Анализ финансового состояния предприятия

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Декабря 2013 в 15:41, курсовая работа

Краткое описание

Анализ финансового состояния имеет свои источники, свою цель и свою методику. Источниками информации являются формы квартальных и годовых отчетов, включая приложения к ним, а также сведения, привлекаемые из самого учета, когда такой анализ проводится внутри самого предприятия. Цель анализа финансового состояния - дать руководству предприятия картину его действительного состояния, а лицам, непосредственно не работающим на данном предприятие, но заинтересованных в его финансовом состоянии, - сведения, необходимые для беспристрастного суждения, например, о рациональности использования вложенных в предприятия дополнительных инвестиций и тому подобное.

Содержание

Введение.

Глава 1. Сущность анализа финансового состояния предприятия.

Технико-экономическая характеристика предприятия «ТОО Платан».
Сущность темы «Анализ финансового состояния предприятия» в теоретическом аспекте.
Основные направления, информационная база анализа финансового состояния предприятия.

Глава 2. Анализ финансового состояния предприятия.

Подготовка данных отчётности к проведению анализа финансового состояния и построение аналитического баланса.
Анализ финансовой устойчивости предприятия.
Анализ ликвидности и платёжеспособности предприятия.
Оценка структуры баланса предприятия.

Заключение.

Список используемой литературы.

Прикрепленные файлы: 1 файл

“анализ финансового состояния предприя.rtf

— 3.46 Мб (Скачать документ)

Расходы будущих периодов (31)..................¦  140 ¦           ¦            ¦

Готовая продукция (40).........................¦  150 ¦           ¦            ¦

Товары (41)....................................¦  162 ¦           ¦            ¦

НДС по приобретенным ценностям (19)............¦  175 ¦           ¦            ¦

Прочие запасы и затраты........................¦  176 ¦           ¦            ¦

              Итого по разделу II..............¦  180 ¦     12527 ¦      27873 ¦

    III.Денежные средства, расчеты и           ¦      ¦          ¦            ¦

            прочие активы                      ¦      ¦           ¦            ¦

Товары отгруженные (45)........................¦  199 ¦           ¦            ¦

Расчеты с дебиторами:                          ¦      ¦           ¦           ¦

     за товары,работы и услуги (62,76).........¦  200 ¦           ¦            ¦

     по векселям полученным (62)...............¦  210 ¦           ¦            ¦

     с дочерними предприятиями (78)............¦  220 ¦           ¦            ¦

     с бюджетом (68)...........................¦  230 ¦      3237 ¦       4051 ¦

     с персоналом по прочим операциям (73).....¦  240 ¦           ¦            ¦

     с прочими дебиторами......................¦  250 ¦           ¦            ¦

Авансы,выданные поставщикам и подрядчикам (61).¦  260 ¦     11817 ¦      12674 ¦

Краткосрочные финансовые вложения (58) ........¦  270 ¦           ¦            ¦

Денежные средства :                            ¦      ¦           ¦            ¦

     касса (50)................................¦  280 ¦           ¦            ¦

     расчетный счет (51).......................¦  290 ¦      5739 ¦       3851 ¦

     валютный счет (52)........................¦  300 ¦           ¦          2 ¦

     прочие денежные средства (55,56,57).......¦ 310 ¦           ¦            ¦

Прочие оборотные активы.... ...................¦  320 ¦           ¦            ¦

                Итого по разделу III...........¦  330 ¦     20793 ¦      20578 ¦

Убытки:                                        ¦      ¦           ¦            ¦

     прошлых лет (88)..........................¦  340 ¦           ¦            ¦

     отчетного года ...........................¦  350 ¦   х       ¦        179 ¦

БАЛАНС (сумма строк 080,180,330,340 и 350).....¦  360 ¦     33320 ¦      48630 ¦

                                               ¦      ¦           ¦            ¦

                                               L======¦===========¦============-

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

                                                       Форма 0710001 с.3

-----------------------------------------------T------T-----------T------------¬

              П  А  С  С  И  В                 ¦ Код  ¦ На начало ¦ На  конец  ¦

                                               ¦ стр. ¦   года    ¦   года     ¦

-----------------------------------------------+======+===========+============¦

                   1                           ¦   2  ¦    3      ¦    4       ¦

    I. Источники собственных средств           ¦      ¦           ¦            ¦

Уставный капитал (85)..........................¦  400 ¦        11 ¦         11 ¦

Добавочный капитал (87)........................¦  401 ¦           ¦            ¦

Резервный капитал (86).........................¦  402 ¦           ¦            ¦

Фонды накопления (88)..........................¦  420 ¦           ¦            ¦

Фонд социальной сферы (88).....................¦  425 ¦           ¦            ¦

Целевые финансирования и поступления (96)......¦  430 ¦           ¦            ¦

Арендные обязательства (97)....................¦  440 ¦           ¦            ¦

Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)......¦  460 ¦           ¦            ¦

