
Регенератор RGN-3GSFM |
10 |
шт |
36552 |
365520 |
Итого |
5769401 |
Таким образом, капитальные затраты организацию связи составят Ск =5769401 руб.
4.3 Расчет эксплуатационных расходов
4.3.1 Расчет заработной платы обслуживающего персонала
Текущие расходы при эксплуатации сети связи складываются из затрат на заработную плату, отчислений на социальное страхование, расходов на материалы и запасные части, топливо, электроэнергию, амортизационных отчислений и прочих расходов.
Сумма всех издержек составляющих эксплуатационные расходы:
Сэ=Т+СН+М+Э+А+П,
где Т – заработная плата персонала, обслуживающего проектируемые сооружения и устройства связи с начислениями, руб.;
СН – отчисления на социальное страхование (10 % от фонда заработной платы, руб.);
М – стоимость материалов и запчастей, руб.;
Э – стоимость электроэнергии, руб.;
А – амортизационные отчисления, руб.;
П – прочие расходы.
Годовой фонд заработной платы может быть рассчитан по формуле:
Т = 12 ∑ (Чi Зi (1 + К1)(1
+ К2)),
где Чi – численность работников каждой должности;
Зi – месячный тарифный оклад работника каждой должности;
К1 – доля премий и доплат за работу в ночное время, праздничные дни и прочее, К1=0,76;
К2 – доля дополнительной заработной платы (в основном доплата к отпуску) от всей начисленной основной заработной платы, К2 = 0,5.
Так как в дипломном проекте мы лишь добавляем оборудование для организации магистральной связи, а оперативно технологическая связь на участке обслуживается бригадами РЦС поэтому, для обслуживания оборудования магистральной сети связи необходимо дополнительно трое человек: инженер 13 разряда, два инженера 11 разряда.
Тарифные оклады работников принимаем по данным тарифной сетки Северной железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги»:
- инженер 13 разряда – 17200 руб.
- инженер 11 разряда – 15400 руб.
Таким образом, годовой фонд заработной платы составит:
Т = 12∙(17200 + 2∙15400)∙(1 + 0,76) ∙(1 + 0,5) =
= 1530144 руб.
4.3.2 Расчет расходов на социальное страхование
Расходы на социальное страхование определяются в размере 34% от фонда заработной платы.
Сн = Т∙0,262 (4.3)
Сн = 1530144∙0,34 = 520249 руб.
4.3.3 Расчет расходов на материалы и запасные части
Расчет расходов на материалы и запасные части принимаются в размере 1% от затрат на модернизацию сети связи на проектируемом участке.
М =5769401∙0,01=57694 руб.
4.3.4 Расчет расходов на электроэнергию
Расходы на электроэнергию определяются по формуле:
где: PН – суммарная потребляемая мощность аппаратурой, кВт;
tcp – среднее время работы аппаратуры, ч/сут;
КПОТ – коэффициент потерь, 0,6.
Ц – стоимость 1 кВт*час, 2,03 руб.
4.3.5 Расчет амортизационных отчислений и прочих расходов
Амортизационные отчисления установлены в размере 4,8% от ориентировочной стоимости сетевого оборудования.
А= 5769401 ∙0,048=276931 руб.
Прочие расходы принимаются в размере 3% от фонда заработной платы.
П=1530144∙0,03=45904 руб.
Таким образом, амортизационные отчисления составят 276931руб., а прочие расходы 45904 руб. Используя расчетные данные, определим эксплуатационные расходы для проектируемой системы связи.
Расчет эксплуатационных расходов.
Сэ =1530144+520249+57694+86543+
Таким образом, эксплуатационные
расходы для проектируемой
4.4 Определение экономической эффективности
4.4.1 Расчет доходов
Тарифные доходы – это доходы предприятия, получаемые от реализации своих услуг по установленным тарифам.
Доходы основной деятельности – это доходы, получаемые предприятием от клиентуры за предоставление услуг связи по установленным тарифам.
