Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Ноября 2013 в 21:38, курсовая работа
Цель курсовой работы: рассмотреть учет готовой продукции на предприятии.
Задачи, способствующие достижению поставленной цели:
- рассмотреть понятие готовой продукции. Значение и задачи ее учета, его нормативное регулирование.
- изучить основы организации учета готовой продукции, ее оценка и классификация.
- рассмотреть документальное оформление движения готовой продукции, отчетность материально-ответственных лиц по готовой продукции.
Введение
1. Понятие готовой продукции. Значение и задачи ее учета, его нормативное регулирование
2. Основы организации учета готовой продукции, ее оценка и классификация
3. Экономическая характеристика деятельности ООО «Промпривод». Его учетная политика. Оценка ее эффективности
4. Документальное оформление движения готовой продукции. Отчетность материально-ответственных лиц по готовой продукции
5. Организация учета готовой продукции в ООО «Промпривод»
Заключение
Список использованной литературы
Приложение
Так, при применении счета 40, оценка
готовой продукции формируется
на основе плановой калькуляции единицы
готовой продукции, утвержденной в
текущем периоде. Сумма отклонений
фактической себестоимости
Следовательно, сумма отклонений не
участвует в оценке остатков готовой
продукции, отражаемых по строке 214 актива
баланса. Такой порядок бухучета
установлен Планом счетов бухгалтерского
учета финансово-хозяйственной
Готовая продукция, которая морально устарела, полностью или частично потеряла свое первоначальное качество либо текущая рыночная стоимость, на которую снизилась, отражается в годовом бухгалтерском балансе за вычетом резерва под снижение стоимости материальных ценностей (п. 25 ПБУ 5/01 "Учет материально-производственных запасов", утвержденного Приказом Минфина РФ от 09.06.01 №44н).
Если готовая продукция
Фактическая себестоимость проданной
продукции отражается в отчете о
прибылях и убытках (ф. №2) по строке
"Себестоимость проданных
Список использованной литературы
14. http://www.glavbuh.net
15. http://www.audit-it.ru
Приложение
Бухгалтерский баланс
на |
1 января |
20 |
08 |
г. |
Коды | ||||||||||||||||||||||||||||||
Форма № 1 по ОКУД |
0710001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата (год, месяц, число) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организация |
ООО «Промпривод» |
по ОКПО |
5808706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
2125000458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид деятельности |
по ОКВЭД |
34.10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
частная |
по ОКОПФ/ОКФС |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) |
по ОКЕИ |
384/385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Актив |
Код показателя |
На начало |
На конец отчет | ||||||||||||||||||||||||||||||||
отчетного года |
ного периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
47 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нематериальные активы |
110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные средства |
120 |
55238 |
51312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Незавершенное строительство |
130 |
1782 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отложенные налоговые активы |
145 |
489 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие внеоборотные активы |
150 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу I |
190 |
57556 |
51312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
19040 |
3277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Запасы |
210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
животные на выращивании и откорме |
212 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
затраты в незавершенном производстве |
213 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
товары отгруженные |
215 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
расходы будущих периодов |
216 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие запасы и затраты |
217 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным |
1389 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ценностям |
220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
ожидаются более чем через 12 месяцев после |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
отчетной даты) |
230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе покупатели и заказчики |
231 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой |
14865 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
даты) |
240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе покупатели и заказчики |
241 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства |
260 |
2724 |
3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие оборотные активы |
270 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу II |
290 |
38018 |
28388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
БАЛАНС |
300 |
345674 |
704891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уставный капитал |
410 |
52968 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
411 |
42606 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавочный капитал |
420 |
22097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Резервный капитал |
430 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
резервы, образованные в соответствии |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
с законодательством |
431 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
резервы, образованные в соответствии |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
с учредительными документами |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
24488 |
-76822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу III |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
5160 |
1318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Займы и кредиты |
510 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отложенные налоговые |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие долгосрочные обязательства |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу IV |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
18298 |
3225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Займы и кредиты |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кредиторская задолженность |
620 |
19148 |
32250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: |
621 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
поставщики и подрядчики |
622 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
задолженность перед персоналом организации |
623 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
624 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
задолженность по налогам и сборам |
625 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
авансы полученные от покупателей и заказчиков |
626 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие кредиторы |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
630 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходы будущих периодов |
640 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резервы предстоящих расходов |
650 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие краткосрочные |
660 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу V |
690 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
БАЛАНС |
700 |
345674 |
704891 |
Руководитель: Урсов И.Н.