Прибыль :                                      ¦      ¦           ¦            ¦

      отчетного года* (80).....................¦  470 ¦     х     ¦            ¦

      использовано* (81).......................¦  471 ¦     х     ¦            ¦

      нераспределенная прибыль отчетного года..¦  472 ¦     х     ¦            ¦

              Итого по разделу 1...............¦  480 ¦        11 ¦         11 ¦

                                               ¦      ¦           ¦            ¦

    II.Расчеты и прочие пассивы                ¦      ¦           ¦            ¦

Долгосрочные кредиты банков (92)...............¦  500 ¦           ¦            ¦

Долгосрочные займы (95)........................¦  510 ¦           ¦            ¦

Краткосрочные кредиты банков (90)..............¦  600 ¦           ¦            ¦

Кредиты банков для работников (93).............¦  610 ¦           ¦            ¦

Краткосрочные займы (94).......................¦  620 ¦     23100 ¦      35046 ¦

Расчеты с кредиторами:                         ¦      ¦           ¦            ¦

        за товары,работы и услуги (60,76)......¦  630 ¦           ¦            ¦

        по векселям выданным (60)..............¦  640 ¦           ¦            ¦

        по оплате труда (70)...................¦  650 ¦           ¦       1339 ¦

        по социальн.страхованию и обеспеч.(69).¦  660 ¦           ¦       1285 ¦

        по имуществ.и личн.страхованию (65)....¦  670 ¦           ¦            ¦

        c дочерними предприятиями (78).........¦  680 ¦           ¦            ¦

        по внебюджетным платежам (67)..........¦  690 ¦           ¦            ¦

        с бюджетом (68)........................¦  700 ¦      367 ¦        468 ¦

        c прочими кредиторами .................¦  710 ¦      6417 ¦       4166 ¦

Авансы, полученные от покупат. и заказч.(64)...¦  720 ¦      3425 ¦       6315 ¦

Расчеты с учредителями (75)....................¦  725 ¦           ¦            ¦

Доходы будущих периодов (83)...................¦  730 ¦           ¦            ¦

Фонды потребления (88).........................¦  735 ¦           ¦            ¦

Резервы предстоящих расходов и платежей (89)...¦  740 ¦           ¦            ¦

Резервы по сомнительным долгам (82)............¦  750 ¦           ¦            ¦

Прочие краткосрочные пассивы...  ..............¦  760 ¦           ¦            ¦

                   Итого по разделу II.........¦  770 ¦     33309 ¦      48619 ¦

БАЛАНС (сумма строк 480 и 770).................¦  780 ¦     33320 ¦      48630 ¦

                                               L======¦===========¦============-

 

 

 

      Руководитель

      Главный бухгалтер                         

 

        -----------------------------------------------------

        * Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Бухгалтерский баланс за 1996 год, пересчитанный с помощью индекса инфляции в цены 1996 года.

                                      Утверждена Минфином РФ для  периодической

                                      бухгалтерской  отчетности 1996г.

 

                                                                  -------------¬

                                                                  ¦   К о д ы  ¦

             БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС                                 +------------+

