Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Мая 2015 в 12:01, контрольная работа
Чтобы отразить поступление товаров в 1с 8.2 заходим на закладку «Покупка» и выбираем документ «Поступление товаров и услуг». Нажимаем на зеленый плюсик «Добавить» и указываем вид операции «Покупка, комиссия». У нас формируется новый документ, в котором нам нужно добавить или выбрать поставщика из справочника «Контрагенты» и указать договор с нашим поставщиком. Далее выбираем или вносим новый склад, куда мы будем оприходовать наши товары.
Поступление товаров. Счет-фактура полученный, книга покупок………..…..3
Учет основных средств. Выбытие ОС в реализацию……………………..…….4
3. Задача……………………………………………………………………...……….6
Список использованной литературы……………………………………………..…….9
Контрольная работа
Работу выполнила:
студентка
ФИО:
Зачетная книжка №
Преподаватель:
Касьяненко Т.И.
Оценка:_________________
Дата:___________________
Подпись:_______________
Пермь 2015
Содержание
3. Задача………………………………………………………………
Список использованной литературы……………………………………………..…
Чтобы отразить поступление товаров в 1с 8.2 заходим на закладку «Покупка» и выбираем документ «Поступление товаров и услуг». Нажимаем на зеленый плюсик «Добавить» и указываем вид операции «Покупка, комиссия». У нас формируется новый документ, в котором нам нужно добавить или выбрать поставщика из справочника «Контрагенты» и указать договор с нашим поставщиком. Далее выбираем или вносим новый склад, куда мы будем оприходовать наши товары.
Переходим в нижнюю часть документа, где опять же с помощью зеленого плюсика нужно добавить или выбрать товар. Если товар уже внесен в справочник, то его также можно выбирать при помощи кнопки «Подбор». Товар выбирается или вноситься в папку «Товары». Будьте внимательны, так как при неправильном выборе папке по документу будет сформирована неправильная проводка. Поскольку в нашем примере мы приобрели товар для оптовой торговли, приходоваться он будет по дебету счета 41 субсчет 01.
После выбора товара в документе поступление товаров указываем его количество, цену и ставку НДС.
И проводим документ при помощи пиктограммы на верхней панели под названием документа.
Далее нам нужно внести счет-фактуру, которая была выдана поставщиком. Сделать это можно двумя способами. Первый – это зайти на последнюю закладку документа «Поступление товаров и услуг», которая так и называется «Счет-фактура». Заходим на данную закладку и устанавливаем флажок «Предъявлен счет-фактура». Здесь мы указываем номер и дату счет – фактуры полученной. И обязательно ставим галочку, чтобы данная счет-фактура автоматически попала в Книгу покупок.
Второй способ внести счет-фактуру – это нажать «Ввести счет-фактуру» в нижней части документа поступление товаров.
Открывается новое окно, в котором также нужно указать номер и дату счет фактуры и проверить, правильно ли внесены остальные данные: вид счета-фактуры, документ основание и код вида операции. Также здесь можно выбрать каким способом была получена счет-фактура: в электронном или бумажном виде. При формировании счета-фактуры этим способом галочка «Отразить вычет НДС» ставиться автоматически.
Учет основных средств. Выбытие ОС в реализацию.
Для выполнения операции «Поступление основного средства» необходимо создать документ «Поступление товаров и услуг». В результате проведения этого документа будут сформированы соответствующие проводки.
Вызов из меню: Покупки и продажи – Поступление товаров и услуг.
Вид операции документа Оборудование, затем кнопка ОК. Кнопка Добавить.
Заполнение документа «Поступление товаров и услуг»
В поле От указать дату оприходования объекта основных средств.
В поле Организация указать организацию, которая оприходует оборудование.
В поле Склад указать склад, на который будет оприходовано оборудование.
В поле Контрагент указать поставщика оборудования.
В поле Договор указать договор поставки оборудования.
На закладке Оборудование добавить новую строку (кнопка Добавить).