Гл. бухгалтер: Авдеева И.Н.
Бухгалтерский баланс
на |
1 января |
20 |
09 |
г. |
Коды | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма № 1 по ОКУД |
0710001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата (год, месяц, число) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организация |
ООО «Промпривод» |
по ОКПО |
5808706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
2125000458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид деятельности |
по ОКВЭД |
34.10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма / форма собственности |
ОАО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
частная |
по ОКОПФ/ОКФС |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) |
по ОКЕИ |
384/385 |
Актив |
Код показателя |
На начало |
На конец отчет- |
отчетного года |
ного периода | ||
1 |
2 |
4 |
4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
40 |
47 | |
Нематериальные активы |
110 | ||
Основные средства |
120 |
58987 |
55238 |
Незавершенное строительство |
130 |
52 |
1782 |
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
||
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
||
Отложенные налоговые активы |
145 |
489 |
489 |
Прочие внеоборотные активы |
150 |
||
Итого по разделу I |
190 |
59568 |
57556 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
20367 |
19040 | |
Запасы |
210 | ||
в том числе: |
|||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 | ||
животные на выращивании и откорме |
212 |
||
затраты в незавершенном производстве |
213 |
||
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
||
товары отгруженные |
215 |
||
расходы будущих периодов |
216 |
||
прочие запасы и затраты |
217 |
||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным |
56 |
1389 | |
ценностям |
220 | ||
Дебиторская задолженность (платежи по которой |
|||
ожидаются более чем через 12 месяцев после |
|||
отчетной даты) |
230 | ||
в том числе покупатели и заказчики |
231 |
||
Дебиторская задолженность (платежи по которой |
15126 |
14865 | |
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной |
|||
даты) |
240 | ||
в том числе покупатели и заказчики |
241 |
||
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
||
Денежные средства |
260 |
4353 |
2724 |
Прочие оборотные активы |
270 |
||
Итого по разделу II |
290 |
39927 |
38018 |
БАЛАНС |
300 |
398783 |
345674 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|||
Уставный капитал |
410 |
56121 |
52968 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
411 |
42606 | |
Добавочный капитал |
420 |
||
Резервный капитал |
430 |
||
в том числе: |
|||
резервы, образованные в соответствии |
|||
с законодательством |
431 |
||
резервы, образованные в соответствии |
|||
с учредительными документами |
|||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
11389 |
24488 |
Итого по разделу III |
|||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
2131 |
5160 | |
Займы и кредиты |
510 |
||
Отложенные налоговые |
|||
Прочие долгосрочные обязательства |
|||
Итого по разделу IV |
|||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
18298 |
18298 | |
Займы и кредиты |
|||
Кредиторская задолженность |
620 |
19148 |
19148 |
в том числе: |
621 |
||
поставщики и подрядчики |
622 |
||
задолженность перед персоналом организации |
623 |
||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
624 |
||
задолженность по налогам и сборам |
625 |
||
авансы полученные от покупателей и заказчиков |
626 |
||
прочие кредиторы |
|||
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
630 |
||
Доходы будущих периодов |
640 |
||
Резервы предстоящих расходов |
650 |
||
Прочие краткосрочные |
660 |
||
Итого по разделу V |
690 |
||
БАЛАНС |
700 |
398783 |
345674 |
Руководитель: Урсов И.Н.
Гл. бухгалтер: Авдеева И.Н.