                                                Форма N 1 по ОКУД ¦  0710001   ¦

                                                                  +------------+

            на 1 01 1997          г.         Дата (год,м-ц,число) ¦ 1997| 1|1  ¦

                                                                  +------------+

Организация                                             по ОКПО  ¦            ¦

                                                                  +------------+

Отрасль (вид деятельности)                              по ОКОНХ ¦            ¦

                                                                  +-----T------+

Организационно-правовая форма                           по КОПФ  ¦     ¦      ¦

..........................................                       +-----+------+

Орган управления государственным имуществом             по ОКПО  ¦            ¦

                                                                  +------------+

Единица измерения: тыс. руб                             по СОЕИ  ¦            ¦

                                                                  +------------+

                                                Контрольная сумма L-------------

Адрес 236039 Калининград

                                                     Дата высылки -------------¬

                                                   Дата получения +------------+

                                               Срок представления +------------+

                                                                  L-------------

---------------------------------------------------T----T----------T-----------¬

              А  К  Т  И  В                        ¦Код ¦ На начало¦ На конец  ¦

                                                   ¦стр.¦   года   ¦   года    ¦

---------------------------------------------------+----+----------+-----------+

                   1                               ¦ 2  ¦    3     ¦    4      ¦

---------------------------------------------------+----+----------+-----------+

    I. Внеоборотные активы                         ¦    ¦          ¦           ¦

Нематериальные активы (04,05), в том числе:        ¦110 ¦          ¦           ¦

  организационные расходы                          ¦111 ¦          ¦           ¦

  патенты,лицензии,товарные знаки (знаки обслужива-¦    ¦          ¦           ¦

  ния и иные аналогичные права и активы            ¦112 ¦          ¦           ¦

Основные средства (01,02,03), в том числе:         ¦120 ¦          ¦       6442¦

  земельные участки и объекты природопользования   ¦121 ¦          ¦           ¦

  здания,машины,оборудование и другие осн.средства ¦122 ¦          ¦       6442¦

Незавершенное строительство (07,08,61)             ¦123 ¦          ¦           ¦

Долгосрочные финансовые вложения(06,56,82) в т.ч.: ¦130 ¦          ¦           ¦

  инвестиции в дочерние общества                   ¦131 ¦          ¦           ¦

  инвестиции в зависимые общества                  ¦132 ¦          ¦           ¦

  инвестиции в другие организации                  ¦133 ¦          ¦           ¦

  займы, предоставленные организациям на срок      ¦    ¦          ¦           ¦

  более 12 месяцев                                 ¦134 ¦          ¦           ¦

  собственные акции, выкупленные у акционеров      ¦135 ¦          ¦           ¦

  прочие долгосрочные финансовые вложения          ¦136 ¦          ¦           ¦

Прочие внеоборотные активы                         ¦140 ¦          ¦           ¦

                             Итого по разделу I    ¦190 ¦          ¦       6442¦

---------------------------------------------------+----+----------+------------

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

---------------------------------------------------T----T----------T-----------¬

              А  К  Т  И  В                        ¦Код ¦ На начало¦ На конец  ¦

                                                   ¦стр.¦   года   ¦   года    ¦

---------------------------------------------------+----+----------+-----------+

                   1                               ¦ 2  ¦    3     ¦    4      ¦

---------------------------------------------------+----+----------+-----------+

     II. Оборотные активы                          ¦    ¦          ¦           ¦

Запасы, в том числе:                               ¦210 ¦     27873¦     211497¦

  сырье,материалы и другие анал.ценности (10,15,16)¦211 ¦     18413¦           ¦

  животные на выращивании и откорме (11)           ¦212 ¦          ¦           ¦

  малоценные и быстроизнашивающиеся предметы(12,13)¦213 ¦          ¦       7403¦

  затраты в незавершенном производстве (издержках  ¦    ¦          ¦           ¦

  обращения) (20,21,23,29,30,36,44)                ¦214 ¦      9460¦     126156¦

  готовая продукция и товары для перепродажи(40,41)¦215 ¦          ¦      77938¦

  товары отгруженные (45)                          ¦216 ¦          ¦           ¦

  расходы будущих периодов (31)                    ¦217 ¦          ¦           ¦

НДС по приобретенным ценностям (19)                ¦218 ¦          ¦       2042¦

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожи- ¦    ¦          ¦           ¦

даются более чем через 12 месяцев после отчетной   ¦    ¦          ¦           ¦

даты), в том числе:                                ¦220 ¦          ¦           ¦

  покупатели и заказчики (62,76)                   ¦221 ¦          ¦           ¦

  векселя к получению (62)                         ¦222 ¦          ¦           ¦

  задолженность дочерних и зависимых обществ (78)  ¦223 ¦          ¦           ¦

  задолженность участников (учредителей) по взносам¦    ¦          ¦           ¦

  в уставный капитал (75)                          ¦224 ¦          ¦           ¦

  авансы выданные (61)                             ¦225 ¦          ¦           ¦

  прочие дебиторы                                  ¦226 ¦          ¦           ¦

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожи- ¦    ¦          ¦           ¦

даются в течение 12 месяцев после отчетной даты),  ¦230 ¦     16725¦      57820¦

в том числе:                                       ¦    ¦          ¦           ¦

  покупатели и заказчики (62,76)                   ¦231 ¦          ¦        531¦

  векселя к получению (62)                         ¦232 ¦          ¦           ¦

  задолженность дочерних и зависимых обществ (78)  ¦233 ¦          ¦           ¦

Информация о работе Анализ финансового состояния предприятия