В поле Номенклатура указать вид приходуемого оборудования, выбрать его из справочника «Номенклатура». Если такого оборудования нет в справочнике, добавить его в группу «Оборудование (объекты основных средств)»
В поле Количество поставить 1, если приходуется один объект.
В поле Цена указать цену оборудования.
Проверить рассчитанную автоматически сумму в поле Сумма и при необходимости откорректировать её.
В поле % НДС указать ставку НДС.
Проверить рассчитанную автоматически сумму НДС в поле Сумма НДС и при необходимости откорректировать её.
Проверить рассчитанную автоматически сумму Всего.
Указать счёт учёта оборудования в поле Счёт учёта (сч. 08.04).
Указать счёт НДС, на который будет отнесён предъявленный поставщиком НДС (сч. 19.01).
Проверить указанный автоматически счёт налогового учёта оборудования в поле Счёт учёта и при необходимости исправить его.
На закладке Счета учёта проверить указанные автоматически счета расчётов с контрагентами.
На закладке Дополнительно вводятся реквизиты документа от поставщика, по которому поступило основное средство: входящий номер и дата документа поступления.
Если предъявленный счёт-фактура, на закладке Счёт-фактура установить флаг Предъявлен счёт-фактура и заполнить реквизиты документа.
Записать и провести документ – кнопка OK.
Для просмотра проводок нажать кнопку Результат проведения документа.
Учет ОС завершается при ликвидации ОС или же его продажи. В программе 1с 8.2 для этой цели предвидено документы Списание ОС, Подготовка к передаче ОС, Передача ОС. Рассмотрим передачу ОС.
Документы – Основные средства – Передача ОС
Документ заполняется в случае продажи ОС. Сначала заполняем «шапку» документа:
-наименование организации;
-контрагент, которому передаем или продаем ОС;
-расчетный документ (если был заказ покупателя);
-событие для регламентированного и бух учета – Передача или же Продажа (выбираем из справочника);
- выбираем договор купли-продажы ОС;
- если был - выбираем документ подготовки к передаче, из списка во всплывающем окошке.
На закладке Основные средства выбираем наименование ОС, и с помощью «Заполнить», делаем автоматическое заполнение полей числовыми значениями. Устанавливаем значения в незаполненных полях: налоговое назначение, счет учета НДС, счет продажи. На закладке «Дополнительно» устанавливаем наименование грузополучателя, адрес доставки и подразделение. На закладке параметры взаиморасчетов устанавливаем соответствующие счета БУ. На закладке комиссия, указываем членов комиссии согласно приказу о списании. На закладке «Печать накладной» устанавливаем нужные для печатной формы параметры. И выводим документ на печать.
Задача
Начислить себе заработную плату за сентябрь 2011 г и сформировать все необходимые документы по заработной плате.
Исходные данные:
Оклад – 15000 руб. на 1.09.2011 г. 16.09.2011 г. установлен оклад в размере 16000 руб. Значения остальных реквизитов произвольные.
Решение
Для того, чтобы начислить заработную плату перейдем во вкладку «Сотрудники и зарплата». Далее «Начисление зарплаты», кнопка «Создать»
Оклад на 01.09.2011 г. составлял 15 000 р., поэтому по состоянию на 15.09.2011 производим начисление за половину месяца, то есть размер заработной платы составил 7500 р.
Далее с 16.09.2011 г. у нас меняется оклад на 16000 р. Заходим во вкладку «Сотрудник» меняем оклад на 16000 р.
Производим начисление зарплаты за вторую половину месяца за период с 16.09.2011 по 30.09.2011 г. она составит 8000 р.
Произвели начисления. Далее вкладка «Ведомости в кассу», оформляем ведомость на выдачу зарплаты из кассы. Общая сумма заработной платы за сентябрь 2011 г. составила 15500 р.
Список использованной литературы
Информация о работе Контрольная работа по "Автоматизация бухгалтерского учета"