Расчёт тарифных доходов производится на основании объёма услуг связи средних доходных такс по видам услуг связи, либо по утверждённым тарифам. Тарифные доходы сведены в таблицу 4.2.
Таблица 4.2 – Тарифы на использование ГАТС
Вид дохода |
Стоимость, руб. |
Абонентская плата за предоставление STM-4 , руб. |
61857 |
Ежегодная оплата, руб. |
742284 |
Расчет доходов основной деятельности производится по формуле:
DТ = Q × L (4.5)
где DT – тарифные доходы, тыс.руб;
Q - объем услуг связи (количество каналов) соответствующего вида в ед.;
L – утверждённый тариф;
Количество каналов STM-4,проедоставляемых для организации городской сети интернет, на заданном участке составляет 8.
Dt = 8 × 742284 = 5938272 руб. = 5938 тыс.руб.
4.4.2 Расчёт прибыли
Прибыль является обобщающим
показателем, характеризующим всю
производственно-хозяйственную
Пр = Dt – СЭ. (4.6)
Прибыль от реализации услуг равна:
Пр = 5938272 – 2459771= 3478501 руб.
Налог на прибыль составляет 26 %, тогда:
Н = 0,26 × Пр. (4.7)
Налог на прибыль равен:
Н = 0,26 × 3478501=904410 руб.
Чистая прибыль предприятия, остающаяся в его распоряжении, определяется по формуле:
Пч = Пр - Н, (4.8)
Чистая прибыль предприятия:
Пч = 3478501 -904410 = 2574090 руб.
4.5 Расчет показателей эффективности проекта.
Расчет чистого
(4.9)
где Рt – результат рассчитанный на t-ом шаге расчёта;
Зt– затраты осуществляемые на том же шаге расчёта ;
λt – коэффициент дисконта.
где Т сс– срок службы (1-10 лет).
ЕН – нормативный коэффициент, сравнительной экономической
эффективности.
Ен = 1 / 10 = 0,1
Чистый дисконтированный доход (ЧДД):
Э = Пч - Ен · Ск,
Э = 2574090 -0,1·5769401 =1997149 руб.
Расчет индекса доходности производим по формуле:
Эк = Пч / Ен . Ск , (4.12)
Эк = 2574090 /(0,1·5769401)=4,46
Расчет срока окупаемости:
Тр = К / Пч , (4.13)
Тр = 5769401/2574090 =2,24 года.
Расчет внутренней нормы доходности проекта производим по формуле:
Ер = Пч / Ск, (4.14)
Ер = 2574090 /5769401=0,45.
Расчеты показателей эффективности проекта сведены в таблице 4.3.
Таблица 4.3 - Показатели эффективности проекта.
Показатели эффективности |
Значения |
Расчетный период, лет |
10 |
Норма дисконта |
0,1 |
Общая сумма капитальных затрат, рублей |
5769401 |
Индекс доходности проекта |
4,46 |
Чистый дисконтированный доход проекта, рублей |
1997149 |
Срок окупаемости проекта, лет |
2,24 |
Внутренняя норма доходности |
0,45. |
Данные расчета показателей
эффективности окупаемости
Год |
Капитальные вложения, рублей |
Прибыль, рублей |
Коэффициент дисконтирования |
Приведенный эконом. эффект, рублей |
ЧДД проекта, рублей |
1 |
-5769401 |
2574090 |
1 |
2574090 |
-3195311 -3195311 3195311 -3195311 |
2 |
- |
2574090 |
0,91 |
2340082 |
-855229 |
3 |
- |
2574090 |
0,83 |
2127347 |
1272118 |
4 |
- |
2574090 |
0,75 |
1933952 |
3206070 |
5 |
- |
2574090 |
0,68 |
1758138 |
4964208 |
6 |
- |
2574090 |
0,62 |
1598307 |
6562515 |
7 |
- |
2574090 |
0,56 |
1453007 |
8015522 |
8 |
- |
2574090 |
0,51 |
1320915 |
9336437 |
9 |
- |
2574090 |
0,47 |
1200832 |
10537269 |
10 |
- |
2574090 |
0,42 |
1091665 |
11628935 |