Бухгалтерский баланс
на |
1 января |
20 |
10 |
г. |
Коды | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма № 1 по ОКУД |
0710001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата (год, месяц, число) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организация |
ООО «Промпривод» |
5808706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика |
2125000458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид деятельности |
185 |
154 |
34.10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма / форма собственности |
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
частная |
по ОКОПФ/ОКФС |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) |
384/385 |
Актив |
На начало |
На конец отчет | |
отчетного года |
ного периода | ||
1 |
4 | ||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
33 |
40 | |
Нематериальные активы |
|||
Основные средства |
58733 |
58987 | |
Незавершенное строительство |
3050 |
52 | |
Доходные вложения в материальные ценности |
|||
Долгосрочные финансовые вложения |
|||
Отложенные налоговые активы |
446,5 |
489 | |
Прочие внеоборотные активы |
|||
Итого по разделу I |
62305 |
59568 | |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
24695 |
20367 | |
Запасы |
263,7 | ||
в том числе: |
|||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 | ||
животные на выращивании и откорме |
|||
затраты в незавершенном производстве |
|||
готовая продукция и товары для перепродажи |
278 |
||
товары отгруженные |
|||
расходы будущих периодов |
|||
прочие запасы и затраты |
1725,6 |
||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным |
537 |
56 | |
ценностям |
|||
Дебиторская задолженность (платежи по которой |
|||
ожидаются более чем через 12 месяцев после |
|||
отчетной даты) |
|||
в том числе покупатели и заказчики |
|||
Дебиторская задолженность (платежи по которой |
29177 |
15126 | |
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной |
|||
даты) |
|||
в том числе покупатели и заказчики |
|||
Краткосрочные финансовые вложения |
|||
Денежные средства |
622,3 |
5522 |
4353 |
Прочие оборотные активы |
|||
Итого по разделу II |
483,1 |
59956 |
39927 |
БАЛАНС |
412867 |
398783 | |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|||
Уставный капитал |
63532 |
56121 | |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
|||
Добавочный капитал |
225.09 |
||
Резервный капитал |
603,1 |
||
в том числе: |
|||
резервы, образованные в соответствии |
|||
с законодательством |
|||
резервы, образованные в соответствии |
|||
с учредительными документами |
|||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
36518 |
11389 | |
Итого по разделу III |
|||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
1728 |
2131 | |
Займы и кредиты |
|||
Отложенные налоговые |
|||
Прочие долгосрочные обязательства |
|||
Итого по разделу IV |
828,2 |
||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
1725,6 |
17294 |
18298 |
Займы и кредиты |
|||
Кредиторская задолженность |
620 |
16121 |
19148 |
в том числе: |
621 |
||
поставщики и подрядчики |
622 |
||
задолженность перед персоналом организации |
623 |
||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
624 |
||
задолженность по налогам и сборам |
625 |
||
авансы полученные от покупателей и заказчиков |
626 |
||
прочие кредиторы |
|||
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
630 |
||
Доходы будущих периодов |
640 |
||
Резервы предстоящих расходов |
650 |
||
Прочие краткосрочные |
660 |
||
Итого по разделу V |
690 |
||
БАЛАНС |
700 |
412867 |
398783 |
Руководитель: Урсов И.Н.
Гл. бухгалтер: Авдеева И.Н.
Отчет о прибылях и убытках
Показатель |
За отчетный |
За аналогичный | |
наименование |
код |
период |
период преды- |
дущего года | |||
1 |
2 |
3 |
4 |
Доходы и расходы по обычным видам |
|||
деятельности |
|||
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, |
334588 |
23456,9 | |
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, |
|||
акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
010 | ||
Себестоимость проданных товаров, продукции, |
260266 |
18764,2 | |
работ, услуг |
020 | ||
Валовая прибыль |
029 |
74332 |
76,8 |
Коммерческие расходы |
030 |
53685 |
121,7 |
Управленческие расходы |
040 |
221 |
202 |
Прибыль (убыток) от продаж |
050 |
20637 |
|
Прочие доходы и расходы |
|||
Проценты к получению |
060 |
||
Проценты к уплате |
070 |
||
Доходы от участия в других организациях |
080 |
||
Прочие операционные доходы |
090 |
7388 |
|
Прочие операционные расходы |
100 |
4770 |
527 |
Внереализационные доходы |
120 |
||
Внереализационные расходы |
130 |
14,2 |
14,8 |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
140 |
20619 |
- 1432,5 |
Отложенные налоговые активы |
141 |
||
Отложенные налоговые |
142 |
||
Текущий налог на прибыль |
150 |
5413 |
|
Прочие |
|||
Чистая прибыль (убыток) отчетного |
15206 |
- 1213,3 | |
периода |
190 | ||
СПРАВОЧНО. |
|||
Постоянные налоговые |
200 | ||
Базовая прибыль (убыток) на акцию |
|||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию |